Borçlar Hesabı Ödeme İşleme Veri Template'iniz
Borçlar Hesabı Ödeme İşleme Veri Template'iniz
- Detaylı analiz için önerilen nitelikler
- Event haritalandırması için standart süreç aktiviteleri
- Oracle Fusion Financials için adım adım veri çekme rehberliği
Tedarikçi Ödeme Süreçleri Nitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Faaliyet Adı
ActivityName
|
Süreçte gerçekleştirilen belirli event veya adım. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, 'Fatura Oluşturuldu', 'Fatura Doğrulandı' veya 'Ödeme Temizlendi' gibi yürütülen süreç adımının adını temsil eder. Process Mining algoritmasının her fatura için event'lerin (kontrol akışı) sırasını yeniden yapılandırmasına olanak tanır. Bu değerler genellikle birden fazla işlem ve geçmiş tablosundan gelen verileri birleştirerek, her kaydı insan tarafından okunabilir bir event adıyla etiketleyerek türetilir.
Neden önemli
Süreç akışını haritalamak ve varyantları keşfetmek için gerekli olan sürecin 'ne'sini tanımlar.
Nereden alınır
Derived from AP_INVOICES_ALL status changes, AP_INV_APRVL_HIST_ALL, and AP_CHECKS_ALL
Örnekler
Fatura OluşturulduFatura DoğrulandıÖdeme Oluşturuldu
|
|||
|
Fatura Numarası
InvoiceNumber
|
Tedarikçi faturası için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bir tedarikçi tarafından sunulan belirli bir fatura için benzersiz referans görevi görür. Process Mining analizi için merkezi Vaka Kimliği olarak hareket eder ve onaylar, bekletmeler ve ödemeler gibi tüm sonraki aktiviteleri bir araya getirir. Oracle Fusion Financials'ta bu alan, fatura başlıklarını satırlara, ödemelere ve satınalma siparişlerine bağlamak için kritik öneme sahiptir. Analistler bu tanımlayıcıyı, bir yükümlülüğün kaydedildiği andan nakit banka hesabından çıkana kadar tam yaşam döngüsünü izlemek için kullanır.
Neden önemli
Uçtan uca süreç örneğini yeniden oluşturmak için gereken kesin durum tanımlayıcısıdır.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM
Örnekler
INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
Verinin kaynaklandığı sistemin adı. | ||
|
Açıklama
Olayın kayıt sistemi olarak işlev gören yazılım sistemini tanımlar. Bu bağlamda, genellikle 'Oracle Fusion Financials' olacaktır. Bu nitelik, verilerin ERP, tedarik ve bankacılık sistemlerinden harmanlanabileceği çoklu sistem ortamlarında özellikle kullanışlıdır.
Neden önemli
Özellikle karmaşık sistem manzaralarında veri soyunun izlenebilirliğini sağlar.
Nereden alınır
Hardcoded veya bağlantı yapılandırmasından türetilmiş
Örnekler
Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudLegacy EBS
|
|||
|
Olay Zaman Damgası
EventDateTime
|
Aktivitenin gerçekleştiği tarih ve saat. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, bir aktivitenin ne zaman gerçekleştiğine dair tam zaman damgasını kaydeder. Event'leri kronolojik olarak sıralamak ve süreç adımları arasındaki süreyi hesaplamak için kullanılır. Hassas zaman damgaları, doğru Döngü Süresi analizi ve faturaların adımlar arasında boşta kaldığı darboğazları belirlemek için hayati öneme sahiptir.
Neden önemli
Performans analizi ve süreç sıralaması için gerekli zamansal boyutu sağlar.
Nereden alınır
CREATION_DATE or LAST_UPDATE_DATE from respective tables (e.g., AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL)
Örnekler
2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
|
|||
|
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
|
Verinin çekildiği veya yenilendiği zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Veri kaydının Oracle Fusion'dan çıkarıldığı belirli zamanı gösterir. Bu, analistlerin verinin ne kadar güncel olduğunu anlamalarına yardımcı olur ve artımlı veri yükleme stratejilerine katkıda bulunur. Gerçek olay zamanı ile verinin analiz için kullanılabilir hale geldiği zamanı ayırt eder.
Neden önemli
Veri güncelliğini sağlar ve artımlı veri yüklerini yönetmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Veri çekme sırasındaki sistem zamanı
Örnekler
2023-10-27T23:59:59Z
|
|||
|
Fatura Tarihi
InvoiceDate
|
Tedarikçi tarafından faturada belirtilen tarih. | ||
|
Açıklama
Bu tarih, faturanın tedarikçi tarafından ne zaman düzenlendiğini temsil eder; Oracle'a alındığı veya girildiği zamandan farklıdır. Ödeme koşullarına göre ödeme son tarihlerini hesaplamak için temel teşkil eder. Fatura Tarihi ile giriş tarihi arasındaki farklılıklar genellikle posta odası veya tarama gecikmelerini gösterir.
Neden önemli
Ödeme vadesi hesaplamaları ve yaşlandırma analizi için referans noktasıdır.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE
Örnekler
2023-09-152023-10-01
|
|||
|
Fatura Türü
InvoiceType
|
Faturanın sınıflandırması (örn. Standart, Kredi Notu). | ||
|
Açıklama
Faturayı Standart, Peşin Ödeme veya Alacak Dekontu gibi türlere ayırır. Bu, CaseType genel niteliğiyle eşleşir. Farklı fatura türleri farklı doğrulama ve onay yollarını izlediğinden, 'Uçtan Uca Döngü Süresi Performansı' temel belirlemesi için bu niteliğe göre segmentasyon gereklidir.
Neden önemli
Süreç performansı karşılaştırmalarında elmaları armutlardan ayırmayı sağlar.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
Örnekler
STANDARDCREDITPEŞİN ÖDEME
|
|||
|
Fatura Tutarı
InvoiceAmount
|
Faturanın toplam tutarıdır. | ||
|
Açıklama
Fatura için ödenecek toplam tutarı temsil eder. Bu değer, kuruluşların harcanan çaba ile işlemin finansal değeri arasında ilişki kurmasını sağlayan 'Düşük Değerli Fatura Verimlilik İncelemesi' için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, erken ödeme indirimi gerçekleştirmek için yüksek değerli faturaları önceliklendirmek amacıyla da kullanılır.
Neden önemli
Vakanın finansal etkisini nicelendirir ve risk önceliklendirmesini destekler.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT
Örnekler
1500.00250.5010000.00
|
|||
|
İş Birimi
BusinessUnit
|
Faturadan sorumlu işletme birimi veya ticari kuruluş. | ||
|
Açıklama
Faturayı işleyen belirli dahili bölümü veya iştiraki tanımlar. Oracle Fusion'da bu, Organizasyon Kimliği ile eşleşir. Bu nitelik, 'Küresel Süreç Varyantı Standardizasyonu' Dashboard'u için temeldir ve farklı bölgeler veya bölümler arasındaki süreç verimliliğinin karşılaştırılmasını sağlar.
Neden önemli
Farklı organizasyonel birimler arasında performansın karşılaştırmalı analizine olanak tanır.
Nereden alınır
HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (joined via ORG_ID from AP_INVOICES_ALL)
Örnekler
ABD OperasyonlarıEMEA SalesAPAC Manufacturing
|
|||
|
Ödeme Tarihi
PaymentDate
|
Ödemenin fiilen gerçekleştirildiği veya temizlendiği tarih. | ||
|
Açıklama
Fonların ne zaman transfer edildiğini veya çekin ne zaman kesildiğini kaydeder. Bu, "Ortalama Faturadan Ödemeye Döngü Süresi" KPI'ının bitiş noktasıdır. Bu tarihi Son Ödeme Tarihi ile karşılaştırmak, bir ödemenin geç mi, zamanında mı yoksa indirim yakalamak için yeterince erken mi yapıldığını belirler.
Neden önemli
Finansal işlemin ve süreç yaşam döngüsünün tamamlandığını işaretler.
Nereden alınır
AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE
Örnekler
2023-10-282023-11-01
|
|||
|
Ödeme Vadeleri
PaymentTerms
|
Ödeme zamanlaması ve indirimler için kabul edilen koşullar. | ||
|
Açıklama
Ödemeyi düzenleyen sözleşme koşullarını belirtir, örneğin 'Net 30' veya '2/10 Net 30'. Bu öznitelik, 'Erken Ödeme İndirimi Gerçekleştirme' dashboard'ının temelini oluşturur. Hedef Son Ödeme Tarihini ve hızlandırılmış işleme için mevcut potansiyel tasarrufları belirler.
Neden önemli
Ödeme zamanlaması ve indirim yakalama için performans hedeflerini tanımlar.
Nereden alınır
AP_TERMS.NAME (joined via TERMS_ID from AP_INVOICES_ALL)
Örnekler
Net 30 GünAcil2% 10 Net 30
|
|||
|
Oluşturan Kullanıcı
CreatedByUserName
|
Faturayı giren kişinin kullanıcı kimliği veya adı. | ||
|
Açıklama
İlk veri girişinden sorumlu kullanıcıyı tanımlar. Bu, Kullanıcı Genel Veri Modeli niteliğiyle eşleşir. Bu veri, eğitim ihtiyaçlarını veya yüksek yeniden işleme oranlarıyla ilişkili belirli kullanıcıları belirlemek için 'Manuel Müdahale Oranı' analizinde kullanılır.
Neden önemli
Kaynak düzeyinde performans analizi ve görevler ayrılığı kontrolleri sağlar.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (PER_USERS üzerinden kullanıcı adına çözümlenir)
Örnekler
j.doesystem_integrationm.smith
|
|||
|
Purchase Order Number
PurchaseOrderNumber
|
İlişkili satınalma siparişinin referans numarası. | ||
|
Açıklama
Faturayı yukarı akış tedarik sürecine bağlar. Bu nitelik, 'PO Eşleştirme ve Tutarsızlık Çözümü' analizi için hayati öneme sahiptir. PO Numarası olmayan faturalar genellikle PO destekli faturalara kıyasla farklı, çoğu zaman daha az verimli bir onay iş akışı izler.
Neden önemli
Farklı süreç davranışlarına sahip olan PO destekli ve PO'suz faturalar arasında ayrım yapar.
Nereden alınır
PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (AP_INVOICE_LINES_ALL aracılığıyla bağlantılı)
Örnekler
PO-9988774500001234
|
|||
|
Tedarikçi Adı
SupplierName
|
Faturayı düzenleyen tedarikçinin veya satıcının adı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, ödeme talep eden harici birimi tanımlar. Oracle Fusion'da bu bilgi Tedarikçi Master (POZ_SUPPLIERS) içinde yönetilir ve faturaya bağlanır. Bu özniteliği analiz etmek, Tedarikçi Uyumluluğu ve Verim analizine olanak tanıyarak sık sık sorunlu faturalar gönderen veya yeniden işleme neden olan tedarikçileri belirlemeye yardımcı olur.
Neden önemli
İlişki yönetimi için tedarikçiye göre süreç performansının segmentasyonunu sağlar.
Nereden alınır
POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME (AP_INVOICES_ALL'dan VENDOR_ID aracılığıyla birleştirildi)
Örnekler
Office Depot A.Ş.Oracle ŞirketiDell Services
|
|||
|
Vade Tarihi
DueDate
|
Cezalardan kaçınmak için ödemenin yapılması gereken tarih. | ||
|
Açıklama
Fatura Tarihi ve Ödeme Koşullarına göre hesaplanan ödeme son tarihi. Bu öznitelik, 'Geç Ödeme Oranı' KPI'ı için birincil ölçüttür. Bu tarihi gerçek Ödeme Tarihi ile karşılaştırmak, tedarikçi sözleşmelerine uyumu ve nakit akışı yönetimi etkinliğini ortaya koyar.
Neden önemli
Zamanında ödeme performansını ölçmek için kritik hedef tarihtir.
Nereden alınır
AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE
Örnekler
2023-10-302023-11-15
|
|||
|
Kaybedilen İndirim Tutarı
DiscountLostAmount
|
Geç ödeme nedeniyle kaçırılan indirimin parasal değeri. | ||
|
Açıklama
Ödeme tarihi indirim şartları tarihini aşmışsa, tam fatura tutarı ile indirimli tutar arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, 'Erken Ödeme İndirimi Gerçekleşmesi' analizini destekler. Süreç verimsizliklerine somut bir parasal değer atar.
Neden önemli
Süreç gecikmelerinin maliyetini parasallaştırır.
Nereden alınır
Calculated from InvoiceAmount and PaymentTerms
Örnekler
50.000.00120.50
|
|||
|
Onay Durumu
ApprovalStatus
|
Faturanın mevcut iş akışı durumu. | ||
|
Açıklama
Faturanın Gerekli, Başlatıldı, Reddedildi veya Onaylandı olup olmadığını gösterir. Bu nitelik, 'Onay İş Akışı Darboğaz Analizi'ne yardımcı olur. Faturanın yetkilendirme hiyerarşisinde nerede olduğuna dair üst düzey bir anlık görüntü sağlar.
Neden önemli
Onay zincirindeki tıkanıklıkları teşhis etmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS
Örnekler
GEREKLİWFAPPROVEDGEREKLİ DEĞİL
|
|||
|
Para Birimi Kodu
CurrencyCode
|
Faturanın düzenlendiği para birimi. | ||
|
Açıklama
İşlem için ISO para birimi kodu (örn. USD, EUR). Bu, 'Düşük Değerli Fatura Verimlilik İncelemesi'nde tutarları normalleştirmek için gereklidir. Süreç varyantları, bankacılık karmaşıklıkları nedeniyle genellikle yerel (yerel para birimi) ve uluslararası (yabancı para birimi) ödemeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.
Neden önemli
Sınır ötesi karmaşıklığı belirler ve finansal normalleşme için gereklidir.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE
Örnekler
USDEURGBP
|
|||
|
Potansiyel Yinelenen mi
IsPotentialDuplicate
|
Faturanın başka bir fatura ile ayrıntıları paylaşıp paylaşmadığını gösteren bayrak. | ||
|
Açıklama
Belirli bir zaman dilimi içinde Satıcı ve Tutarın başka bir fatura ile eşleşmesi durumunda doğru olan hesaplanmış bir boolean bayrağıdır. Bu, 'Yinelenen Fatura Tespit Analizleri' Dashboard'unu destekler. Denetçilerin ödeme yapılmadan önce belirli durumları incelemesi için proaktif bir uyarı mekanizması görevi görür.
Neden önemli
Finansal kaybı önlemek için önemli bir risk kontrol niteliğidir.
Nereden alınır
InvoiceAmount ve SupplierName üzerinden window functions kullanılarak hesaplanmıştır
Örnekler
truefalse
|
|||
|
Vadesi Geçen Günler
DaysOverdue
|
Ödemenin son ödeme tarihinden sonra yapıldığı gün sayısı. | ||
|
Açıklama
Bir ödemenin ne kadar geç yapıldığını gösteren hesaplanmış bir sayıdır. Pozitif değerler gecikmeyi; negatif değerler erken ödemeyi gösterir. Bu metrik, 'Gecikmiş Ödeme ve Ceza Riski Takipçisi' Dashboard'una güç vererek süreç gecikmelerinin ciddiyetini ölçmeye yardımcı olur.
Neden önemli
Gecikmiş ödeme sorununun büyüklüğünü nicelendirir.
Nereden alınır
Calculated: PaymentDate - DueDate
Örnekler
5-20
|
|||
Tedarikçi Ödeme Süreçleri Etkinlikleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Fatura Blokesi Uygulandı
|
Faturaya ödemeyi engelleyen bir sistem veya manuel bloke uygulanır. Bu, miktar farklarını, fiyat farklarını veya manuel 'Fatura İnceleme Gerekiyor' blokelerini içerir. | ||
|
Neden önemli
Süreç sürtünmesinin birincil göstergesi. Bekletme nedenlerini analiz etmek, tedarikçi uyumluluk sorunlarını veya dahili süreç boşluklarını belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
AP_HOLDS_ALL tablosu, CREATION_DATE. Süreç akışında bir duraklamayı gösterir.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Doğrulandı
|
Fatura durumu 'Doğrulandı' olarak değişir; bu, sistem bütünlük kontrollerini, vergi hesaplamasını ve eşleştirme kurallarını geçtiğini gösterir. Bu, onay ve ödeme için bir ön koşuldur. | ||
|
Neden önemli
Veri girişinden onay/ödeme workflow'una geçişi işaretler. Buradaki gecikmeler veri kalitesi sorunlarını veya konfigürasyon hatalarını gösterir.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID timestamp verisinden veya (etkinse) AP_INVOICE_HISTORY'deki durum değişiklikleri takip edilerek belirlenir.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştırın
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura İptal Edildi
|
Fatura geçersiz kılınır veya iptal edilir, bu da süreç örneğini ödeme yapılmadan etkili bir şekilde sonlandırır. | ||
|
Neden önemli
Boşa harcanan çabayı temsil eder. Yüksek iptal oranları genellikle önceki aşamadaki yinelenen girişi veya kötü tedarikçi veri kalitesini işaret eder.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE is populated.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Oluşturuldu
|
Fatura kaydının Oracle Fusion Payables sistemi içinde ilk oluşturulması. Bu, fatura başlığının manuel olarak girilmiş veya IDR/arayüz aracılığıyla içe aktarılmış olsun, veritabanına ilk taahhüt edildiği zaman damgasını yakalar. | ||
|
Neden önemli
Döngü süresi hesaplamaları ve yaşlandırma analizi için süreç başlangıç zamanını belirler. Alım ve giriş arasındaki gecikmeyi ölçmek için hayati öneme sahiptir.
Nereden alınır
AP_INVOICES_ALL tablosu, CREATION_DATE sütunu. INVOICE_ID'ye göre filtreleyin.
Yakala
İşlem kaydı oluşturulduğunda kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Onaylandı
|
Nihai onay workflow içinde verilir. Fatura durumu 'Workflow Onaylandı' veya 'Manuel Onaylandı' olarak güncellenir. | ||
|
Neden önemli
Faturayı ödeme seçimi için temizleyen önemli bir kilometre taşıdır. Bu adımdan önceki uzun boşluklar, onay darboğazlarını gösterir.
Nereden alınır
AP_INV_APRVL_HIST_ALL tablosu (son onay eylemi) veya AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştırın
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Satırı Eşleşti
|
Bir fatura satırının bir Satınalma Siparişi (PO) veya Makbuz ile ilişkilendirilmesi. Bu, satır girişi sırasında 3 yollu veya 2 yollu eşleştirme sürecinin gerçekleştiğini gösterir. | ||
|
Neden önemli
'İlk Geçiş Verimi'ni analiz etmek ve otomatik eşleştirmenin nerede başarısız olduğunu belirlemek için kritik öneme sahiptir. Düşük eşleştirme oranları manuel yeniden işlemeyi tetikler.
Nereden alınır
AP_INVOICE_LINES_ALL tablosu. MATCH_TYPE'ın 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT' vb. olduğu kayıtları belirleyin.
Yakala
Bağlantıyla işlem satırı oluşturulduğunda kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Oluşturuldu
|
Ödeme belgesi (Çek, EFT, Havale) oluşturulur. Bu, yükümlülüğü azaltır ve ödemenin gerçekleştirildiğini işaret eder. | ||
|
Neden önemli
Döngü Süresi için 'Durma' zaman damgası. Bunu Son Ödeme Tarihi ile karşılaştırmak, 'Geç Ödeme' ve 'İndirim Gerçekleştirme' metriklerini belirler.
Nereden alınır
AP_CHECKS_ALL tablosuna bağlı AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL tablosu. Ödeme kaydının CREATION_DATE bilgisini kullanın.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Blokesi Kaldırıldı
|
Daha önce uygulanan bir bekletmenin kaldırılması, faturanın workflow'da ilerlemesine izin verir. Bu, bir uyuşmazlığın çözümünü temsil eder. | ||
|
Neden önemli
'Yeniden İşleme Süresi' veya 'Çözüm Süresi'ni hesaplar. Yüksek sıklık, istisna yönetiminde verimsizliğe işaret eder.
Nereden alınır
AP_HOLDS_ALL tablosu, RELEASE_LOOKUP_CODE'un dolu olduğu LAST_UPDATE_DATE.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Muhasebeleştirildi
|
Fatura muhasebe kayıtları oluşturulur ve Genel Defter'e aktarılır. Bu, finansal etkinin kaydedildiğini doğrular. | ||
|
Neden önemli
Finansal uyumluluğu sağlar. Buradaki gecikmeler, dönem kapanışı faaliyetlerini ve finansal raporlama doğruluğunu etkileyebilir.
Nereden alınır
AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' veya faturaya bağlı XLA_AE_HEADERS (Subledger Accounting) üzerinden.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Gerçekleşti
|
Ödeme banka ekstresi ile mutabakata varılır. Durum 'Temizlendi' veya 'Mutabakata Varıldı' olarak değişir. | ||
|
Neden önemli
Nakit döngüsünün gerçek sonu. Nakit akışı tahmini ve ihraç ile temizleme arasındaki float süresini anlamak için hayati öneme sahiptir.
Nereden alınır
AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE changes to 'CLEARED'. Timestamp is CLEARED_DATE.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedildi
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Seçildi
|
Fatura, bir Ödeme Süreci Talebi (PPR) tarafından seçilir. Ödeme için hazırlanmıştır ancak nakit henüz hareket etmemiştir. | ||
|
Neden önemli
Faturanın bir ödeme akışı tarafından alındığını gösterir. Bu ve 'Ödeme Oluşturuldu' arasındaki boşluklar, toplu işleme sorunlarını gösterir.
Nereden alınır
AP_SELECTED_INVOICES_ALL (geçici) veya AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID verisinin doluluğundan belirlenen.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştırın
Event tipi
inferred
|
|||
|
Onay Başlatıldı
|
Fatura onay workflow'una (AMX) gönderilir. Bu, yönetim yetkilendirme aşamasının başlangıcını işaretler. | ||
|
Neden önemli
Operasyonel işlem süresini yönetim onay bekleme süresinden ayırır. Gecikmelerin Tedarikçi Ödeme personeli veya onaycılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
AP_INV_APRVL_HIST_ALL tablosu (Onay Geçmişi) veya AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS'un 'INITIATED' olarak değişmesinden çıkarılmıştır.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştırın
Event tipi
inferred
|
|||