Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme Veri Şablonunuz

Sage Intacct
Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme Veri Şablonunuz

Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme Veri Şablonunuz

Bu Template, Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme sürecinizi analiz etmek için gerekli verileri toplamanıza yardımcı olacak net bir çerçeve sunar. Sistemlerinizden çıkarmanız gereken temel öznitelikleri ve faaliyetleri açıklar. Veri hazırlama sürecinizi kolaylaştırmak ve process mining yolculuğunuza hızlıca başlamak için bu rehberden yararlanın.
  • Toplanması önerilen öznitelikler
  • İzlenecek temel faaliyetler
  • Veri çıkarma rehberi
Event Loglarına yeni misiniz? Öğrenin Process Mining Event Logu oluşturmayı öğrenin.

Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme Öznitelikleri

Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme sürecinizin kapsamlı analizi için Event Logunuza eklemeniz önerilen veri alanları bunlardır.
5 Gerekli 9 Önerilen 10 İsteğe bağlı
Ad Açıklama
Fatura
InvoiceNumber
Her tedarikçi faturası için benzersiz tanımlayıcıdır ve faturanın alınmasından ödenmesine kadar olan yolculuğunu izlemek için birincil vaka kimliği olarak kullanılır.
Açıklama

Fatura Numarası, işlenen her faturayı benzersiz biçimde tanımlayan Borçlar Muhasebesi analizinin temelidir. Doğrulama, onay ve ödeme gibi tüm ilgili faaliyetleri tek bir bütünleşik süreç örneğinde birleştirir.

Process Mining içinde bu öznitelik, her faturanın yaşam döngüsünü uçtan uca yeniden oluşturmanızı sağlar. Süreç akışlarını analiz etmek, belirli faturalardaki darboğazları belirlemek ve toplam çevrim süresi gibi vaka düzeyi metrikleri hesaplamak için kullanılır. Diğer tüm öznitelikler, bu fatura numarasına ait yolculuğa bağlam sağlar.

Neden önemli?

Tek bir faturaya ait tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan temel Vaka Kimliğidir. Böylece uçtan uca işleme süresini ve izlenen yolu analiz edebilirsiniz.

Nereden alınır?

Bu alan genellikle Sage Intacct içindeki AP Bill veya Vendor Invoice nesnesinde bulunan 'Bill No.' ya da 'Invoice #' alanıdır.

Örnekler
INV-2023-001237854-AXBSI-990432
Başlangıç zamanı
EventTime
Belirli bir faaliyetin veya süreç adımının gerçekleştiği kesin tarih ve saat.
Açıklama

Olay zamanı veya zaman damgası, bir faaliyetin gerçekleştiği kesin anı kaydeder. Bu kronolojik veri, olayları doğru sıraya koymak ve süreçteki farklı adımlar arasındaki süreyi hesaplamak için gereklidir.

Process Mining analizinde zaman damgaları, süreç haritasını kronolojik sırayla oluşturmak, faaliyetler arasındaki çevrim sürelerini hesaplamak ve süreç performansını zaman içinde analiz etmek için kullanılır. Gecikmelerin ne zaman oluştuğunu, örneğin hafta sonlarında veya mesai saatleri sonrasında, belirlemenizi sağlar ve zamana dayalı tüm KPI'ların temelini oluşturur.

Neden önemli?

Bu zaman damgası, olayları kronolojik sıraya koymak ve çevrim süresi ile bekleme süresi gibi süreye dayalı tüm metrikleri hesaplamak için önemlidir.

Nereden alınır?

Sage Intacct nesnelerindeki çeşitli tarih alanlarından, örneğin AP Bills içindeki 'Creation Date' veya AP Payments içindeki 'Approval Date' ve 'Payment Date' alanlarından türetilir.

Örnekler
2023-10-26T10:00:00Z2023-10-27T14:35:10Z2023-11-05T09:15:00Z
Faaliyet
ActivityName
'Invoice Approved' veya 'Payment Executed' gibi gerçekleşen belirli süreç adımının ya da olayın adıdır.
Açıklama

Faaliyet Adı, Borçlar Muhasebesi sürecindeki tek bir adımı tanımlar. Bu faaliyetler, her fatura için süreç akışını oluşturan olaylar dizisini meydana getirir.

Bu faaliyetlerin sırasını analiz etmek, Process Mining'in temelini oluşturur. Gerçek süreç haritasını keşfetmenizi, standart prosedürden sapmaları belirlemenizi ve yeniden işleme döngülerini, örneğin 'Uyumsuzluk bulundu' sonrasında 'Uyumsuzluk çözüldü' adımlarını, analiz etmenizi sağlar. Faaliyetlerin sıklığı ve sırası, süreç verimliliğini anlamak için temel göstergelerdir.

Neden önemli?

Bu öznitelik, süreç haritasındaki adımları tanımlar. Süreç akışını görselleştirmek, darboğazları belirlemek ve sapmaları analiz etmek için gereklidir.

Nereden alınır?

Bu öznitelik, Sage Intacct içindeki AP Bill ve Payments ile ilgili sistem olaylarından, durum değişikliklerinden veya denetim izi kayıtlarından türetilir.

Örnekler
Fatura alındıFatura onaylandıÖdeme planlandıÖdeme gerçekleştirildi
Kaynak sistem
SourceSystem
Verilerin çıkarıldığı sistemdir. Genellikle ERP veya muhasebe yazılımını tanımlayan statik bir değerdir.
Açıklama

Bu öznitelik, süreç verilerinin kaynağını tanımlar. Birden fazla sistemin bulunduğu ortamlarda veri kaynaklarını ayırt etmeye ve veri soyunun açık olmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu görünümde değer sürekli olarak 'Sage Intacct' olur.

Tek sistemli analizlerde çoğu zaman statik bir değer olsa da veri yönetişimi ve gelecekte birden fazla sistemden gelen verilerin birleştirilebileceği projeler için önemlidir. Analizin amaçlanan kaynaktan alınan verilere dayandığını doğrular.

Neden önemli?

Veri kaynağını açıkça tanımlayarak veri kökeninin izlenmesini sağlar. Bu, veri yönetişimi ve birden fazla sistemin bulunduğu ortamlar için önemlidir.

Nereden alınır?

Bu, genellikle veri çıkarma ve dönüştürme sürecinde eklenen statik bir değerdir.

Örnekler
Sage Intacct
Son veri güncellemesi
LastDataUpdate
Bu kayda ait verilerin kaynak sistemden en son yenilendiğini veya çıkarıldığını gösteren zaman damgasıdır.
Açıklama

Bu öznitelik, en son veri çıkarma işlemine ait bir zaman damgası sağlar. Analiz edilen verinin güncelliğini anlamak ve veri yenileme planlarını yönetmek için önemlidir.

Dashboardlarda ve raporlarda bu bilgi, içgörülerin ne kadar güncel olduğunu gösterir. Örneğin son güncelleme bir hafta önce yapıldıysa, çıkarılan sonuçlarda yakın tarihli süreç etkinliklerinin henüz yer almadığı dikkate alınmalıdır. Bu, veri yönetişimi ve analize duyulan güveni korumak için önemli bir alandır.

Neden önemli?

Verilerin güncelliğini gösterir. Kullanıcıların süreç analizinin ne kadar güncel olduğunu ve bir sonraki veri yenilemesinin ne zaman gerektiğini anlamasını sağlar.

Nereden alınır?

Bu zaman damgası, veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) sürecinde her satıra eklenir.

Örnekler
2023-11-20T04:00:00Z2023-11-21T04:00:00Z
Fatura durumu
InvoiceStatus
Faturanın AP Workflow içindeki mevcut işleme durumudur.
Açıklama

Fatura Durumu, bir faturanın yaşam döngüsündeki mevcut konumunu, örneğin Taslak, Onay için gönderildi, Onaylandı veya Ödendi durumlarını gösterir. Bu bilgi, faturanın ilerleyişine ilişkin anlık bir görünüm sunar.

Bu öznitelik, faturaların herhangi bir andaki farklı durumlara göre dağılımını gösteren Fatura İşlem Hacmi ve Hacim Eğilimleri Dashboardu için önemlidir. Operasyon yöneticilerinin iş yüklerini izlemesine, faturaların biriktiği darboğazları belirlemesine ve tamamlanma sürelerini tahmin etmesine yardımcı olur. Durum değişikliklerini zaman içinde izlemek, Process Mining için etkinlik günlüğü oluşturmanın yaygın bir yoludur.

Neden önemli?

Faturanın mevcut durumuna ilişkin anlık bir görünüm sağlar. İş yüklerini izlemek ve faturaların takıldığı aşamaları belirlemek için önemlidir.

Nereden alınır?

Sage Intacct içindeki AP Bill nesnesinde bulunan 'State' veya 'Status' alanıdır.

Örnekler
TaslakGönderildiOnaylandıÖdendi
Fatura tutarı
InvoiceAmount
Faturanın toplam parasal değeridir.
Açıklama

Fatura Tutarı, tedarikçinin gönderdiği faturanın toplam finansal değerini gösterir. Bu öznitelik, finansal analiz ve fatura değerinin işleme yolunu nasıl etkilediğini anlamak için önemlidir.

Analizde faturaları düşük, orta ve yüksek değer gibi tutar aralıklarına ayırarak yüksek tutarlı faturaların farklı onay yolları izleyip izlemediğini veya daha uzun sürede işlenip işlenmediğini görebilirsiniz. Bu alan, onay limitleri çoğu zaman bu tutara göre belirlendiği için 'Ödeme Politikası Uyum Oranı' KPI'ının da temel bileşenlerinden biridir. Yüksek değerli işlemlerde süreç iyileştirme çalışmalarına öncelik vermenize yardımcı olur.

Neden önemli?

Yüksek tutarlı faturaların farklı yollar izleyip izlemediğini veya daha uzun sürüp sürmediğini belirlemek ve onay limiti uyumluluğunu kontrol etmek gibi tutara dayalı analizler yapmanızı sağlar.

Nereden alınır?

Sage Intacct içindeki AP Bill nesnesinde bulunan 'Amount' veya 'Transaction Amount' alanıdır.

Örnekler
150.755000.0025000.50
Kayıt tarihi
PostingDate
Fatura işleminin Genel Muhasebe Defterine (GL) kaydedildiği tarihtir.
Açıklama

Kayıt Tarihi, faturayla ilişkili finansal işlemin şirketin muhasebe kayıtlarına, yani Genel Muhasebe Defterine, resmi olarak işlendiği tarihtir. Bu tarih, giderin hangi mali dönemde muhasebeleştirileceğini belirlediği için muhasebe ve finansal raporlama açısından önemlidir.

Süreç analizinde, faturanın alınması ile kayıt tarihi arasındaki süre doğrulama ve onay aşamalarındaki verimsizlikleri ortaya çıkarabilir. 'Fatura GL'ye kaydedildi' faaliyeti için önemli bir aşamadır ve çevrim süresinin 'defterden ödemeye' bölümünü ölçmek için kullanılır. Kayıt tarihlerini analiz etmek, finansal kapanışın zamanında yapılmasına ve raporlamanın doğruluğuna yardımcı olur.

Neden önemli?

Faturanın finansal sisteme resmi olarak ne zaman kaydedildiğini gösterir. Muhasebe çevrim sürelerini ölçmek ve finansal raporlamayı zamanında yapmak için önemlidir.

Nereden alınır?

Sage Intacct içindeki AP Bill nesnesinin 'Posting Date' alanıdır.

Örnekler
2023-10-282023-11-022023-11-10
Kullanıcı adı
UserName
Fatura üzerinde belirli bir faaliyeti gerçekleştiren çalışanın veya kullanıcının adıdır.
Açıklama

Kullanıcı Adı, veri girişi, doğrulama veya onay gibi süreçteki bir etkinlikten sorumlu kişiyi tanımlar. Sorumluluk sağlar ve bireysel kaynakların ya da ekiplerin performansını analiz etmeye yardımcı olur.

Bu öznitelik, belirli onaylayanların sürekli olarak yavaş olup olmadığını görmek için Fatura Onay Çevrim Süresi Analizi Dashboardunda kullanılır. Ayrıca en iyi performans gösterenleri veya ek eğitime ihtiyaç duyabilecek kullanıcıları belirleyebilir. Etkinlikleri kullanıcı bazında analiz etmek, kaynak yönetimine ve iş yükü dağılımını anlamaya yardımcı olur.

Neden önemli?

Bir işlemi hangi kullanıcının gerçekleştirdiğini izler. Onaylayan performansını ve iş yükü dağılımını analiz etmek, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için önemlidir.

Nereden alınır?

Bu bilgi, Sage Intacct içindeki AP Bill ve AP Payment nesnelerinin denetim izi veya geçmiş günlüklerinde, durum değişiklikleri ya da düzenlemelerle ilişkilendirilmiş olarak tutulur.

Örnekler
Alice JohnsonBob Williamssystem.user
Maliyet merkezi
CostCenter
Fatura giderinin tahsis edildiği belirli departman veya iş birimidir.
Açıklama

Maliyet Merkezi, faturadaki giderden işletmenin hangi bölümünün sorumlu olduğunu gösteren kurumsal bir boyuttur. Bütçeleme, maliyet dağıtımı ve finansal raporlama için kullanılır.

Process Mining içinde bu öznitelik, Maliyet Merkezi İşleme Tutarsızlıkları Dashboardu için önemlidir. Farklı maliyet merkezlerindeki çevrim süresi ve yeniden çalışma oranı gibi temel metrikleri karşılaştırmanızı sağlar. Yüksek performans gösteren maliyet merkezlerini belirlemek, paylaşılabilecek en iyi uygulamaları ortaya çıkarabilir. Düşük performans gösteren merkezler ise hedefli süreç iyileştirmelerine veya eğitime ihtiyaç duyabilir. Bu, Maliyet Merkezi Çevrim Süresi Farkı KPI’ı için temel özniteliktir.

Neden önemli?

Farklı iş birimleri arasında performans karşılaştırması yapmanızı sağlar. Tutarsızlıkları ve süreç standardizasyonu fırsatlarını görünür kılar.

Nereden alınır?

Sage Intacct içindeki AP Bill satırlarında bulunan standart bir boyuttur. Genellikle 'Department' olarak veya Maliyet Merkezi için özel bir boyut olarak adlandırılır.

Örnekler
Satış - ABDPazarlamaBT AltyapısıAraştırma ve Geliştirme
Ödeme durumu
PaymentStatus
Faturayla ilişkili ödeme işleminin mevcut durumudur.
Açıklama

Ödeme Durumu, fatura durumundan farklı olarak ödemenin kendisinin durumunu açıklar. Olası değerler arasında Planlandı, Devam ediyor, Ödendi, Mutabakatı yapıldı veya Başarısız yer alır.

Bu öznitelik, Ödeme Durumu ve Hata İzleme Dashboardunun odağındadır. Finans ekibinin ödeme çalıştırmalarının başarısını izlemesine, başarısız ödemeleri hızla belirleyip çözmesine ve olası yinelenen ödemeleri takip etmesine imkan verir. Her ödeme durumunda geçirilen süreyi anlamak, ödeme gerçekleştirme sürecini iyileştirmeye ve nakit akışının öngörülebilirliğini artırmaya yardımcı olur.

Neden önemli?

Son ödeme adımının başarısını ve durumunu izleyerek ödeme hatalarını veya gecikmelerini hızla belirlemenize ve çözmenize yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu bilgi, Sage Intacct içindeki AP Payment veya Bill Payment nesnesinde bulunur.

Örnekler
PlanlandıBankaya GönderildiTakaslandıGeçersiz Kılındı
Satın alma siparişi numarası
PurchaseOrderNumber
Varsa, faturayla ilişkili Satın Alma Siparişinin (PO) tanımlayıcısıdır.
Açıklama

Satın Alma Siparişi Numarası, faturayı önceden onaylanmış bir satın alma talebine bağlar. Faturalar PO destekli veya PO'suz olabilir. PO numarasının bulunması, genellikle daha otomatik bir eşleştirme sürecini, iki yönlü veya üçlü eşleştirmeyi, mümkün kılar.

Bu öznitelik, 'Satın alma siparişiyle eşleştirildi' faaliyeti ve ilgili uyumsuzlukları analiz etmek için temel niteliktedir. Süreci PO'lu ve PO'suz faturalar olarak ayırarak çevrim sürelerini ve otomasyon oranlarını karşılaştırmanızı sağlar. PO destekli faturalarda yüksek uyumsuzluk oranı, PO oluşturma veya mal kabul süreçlerinde sorunlara işaret edebilir.

Neden önemli?

PO destekli faturaları PO'suz faturalardan ayırır. Bu faturalar çoğu zaman farklı işleme yolları izler ve otomasyon potansiyelleri de farklıdır.

Nereden alınır?

Bu alan, faturayı mevcut bir Satın Alma Siparişine bağlamak için Sage Intacct içindeki AP Bill nesnesinde bulunur.

Örnekler
PO-004581PO-005123N/A
Tedarikçi adı
VendorName
Faturayı gönderen tedarikçinin yasal adıdır.
Açıklama

Tedarikçi Adı, bir faturayla ilişkili tedarikçiyi tanımlar. Bu öznitelik, Borçlar Muhasebesi sürecinde tedarikçiye özgü davranışları ve performansı analiz etmek için önemlidir.

Bu boyut, belirli tedarikçilerden gelen faturaların nasıl işlendiğini görmek amacıyla süreç haritasını filtrelemek için kullanılır. Tedarikçi Performansı ve İşlem Süresi Dashboardu ile Tedarikçi Çevrim Süresi Farkı KPI’ı için gereklidir. Hangi tedarikçilerin faturalarının hızlı işlendiğini, hangilerinin ise sürekli gecikme veya uyuşmazlık yaşadığını belirlemenize yardımcı olur. Böylece tedarikçilerle iş birliği ve süreç standardizasyonu için fırsatları ortaya çıkarabilirsiniz.

Neden önemli?

Süreç farklılıklarını ve performansını tedarikçi bazında analiz etmenizi sağlar. Böylece tedarikçiye özgü darboğazları veya fatura kalitesi sorunlarını belirleyebilirsiniz.

Nereden alınır?

Bu bilgi, Sage Intacct içindeki ve AP Bill ile bağlantılı 'Vendor' nesnesinde bulunur.

Örnekler
Staples Inc.Office DepotGlobal Tech ServicesCreative Solutions LLC
Vade tarihi
DueDate
Ödeme koşullarına göre fatura ödemesinin yapılması gereken tarihtir.
Açıklama

Vade Tarihi, bir faturanın ödenmesi için sözleşmeyle kararlaştırılan tarihtir. Bu tarih, fatura tarihine ve tedarikçiyle kararlaştırılan ödeme koşullarına, örneğin Net 30, göre belirlenir.

Bu öznitelik, zamanında ödeme performansını izlemek ve finansal planlama yapmak için gereklidir. Geç ödemeleri işaretlemek amacıyla Ödeme Uyumluluğu ve Politika Uyumu Dashboardunda kullanılır. Ayrıca erken ödemelerin ölçüldüğü temel tarih olarak Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı KPI’ının hesaplanması için önemlidir.

Neden önemli?

Bu tarih, zamanında ödeme oranlarını analiz etmek, nakit akışını yönetmek ve erken ödeme iskontolarından yararlanma fırsatlarını belirlemek için önemlidir.

Nereden alınır?

Sage Intacct içindeki AP Bill nesnesinin 'Due Date' alanıdır. Manuel olarak girilebilir veya ödeme koşullarına göre otomatik hesaplanabilir.

Örnekler
2023-11-152023-12-302024-01-10
Departman
Department
Faturayla ilişkili kurum içi departmanın adı. Genellikle onaylar ve maliyet dağıtımı için kullanılır.
Açıklama

Departman, faturayı şirket içindeki belirli bir işlevsel alana atayan kurumsal bir özniteliktir. Örneğin 'Pazarlama' veya 'Bilgi Teknolojileri'. Bu alan, onayların doğru departman yöneticisine veya sorumlusuna yönlendirilmesi için sıklıkla kullanılır.

Maliyet Merkezi'ne benzer şekilde bu boyut, işletmenin farklı bölümleri arasında performans analizi yapılmasını sağlar. Departmanlara göre onay sürelerini veya yeniden işleme oranlarını karşılaştırarak süreçlerin nerede sorunsuz ilerlediğini, nerelerde sorun yaşandığını gösterebilir. Bu analiz, Borçlar Muhasebesi sürecini kuruluş genelinde standartlaştırma çalışmalarını destekler.

Neden önemli?

İşletmenin farklı işlevsel alanları arasında süreç performansını karşılaştırmanızı ve standardizasyon çalışmalarını desteklemenizi sağlar.

Nereden alınır?

Bu, Sage Intacct içinde AP Bills gibi işlemlere atanabilen standart bir boyuttur.

Örnekler
PazarlamaSatışBTFinans
Doğrudan işleme mi
IsStraightThrough
Fatura manuel müdahale veya yeniden işleme olmadan işlendiğinde true değerini alan boolean işareti.
Açıklama

Bu öznitelik, teslim alınmasından ödeme planlamasına kadar tamamen otomatik işlenen, manuel müdahale veya istisna yönetimi gerektirmeyen faturaları belirler. Genellikle 'Is Rework' işaretinin tersidir.

Bu işaret, otomasyonun ve süreç verimliliğinin önemli bir ölçüsü olan 'Fatura Doğrudan İşleme Oranı' KPI'ını hesaplamak için kullanılır. Yüksek doğrudan işleme oranı, olgun ve iyi kontrol edilen bir Borçlar Muhasebesi sürecine işaret eder. Doğrudan işlenmeyen faturaların özelliklerini analiz etmek, tam otomasyonun önündeki kalan engelleri belirlemeye yardımcı olur.

Neden önemli?

Tamamen otomatik işlenen faturaları belirleyerek otomasyon çalışmalarının başarısını ölçmenize ve daha fazla iyileştirme fırsatlarını saptamanıza yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu işaret, process mining aracında genellikle 'IsRework' işaretinin tersi alınarak veya etkinliklerden oluşan bir 'happy path' dizisi tanımlanarak hesaplanır.

Örnekler
truefalse
Fark nedeni
DiscrepancyReason
Faturadaki fiyat veya miktar uyuşmazlığı gibi bir farkın nedenini açıklayan kod veya metin.
Açıklama

Uyuşmazlık Nedeni, bir fatura doğrulamadan veya PO eşleştirmesinden geçemediğinde bağlam sağlar. Faturanın neden manuel inceleme için işaretlendiğini açıklar. Yaygın nedenler arasında fiyat farklılıkları, miktar uyuşmazlıkları ve eksik bilgiler bulunur.

Bu öznitelik, Uyuşmazlık Çözüm Süresi ve Yeniden Çalışma Dashboardunun temelini oluşturur. En sık görülen uyuşmazlık nedenlerini analiz ederek bunların belirli tedarikçilerle, ürünlerle veya kurum içi veri girişi hatalarıyla ilişkili olup olmadığını ve temel nedenleri belirleyebilirsiniz. Bu içgörü, ana verileri güncellemek veya tedarikçilerle iletişimi geliştirmek gibi hedefli süreç iyileştirmeleri yapmak için büyük fayda sağlar.

Neden önemli?

Yeniden işleme ve gecikmelerin temel nedenini açıklayarak istisnaları azaltmaya ve doğrudan işleme oranını artırmaya yönelik hedefli iyileştirmeler yapmanızı sağlar.

Nereden alınır?

Bu bilgi, Sage Intacct içindeki özel bir alanda veya notlar alanında saklanabilir ya da Sage Intacct veya entegre bir OCR/yakalama çözümündeki belirli istisna durumlarından türetilebilir.

Örnekler
Fiyat UyumsuzluğuMiktar UyumsuzluğuGeçersiz PO NumarasıMükerrer Fatura
Fatura tarihi
InvoiceDate
Faturanın tedarikçi tarafından düzenlendiği tarih.
Açıklama

Fatura Tarihi, Bill Date olarak da bilinir ve tedarikçinin fatura üzerinde belirttiği tarihtir. Ödeme vadesi döneminin resmi başlangıcını gösterir. Örneğin 'Net 30' süresinin geri sayımı bu tarihte başlar.

Bu öznitelik, faturanın sisteme girilmesi için geçen süreyi, yani 'Invoice Received' etkinliğine kadar geçen zamanı ölçmek üzere başlangıç noktası olarak kullanılır. Bu metrik 'fatura gecikmesi' olarak bilinir. Bu gecikmeyi azaltmak, süreç görünürlüğünü ve nakit akışı tahminlerini iyileştirmek isteyen Borçlar Muhasebesi ekiplerinin başlıca hedeflerinden biridir. Birçok finansal hesaplama için temel bir tarihtir.

Neden önemli?

Tedarikçinin bakış açısından başlangıç noktasını gösterir; fatura teslim alma gecikmesini hesaplamak ve ödeme vadesini belirlemek için kullanılır.

Nereden alınır?

Bu, Sage Intacct içindeki AP Bill nesnesinde yer alan 'Bill Date' veya 'Date' alanıdır.

Örnekler
2023-10-152023-10-202023-11-01
İndirim tarihi
EarlyPaymentDiscountDate
Faturanın erken ödeme indirimine hak kazanması için ödenmesi gereken son tarih.
Açıklama

Bu öznitelik, bir faturanın tedarikçi tarafından sunulan indirimden yararlanabilmesi için ödenmesi gereken son tarihi gösterir. Fatura tarihi ve indirim koşullarına göre hesaplanır. Örneğin 2/10, Net 30 koşullarında fatura tarihinden 10 gün sonrasıdır.

Bu tarih, borçlar muhasebesi süreci için önemli bir iç SLA görevi görür. Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı Dashboardu, indirimden yararlanmak için ödemenin zamanında yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere bu tarihi kullanır. Ödemelerin bu son tarihe ne kadar yakın yapıldığını izlemek, onay ve ödeme planlama aşamalarındaki darboğazları ortaya çıkarabilir.

Neden önemli?

Borçlar Muhasebesi ekibi için önemli bir son tarih görevi görür; bu tarihe uyulması şirket için doğrudan maliyet tasarrufu sağlar.

Nereden alınır?

Bu tarih, Sage Intacct içindeki AP Bill kaydında yer alan 'Bill Date' ve 'Payment Terms' alanlarından hesaplanır.

Örnekler
2023-10-252023-11-102023-11-30
İndirim tutarı
EarlyPaymentDiscountAmount
Fatura standart vade tarihinden önce ödendiğinde kullanılabilecek olası parasal indirim.
Açıklama

Bu öznitelik, ödeme koşullarında tanımlanan ve tedarikçinin sunduğu erken ödeme indiriminin değerini gösterir. Örneğin 2/10, Net 30, 10 gün içinde ödeme yapılırsa %2 indirim anlamına gelir.

Bu tutar, Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı KPI’ı ve Dashboardu için önemlidir. Her fatura için tasarruf fırsatını ölçerek finans ekibinin en yüksek indirimi sunan ödemelere öncelik vermesini sağlar. Toplam potansiyel indirim tutarını gerçekten yakalanan tutarla karşılaştırmak, süreç verimsizliklerinin finansal etkisini ortaya çıkarır.

Neden önemli?

Erken ödemelerden elde edilebilecek tasarrufu ölçerek faturalara öncelik vermenize ve Borçlar Muhasebesi sürecinin verimliliğinin finansal etkisini değerlendirmenize yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu değer genellikle Sage Intacct içindeki AP Bill kaydında yer alan 'Payment Terms' ve 'Invoice Amount' alanlarına göre hesaplanır.

Örnekler
10.0050.25250.00
Onay çevrim süresi
ApprovalCycleTime
Faturanın onaya gönderilmesiyle nihai olarak onaylanması arasında geçen süre.
Açıklama

Onay Çevrim Süresi, özellikle sürecin onay aşamasının ne kadar sürdüğünü ölçer. Fatura Onaylandı zaman damgası ile Onay için yönlendirildi zaman damgası arasındaki fark olarak hesaplanır.

Bu metrik, Fatura Onay Çevrim Süresi Analizi Dashboardunun odağındadır. Onay iş akışındaki darboğazların belirli onaylayanlardan, departmanlardan veya fatura türlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye yardımcı olur. Bu çevrim süresini azaltmak çoğu zaman temel bir hedeftir, çünkü erken ödeme indirimlerinden yararlanma ve zamanında ödeme yapma imkanını doğrudan etkiler.

Neden önemli?

Onay iş akışının verimliliğini ölçer. Ödemeleri geciktiren ve indirimlerin kaçırılması riskini artıran yavaş onaylayanları veya darboğazları belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu metrik, process mining aracında 'Invoice Approved' etkinliğinin zaman damgasından 'Routed For Approval' etkinliğinin zaman damgası çıkarılarak hesaplanır.

Örnekler
2 gün 3 saat7 gün 1 saat10 saat 30 dakika
Para birimi
Currency
Fatura tutarının ifade edildiği para birimi.
Açıklama

Para Birimi özniteliği, fatura tutarının para birimini belirtir. Örneğin USD, EUR veya GBP. Bu bilgi, birden fazla para biriminde fatura işleyen çok uluslu kuruluşlar için özellikle önemlidir.

Analiz sırasında doğru finansal raporlama yapmak ve karşılaştırma amacıyla tutarları ortak bir para birimine çevirmek için gereklidir. Para birimine göre filtreleme, belirli para birimlerindeki faturaların farklı bankacılık düzenlemeleri veya onay süreçleri nedeniyle daha uzun işlenip işlenmediğini de gösterebilir. Bu öznitelik, tüm parasal değerlere gerekli bağlamı kazandırır.

Neden önemli?

Tüm parasal değerler için gerekli bağlamı sunarak özellikle çok uluslu kuruluşlarda doğru finansal analiz yapılmasını sağlar.

Nereden alınır?

Bu, Sage Intacct içindeki AP Bill nesnesinde yer alan 'Currency' alanıdır. Çoklu para birimi etkinleştirildiğinde bu alan çoğu zaman Vendor kaydından devralınır.

Örnekler
USDEURGBP
Tedarikçi kimliği
VendorId
Tedarikçi veya satıcı için sistem tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı.
Açıklama

Tedarikçi Kimliği, her tedarikçi kaydı için sistem tarafından oluşturulan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Bazen tutarsız olabilen Tedarikçi Adının aksine Tedarikçi Kimliği, verileri birbirine bağlamak ve analiz yapmak için kararlı bir anahtar sağlar.

Dashboardlarda Tedarikçi Adı kullanıcılar için daha anlaşılır olsa da Tedarikçi Kimliği, özellikle tedarikçi adlarında küçük farklılıklar olduğunda, toplulaştırma ve filtreleme için teknik açıdan daha güvenilirdir. Örneğin Staples Inc. ve Staples gibi adları tek bir tedarikçiye ait tüm işlemlerin doğru biçimde gruplanmasını sağlar ve performans analizinin doğruluğunu artırır.

Neden önemli?

Tedarikçi adlarında farklılıklar olsa bile tedarikçiyle ilgili analizlerde verilerin doğru biçimde toplanmasını sağlayan kararlı ve benzersiz bir anahtar sunar.

Nereden alınır?

Bu, Sage Intacct içindeki Vendor nesnesinde yer alan 'Vendor ID' alanıdır.

Örnekler
V1001V1002V2304
Yeniden işleme var mı
IsRework
Fatura, fark çözümü gibi bir yeniden işleme döngüsünden geçtiyse true değerini alan boolean işareti.
Açıklama

Bu hesaplanan öznitelik, bir veya daha fazla yeniden işleme döngüsünden geçen faturaları işaretler. Yeniden işleme, 'Discrepancy Found' olayının ardından 'Discrepancy Resolved' olayının gelmesi gibi, bir hata veya istisna nedeniyle süreç adımının tekrarlanması durumunda gerçekleşir.

Bu işaret, 'Fatura Yeniden İşleme Oranı' KPI'ını hesaplamak ve yeniden işleme yollarını özel olarak analiz etmek üzere süreç haritasını filtrelemek için kullanılır. Hangi faturaların neden yeniden işlendiğini anlamak, tedarikçilerden gelen düşük kaliteli veriler veya hatalı ana veriler gibi süreç verimsizliklerinin temel nedenlerini belirlemek açısından önemlidir.

Neden önemli?

Ek ve planlanmamış iş gerektiren faturaları işaretleyerek süreç verimsizliğini ölçmenize ve istisnaların temel nedenlerini belirlemenize yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu boolean işareti, vakanın olay dizisinde belirli yeniden işleme etkinliklerinin, örneğin 'Discrepancy Resolved' etkinliğinin, gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilerek process mining aracında hesaplanır.

Örnekler
truefalse
Gerekli Önerilen İsteğe bağlı

Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme Faaliyetleri

Fatura Workflowunuzun doğru keşfi ve analizi için Event Logunuza kaydetmeniz gereken temel süreç adımları ve önemli kilometre taşları bunlardır.
7 Önerilen 7 İsteğe bağlı
Aktivite Açıklama
Fatura alındı
Faturanın manuel olarak veya otomatik yakalama çözümüyle Sage Intacct sistemine girilmesiyle sürecin başladığını gösterir. Bu olay genellikle AP Bill kaydının oluşturulma zaman damgasından çıkarılır.
Neden önemli?

Bu olay, tüm çevrim süresi hesaplamaları için başlangıç noktasını oluşturur. Genel süreç verimliliğini ve fatura işleme hacmini ölçmek için gereklidir.

Nereden alınır?

'AP Bill' (APBILL) nesnesindeki 'Created Date' zaman damgasından çıkarılır. Bu, süreç için en güvenilir başlangıç olayıdır.

Yakalayın

AP Bill kaydının oluşturulma zaman damgasını kullanın.

Olay türü inferred
Fatura GL'ye kaydedildi
Onaylanan faturanın Genel Muhasebe Defterine resmi olarak kaydedildiği ve finansal yükümlülük oluşturduğu işlemi gösterir. Bu, Sage Intacct içindeki açıkça kaydedilen temel muhasebe olaylarından biridir.
Neden önemli?

Faturayı şirketin resmi yükümlülüğü haline getiren önemli bir finansal aşamadır. Faturayı ödemeye hazırlar ve finansal tabloları etkiler.

Nereden alınır?

Bu, açıkça kaydedilen bir işlemdir. Kayıt tarihi doğrudan 'AP Bill' nesnesinde veya ilişkili 'GL Entry' kayıtlarında tutulur.

Yakalayın

AP Bill içindeki 'Posting Date' alanını veya ilgili GL işleminin oluşturulma tarihini kullanın.

Olay türü explicit
Fatura onaylandı
Faturanın yetkili kişi tarafından onaylandığını ve ödeme kaydına hazır olduğunu gösterir. Bu, Sage Intacct onay geçmişinde veya denetim izinde açıkça kaydedilen bir olaydır.
Neden önemli?

Onay döngüsünü tamamlayan önemli bir aşamadır. Bu adımdan önceki gecikmeler onay darboğazlarına işaret ederken hızlı onay, erken ödeme iskontolarından yararlanmak için önemlidir.

Nereden alınır?

'AP Bill' nesnesiyle ilişkili onay geçmişi günlüklerinden açıkça alınır. Zaman damgası ve onaylayan kullanıcının bilgisi genellikle kaydedilir.

Yakalayın

Faturanın onay geçmişindeki son onay kaydının zaman damgasını kullanın.

Olay türü explicit
Ödeme gerçekleştirildi
Fonların tedarikçiye aktarıldığı ödeme işleminin gerçekleştirildiğini gösterir. Bu, belirli bir işlem tarihi bulunan açıkça kaydedilen bir olaydır.
Neden önemli?

Ödeme uyumluluğunu ve Erken Ödeme İskontosu Kazanım Oranını ölçmek için önemli bir aşamadır. Onaydan bu olaya kadar geçen süre, ödeme işleme verimliliğini gösterir.

Nereden alınır?

'AP Bill' ile ilişkili 'AP Payment' nesnesinden alınır. Bu nesnede 'Payment Date' veya işlemin gerçekleştirildiği zaman damgası bulunur.

Yakalayın

İlişkili AP Payment kaydındaki 'Payment Date' alanını kullanın.

Olay türü explicit
Ödeme mahsuplaştı
Ödemenin bankadan geçtiğini ve işlemin mutabakatının yapıldığını doğrulayan son adımdır. Bu olay genellikle Sage Intacct Cash Management modülündeki banka mutabakatı sırasında kaydedilir.
Neden önemli?

Bu olay, fatura yaşam döngüsünün gerçek sonunu gösterir. Uçtan uca toplam çevrim süresi bu noktaya kadar ölçülür ve nakit çıkışına ilişkin eksiksiz bir görünüm sağlar.

Nereden alınır?

Cash Management modülündeki 'AP Payment' işlemiyle ilişkili 'Clearing Date' veya 'Reconciliation Date' alanından çıkarılır.

Yakalayın

Ödeme işlemiyle bağlantılı banka mutabakatı kaydındaki mahsuplaşma tarihini kullanın.

Olay türü inferred
Onay için yönlendirildi
Doğrulanmış ve eşleştirilmiş bir faturanın onay iş akışına gönderilmesini ifade eder. Sage Intacct, fatura onaya gönderildiğinde bu işlemi kaydeder ve bildirimleri tetikler.
Neden önemli?

Onay döngüsünün başlangıcını gösterir. Bu olayı izlemek, Ortalama Fatura Onay Süresi KPI'ını analiz etmek ve gecikmeleri belirlemek için gereklidir.

Nereden alınır?

'AP Bill' durumunun 'Submitted for Approval' değerine değiştiği anda denetim izinden veya işlem günlüklerinden alınır. Bu işlem çoğu zaman açıkça kaydedilen bir olaydır.

Yakalayın

Faturanın onay motoruna gönderildiği anda denetim günlüğündeki zaman damgasını kullanın.

Olay türü explicit
Satın alma siparişiyle eşleştirildi
Miktar ve fiyat gibi fatura ayrıntılarının ilgili bir Satın Alma Siparişi ile başarıyla eşleştirildiğini doğrular. Bu olay, genellikle bir kullanıcının PO ile AP Bill arasında bağlantı kurmasıyla açıkça kaydedilir.
Neden önemli?

PO ile desteklenen faturalar için önemli bir adımdır. Eşleştirme hataları veya uzun eşleştirme süreleri olası uyumsuzluklara işaret eder ve yaygın bir darboğaz kaynağıdır.

Nereden alınır?

Bir kullanıcı 'Match' işlemini gerçekleştirdiğinde veya 'Purchase Order' ile 'AP Bill' nesnelerini ilişkilendirdiğinde işlem günlüğü ya da denetim izinden alınır.

Yakalayın

Purchase Order ile AP Bill arasındaki bağlantıyı gösteren Event Log kaydını belirleyin.

Olay türü explicit
Erken ödeme yapıldı
Ödeme, tedarikçinin erken ödeme iskontosu süresi içinde gerçekleştirildiğinde oluşan hesaplanmış bir olaydır. Ödeme gerçekleştirme tarihi, fatura tarihi ve ödeme koşulları tarihleri karşılaştırılarak hesaplanır.
Neden önemli?

Başarılı iskonto kazanımlarını açıkça işaretleyerek Erken Ödeme İskontosu Kazanım Oranı KPI'ını doğrudan destekler. Bu sayede maliyet tasarruflarını analiz edip artırabilirsiniz.

Nereden alınır?

'AP Payment' nesnesindeki 'Payment Date' alanı, 'AP Bill' nesnesindeki 'Invoice Date' ve 'Payment Terms' alanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.

Yakalayın

'Payment Date' <= ('Invoice Date' + 'Payment Terms' içindeki Discount Period) ise olay gerçekleşir.

Olay türü calculated
Fatura iptal edildi
Bir AP Bill'in iptal edilmesini veya geçersiz kılınmasını ve sürecin erken sona ermesini ifade eder. Bu, sistemin denetim izinde kaydedilen ve yükümlülüğü ortadan kaldıran açık bir işlemdir.
Neden önemli?

Süreçteki sonlanan istisnaları belirler. Yüksek iptal oranı, mükerrer faturalar veya ilk veri girişindeki hatalarla ilgili sorunlara işaret edebilir.

Nereden alınır?

Bir kullanıcı 'AP Bill'i geçersiz kıldığında veya iptal ettiğinde açıkça kaydedilir. Bu işlem ve zaman damgası denetim izinde bulunur ya da 'Void' veya 'Cancelled' durumu olarak yansır.

Yakalayın

AP Bill nesnesindeki 'Void' işleminin veya durumun 'Cancelled' değerine değişmesinin zaman damgasını kullanın.

Olay türü explicit
Fatura reddedildi
Bir onaylayanın faturayı reddettiğini ve faturanın genellikle düzeltilip yeniden gönderilmesi gerektiğini gösterir. Bu, onay geçmişi günlüklerinde açıkça kaydedilen bir olaydır.
Neden önemli?

Onay sürecindeki yeniden işleme döngülerini görünür kılar. Yüksek ret oranı, üst aşamalardaki veri doğruluğu veya politika uyumsuzluğu sorunlarına işaret edebilir.

Nereden alınır?

'AP Bill' nesnesiyle ilişkili onay geçmişi günlüklerinden açıkça alınır. Bu günlüklerde 'Decline' veya 'Reject' işlemleri kaydedilir.

Yakalayın

Faturanın onay geçmişindeki 'Reject' veya 'Decline' kaydının zaman damgasını kullanın.

Olay türü explicit
Fatura verileri doğrulandı
Fatura verilerinin doğru tedarikçi ve zorunlu alanlar gibi iş kurallarına göre başarıyla doğrulanmasını ifade eder. Bu olay, genellikle AP Bill kaydı doğrulama hatası oluşturmadan kaydedildiğinde veya gönderildiğinde çıkarılır.
Neden önemli?

İlk veri kalitesi kontrolünü izler. Buradaki gecikmeler, veri yakalama doğruluğu veya tedarikçi uyumluluğuyla ilgili sorunlara işaret edebilir ve otomatik işlem oranlarını etkileyebilir.

Nereden alınır?

AP Bill kaydının 'Draft' durumundan 'Submitted' durumuna geçtiği zamandaki zaman damgasından çıkarılır. 'AP Bill' nesnesindeki 'State' veya 'Status' alanını kontrol edin.

Yakalayın

AP Bill nesnesinde durumun 'Draft' değerinden 'Submitted' değerine değiştiği zaman damgasını izleyin.

Olay türü inferred
Ödeme planlandı
Onaylanmış ve kaydedilmiş bir faturanın seçilerek bir ödeme grubuna veya ödeme çalıştırmasına dahil edildiği adımı ifade eder. Bu olay, fatura bir 'AP Payment Request' veya benzeri grup nesnesine eklendiğinde çıkarılabilir.
Neden önemli?

Onay ile gerçek ödeme işlemi arasındaki bağlantıyı kurar. Burada harcanan süreyi analiz etmek, nakit akışı yönetimini ve ödeme planlama verimliliğini anlamaya yardımcı olur.

Nereden alınır?

'AP Bill' içeren 'AP Payment' nesnesinin oluşturulma tarihinden çıkarılır. Faturanın durumu 'Scheduled for Payment' olarak da değişebilir.

Yakalayın

AP Bill'in planlanmış, ancak henüz gerçekleştirilmemiş bir ödeme grubuna bağlandığı zaman damgasını kullanın.

Olay türü inferred
Uyumsuzluk bulundu
Doğrulama veya eşleştirme sırasında fiyat ya da miktar farkı gibi bir uyumsuzluk belirlendiğini gösterir. Bu olay, genellikle fatura 'Hold' veya 'Exception' durumuna alındığında çıkarılır.
Neden önemli?

Yeniden işleme döngülerinin başlangıcını gösterir. Uyumsuzlukların sıklığını ve türünü analiz etmek, Fatura Yeniden İşleme Oranı KPI'ını iyileştirmek için önemlidir.

Nereden alınır?

'AP Bill' nesnesindeki durumun 'On Hold', 'Exception' veya 'Discrepancy' gibi bir değere değişmesinden çıkarılır. Denetim izi, başarısız eşleştirme girişimlerini de gösterebilir.

Yakalayın

AP Bill nesnesinde durumun istisnayla ilgili bir değere değiştiği zaman damgasını izleyin.

Olay türü inferred
Uyumsuzluk çözüldü
Daha önce belirlenen bir uyumsuzluğun çözüldüğünü ve faturanın işleme devam edebileceğini gösterir. Bu olay, fatura durumunun 'On Hold' değerinden normal bir işleme durumuna dönmesiyle çıkarılır.
Neden önemli?

'Uyumsuzluk bulundu' ile 'Uyumsuzluk çözüldü' arasındaki süreyi ölçmek, Uyumsuzluk Çözüm Çevrim Süresi KPI'ı için önemlidir.

Nereden alınır?

'AP Bill' nesnesindeki durumun bir istisna değerinden, örneğin 'On Hold', etkin bir değere, örneğin 'Submitted' veya 'Pending Approval', değişmesinden çıkarılır.

Yakalayın

Durumun istisna değerinden yeniden işleme durumuna döndüğü zaman damgasını izleyin.

Olay türü inferred
Önerilen İsteğe bağlı

Veri çıkarma rehberleri

Sage Intacct verilerinizi nasıl alırsınız?

Başlamaya hazır mısınız?

Bu Template ile Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme sürecinizi optimize etmeye başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. İçgörüleri ortaya çıkarmaya ve bugün verimliliği artırmaya başlayın.

Borçlar Muhasebesi Fatura İşleme sürecinizi bugün optimize edin

İşleme maliyetlerini %60 azaltın, gecikmeleri ve mükerrer ödemeleri ortadan kaldırın.

Ücretsiz denemenizi başlatın

Kredi kartı gerekmez, kurulumu dakikalar içinde tamamlayın.