Satın Almadan Ödemeye - Fatura İşleme Veri Templateiniz

Coupa
Satın Almadan Ödemeye - Fatura İşleme Veri Templateiniz

Satın Almadan Ödemeye - Fatura İşleme Veri Templateiniz

Bu Template, Coupa içindeki fatura işleme sürecinizi etkili biçimde analiz etmek için gereken temel veri noktalarında size yol gösterir. Olay günlüğünüzde toplanması gereken önemli öznitelikleri ve izlenmesi gereken temel etkinlikleri açıklar. Ayrıca, bu verileri Coupa sisteminizden nasıl çıkaracağınıza ilişkin pratik bilgiler sunarak Process Mining yolculuğunuza sorunsuz bir başlangıç yapmanızı sağlar.
  • Toplanması önerilen öznitelikler
  • İzlenecek temel faaliyetler
  • Coupa için veri çıkarma rehberi
Event Loglarına yeni misiniz? Öğrenin Process Mining Event Logu oluşturmayı öğrenin.

Satın Almadan Ödemeye - Fatura İşleme Öznitelikleri

Satın Almadan Ödemeye fatura işlemenizi ayrıntılı biçimde analiz etmek için Event Logunuza eklemeniz önerilen veri alanları şunlardır.
3 Gerekli 6 Önerilen 11 İsteğe bağlı
Ad Açıklama
Fatura numarası
InvoiceNumber
Tedarikçinin faturasına ait benzersiz tanımlayıcıdır. Faturanın tüm yaşam döngüsü boyunca izlenmesi için birincil anahtar görevi görür.
Açıklama

Fatura numarası, tedarikçinin fatura belgesine atadığı benzersiz referanstır. Process Mining'de Case ID olarak işlev görür ve faturanın alınmasından doğrulanmasına, onaylanmasından son ödemesine kadar ilgili tüm etkinlikleri birbirine bağlar.

Süreçleri fatura numarasına göre analiz etmek, her faturanın uçtan uca yolculuğunu eksiksiz görmenizi sağlar. Bu sayede işleme yollarındaki farklılıkları belirleyebilir, çevrim sürelerini doğru ölçebilir ve hangi faturaların gecikme, bloke veya istisnayla karşılaştığını saptayabilirsiniz. Fatura işleme performansını ayrıntılı düzeyde anlamak için temel özniteliktir.

Neden önemli?

Tek bir faturaya ait tüm olayları birbirine bağlayan temel Case ID'dir ve tutarlı, uçtan uca süreç analizi yapılmasını sağlar.

Nereden alınır?

Coupa'daki Invoice nesnesinin birincil alanıdır. Kullanıcı arayüzündeki fatura üst bilgisi ayrıntılarında veya Invoices API üzerinden bulunabilir.

Örnekler
INV-2023-00123785549-APO45001-INV
Olay zamanı
EventTime
Belirli bir etkinliğin veya olayın gerçekleştiği anı gösteren kesin zaman damgası.
Açıklama

Olay zamanı veya zaman damgası, bir etkinliğin gerçekleştirildiği kesin tarih ve saati kaydeder. Süreç günlüğünün zamansal temelidir ve her Case için tüm olayları kronolojik sıraya dizer.

Bu öznitelik, Process Mining'deki tüm zaman temelli analizler için gereklidir. Etkinlikler arasındaki çevrim sürelerini hesaplamak, darboğazların süresini belirlemek, bekleme sürelerini ölçmek ve süreç performansını farklı dönemlerde analiz etmek için kullanılır. Gerçekçi süreç modelleri oluşturmak ve anlamlı performans KPI'ları elde etmek için doğru zaman damgaları gereklidir.

Neden önemli?

Performans analizinin temelini oluşturan tüm süreleri, çevrim sürelerini ve bekleme sürelerini hesaplamak için gereken kronolojik veriyi sağlar.

Nereden alınır?

Bu veri, Coupa'daki Invoice nesnelerinin denetim izinde veya geçmiş günlüklerinde tutulur. Günlüğe kaydedilen her işlem veya durum değişikliğiyle ilişkili bir zaman damgası bulunur.

Örnekler
2023-10-26T10:00:00Z2023-11-05T14:32:15Z2023-11-15T09:01:45Z
Etkinlik
ActivityName
Fatura işleme yaşam döngüsü sırasında gerçekleşen belirli bir iş olayının veya görevin adı.
Açıklama

Etkinlik adı, fatura işleme iş akışındaki bir adımı açıklar. Örneğin 'Invoice Created', 'Invoice Sent for Approval' veya 'Payment Executed'. Her etkinlik, faturanın durumunun veya sahipliğinin değiştiği belirli bir zaman noktasını temsil eder.

Process Mining içinde etkinliklerin sırası süreç akış haritasını oluşturur. Bu etkinlikleri analiz ederek gerçek süreci görselleştirebilir, yaygın ve nadir yolları belirleyebilir, etkinliklerin çok uzun sürdüğü darboğazları tespit edebilir ve yeniden çalışma döngüleri gibi uyumsuz veya verimsiz adımları ortaya çıkarabilirsiniz.

Neden önemli?

Bu öznitelik, gerçek fatura işleme iş akışını görselleştirip analiz etmenizi sağlayan süreç haritasını oluşturmak için gereklidir.

Nereden alınır?

Bu öznitelik genellikle Coupa'nın Invoice modülündeki Event Log verilerinden, denetim izlerinden veya durum değişikliklerinden türetilir. Durum değişikliklerinin ya da belirli kullanıcı işlemlerinin tanımlı etkinlik adlarıyla eşleştirilmesi çoğu zaman gerekir.

Örnekler
Fatura işleme için gönderildiFatura onaylandıFaturaya bloke konulduÖdeme gerçekleştirildi
Fatura durumu
InvoiceStatus
Faturanın işleme iş akışındaki mevcut durumu.
Açıklama

Fatura durumu, bir faturanın belirli bir anda hangi aşamada olduğunu gösterir. Örneğin 'pending approval', 'approved', 'on hold' veya 'paid'. Bu öznitelik dinamiktir ve fatura süreçte ilerledikçe değişir.

Bu, Invoice Processing Throughput & Status Dashboardu gibi operasyonel izleme Dashboardları için temel bir özniteliktir. Açık faturaların mevcut envanterini ve farklı aşamalara dağılımını izlemenizi sağlar. Durum geçişlerini zaman içinde analiz etmek, 'ActivityName' özniteliğini türetmenin de başlıca kaynaklarından biridir.

Neden önemli?

Faturanın iş akışındaki konumunu gerçek zamanlı olarak gösterir. Operasyonel Dashboardlar ve durum takibi için önemlidir.

Nereden alınır?

Coupa'daki Invoice nesnesinin birincil durum alanıdır.

Örnekler
Onay bekliyorOnaylandıGeçersiz kılındıÖdendi
Fatura toplam tutarı
InvoiceTotalAmount
Vergiler ve diğer ücretler dahil olmak üzere faturanın toplam parasal değeri.
Açıklama

Bu öznitelik, faturada ödenmesi gereken toplam tutarı gösterir. Çok çeşitli analizlerde kullanılan temel bir finansal veri noktasıdır.

Süreci fatura tutarına göre analiz etmek önemli örüntüleri ortaya çıkarabilir. Örneğin yüksek tutarlı faturalar daha farklı ve daha sıkı bir onay yolundan geçebilir, bu da daha uzun çevrim sürelerine yol açabilir. Ayrıca bloke edilmiş veya gecikmiş faturaların değeri gibi süreç verimsizliklerinin finansal etkisini değerlendirmek için kullanılır.

Neden önemli?

Finansal bağlam sağlayarak süreç davranışının fatura değerine göre nasıl değiştiğini ve gecikmelerin finansal etkisini analiz etmenize imkan verir.

Nereden alınır?

Coupa'daki Invoice nesnesinde bulunan standart bir alandır ve genellikle 'Total' veya 'Total Amount' olarak adlandırılır.

Örnekler
1500.75250.0012345.50
Kullanıcı
User
Etkinliği gerçekleştiren kullanıcı veya sistem aracısı.
Açıklama

Bu öznitelik, fatura onaylama veya blokeyi kaldırma gibi belirli bir süreç adımını gerçekleştiren kişiyi ya da otomatik sistemi tanımlar. Genellikle kullanıcı kimliği, ad veya e-posta ile gösterilir.

Süreci kullanıcıya göre analiz etmek, ekip performansını ve iş yükü dağılımını anlamanın, ayrıca eğitim fırsatlarını belirlemenin temelidir. Belirli onaylayıcılarda veya ekiplerde gecikme yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını gösterebildiği için darboğaz analizinde önemlidir. Manuel ve otomatik etkinlikleri birbirinden ayırmaya da yardımcı olur.

Neden önemli?

İş yükü analizi yapmanızı, belirli kullanıcıların veya ekiplerin neden olduğu darboğazları belirlemenizi ve kullanıcı performansı ile uyumluluğu değerlendirmenizi sağlar.

Nereden alınır?

Kullanıcı bilgileri genellikle Coupa'daki bir faturanın denetim izinde veya geçmişinde, gerçekleştirilen her işlemle ilişkilendirilmiş olarak kaydedilir.

Örnekler
john.doe@company.comjane.smithSystem.Automation
Ödeme vadesi
PaymentDueDate
Faturanın gecikmiş duruma düşmemesi için ödenmesi gereken son tarih.
Açıklama

Ödeme vadesi, fatura tarihi ve üzerinde anlaşmaya varılan ödeme koşullarına göre hesaplanan önemli bir tarihtir. Tedarikçiye ödeme yapılması gereken son tarihi gösterir.

Bu öznitelik, zamanında ödeme performansını ölçmek için temel referanstır. Gerçek ödeme gerçekleştirme tarihiyle karşılaştırılarak Zamanında Ödeme Oranı KPI'ını hesaplamak için doğrudan kullanılır. Bu tarihten sapmaları analiz etmek, ödeme gecikmelerine neden olan sistemik sorunları belirlemenize, tedarikçi ilişkileri üzerindeki etkiyi ve olası gecikme ücretlerini değerlendirmenize yardımcı olur.

Neden önemli?

Zamanında ödeme performansını ölçmenin temel referansıdır; tedarikçi ilişkilerini yönetmek ve cezalardan kaçınmak için gereklidir.

Nereden alınır?

Bu tarih genellikle Coupa tarafından 'Invoice Date' ve 'Payment Terms' alanlarına göre hesaplanır. Fatura kaydında bulunmalıdır.

Örnekler
2023-11-302023-12-152024-01-10
Satın alma siparişi numarası
PurchaseOrderNumber
Faturanın düzenlendiği Satın Alma Siparişinin (PO) tanımlayıcısı.
Açıklama

Satın alma siparişi numarası, faturayı ilk satın alma belgesine bağlar. Bu bağlantı, birçok kuruluşta fatura doğrulamasının önemli bir adımı olan satın alma siparişi eşleştirme süreci için temeldir.

Process Mining içinde bu öznitelik, satın alma siparişi eşleştirme ve tutarsızlık çözüm sürecini analiz etmek için gereklidir. Belirli satın alma siparişleriyle ilişkili faturaları filtrelemenizi sağlar ve PO Matching Discrepancy Overview Dashboardu için önemlidir. Satın alma siparişi numarası olmayan faturaların yüksek oranda olması, kontrol dışı satın alma veya uyumsuz tedarik süreçlerine işaret edebilir.

Neden önemli?

Faturayı satın alma sürecine bağlayarak satın alma siparişi eşleştirme verimliliğini ve tutarsızlıkların ele alınmasını analiz etmenizi sağlar.

Nereden alınır?

Coupa'daki Invoice Line nesnesinde bulunan standart bir alandır ve fatura satırlarını satın alma siparişi satırlarıyla ilişkilendirmek için kullanılır.

Örnekler
PO4500123PO4500456PO4500789
Tedarikçi adı
VendorName
Faturayı gönderen tedarikçinin adı.
Açıklama

Tedarikçi adı, mal veya hizmetlerin satın alındığı iş ortağını belirtir. Ödeme performansını ve ilişkileri analiz etmek için önemli bir bağlam verisidir.

Bu öznitelik, fatura sürecini tedarikçiye göre bölümlere ayırmanızı sağlar. 'Hangi tedarikçilerin fatura işleme süreleri en uzun?' veya 'Belirli stratejik tedarikçilere sürekli olarak zamanında ödeme yapıyor muyuz?' gibi soruları yanıtlamaya yardımcı olur. Tedarikçiye göre analiz, Vendor Payment Timeliness Dashboardu ve tedarikçi ilişkilerini etkili biçimde yönetmek için önemlidir.

Neden önemli?

Süreci tedarikçiye göre bölümlere ayırıp analiz etmenizi sağlar. Bu, tedarikçi ilişkilerini yönetmek ve tedarikçiye özgü sorunları belirlemek için önemlidir.

Nereden alınır?

Bu bilgi, Coupa'daki temel fatura verilerinin bir parçasıdır ve Supplier/Vendor nesnesinden bağlanır.

Örnekler
Global Office SuppliesTech Solutions Inc.Creative Marketing Agency
Bekletme Nedeni
HoldReason
Bir faturanın neden beklemeye alındığını veya ödeme için bloke edildiğini belirten özel neden.
Açıklama

Bekletme nedeni, bir faturanın ödemeye ilerlemesinin neden engellendiğini açıklar. Örnekler arasında 'Quantity Mismatch' veya 'Pending Receipt of Goods' bulunur. Bu bilgi, ödeme gecikmelerinin nedenlerini anlamak için önemlidir.

Bu öznitelik, Payment Block Root Cause Analysis Dashboardunun temelini oluşturur. Bir işletme, farklı bekletme nedenlerinin oluşumlarını kategorilere ayırıp sayarak ödeme sürecini en sık aksatan sorunları belirleyebilir. Böylece gelecekteki bekletmeleri önlemek ve ödemeleri hızlandırmak için hedefli iyileştirmeler yapılabilir.

Neden önemli?

Ödemelerin neden geciktiğini açıklar ve ödeme blokelerinin sıklığını ve süresini azaltmak için hedefli kök neden analizi yapılmasını sağlar.

Nereden alınır?

Coupa'da bir fatura beklemeye alındığında genellikle bir neden seçilir veya girilir. Bu veri, faturanın bekletme durumuyla ilişkilendirilir.

Örnekler
PO fiyatı uyuşmazlığıMal kabulü bekleniyorMükerrer fatura
Fatura Tarihi
InvoiceDate
Tedarikçinin fatura belgesinde yer alan tarih.
Açıklama

Fatura Tarihi, tedarikçinin faturaya atadığı tarihtir. Genellikle ödeme yaşam döngüsünün resmi başlangıcını belirtir ve ödeme koşullarına göre vade tarihini hesaplamak için temel alınır.

Bu öznitelik, birçok çevrim süresi hesaplaması için önemli bir başlangıç noktasıdır. Ödeme Vade Tarihi'ni hesaplamak ve erken ödeme indirimine uygunluğu belirlemek için gereklidir. Fatura Tarihi ile faturanın sisteme girildiği tarih arasındaki farkın analiz edilmesi, faturanın gönderilmesi veya alınmasındaki gecikmeleri ortaya çıkarabilir.

Neden önemli?

Ödeme vade tarihlerini hesaplamak için kullanılan temel tarihtir. Ödeme zamanlamasını ölçmek ve indirimleri takip etmek için önemli bir referans noktasıdır.

Nereden alınır?

Bu, Coupa'daki Invoice nesnesinde bulunan standart ve zorunlu bir alandır.

Örnekler
2023-10-152023-11-012023-12-20
İndirimden Yararlanıldı mı
EarlyPaymentDiscountCaptured
Mevcut erken ödeme indiriminden başarıyla yararlanılıp yararlanılmadığını belirten işaret.
Açıklama

Bu öznitelik, kuruluşun ödeme koşullarında tanımlanan indirim süresi içinde, örneğin '2% 10, Net 30' koşullarında 10 gün içinde, bir faturayı başarıyla ödeyip ödemediğini gösteren boolean bir değerdir.

Early Payment Discount Tracking Dashboardu ve ilgili KPI için temel metriktir. Bu işaretin false olduğu durumları analiz etmek, kaçırılan tasarruf fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur. İşletmenin indirim hakkı bulunan faturaların neden yeterince hızlı işlenmediğini araştırmasını ve daha fazla indirimden yararlanmak için değişiklikler uygulamasını sağlar. Böylece işletme sermayesi optimize edilir.

Neden önemli?

Verimli fatura işlemeden elde edilen finansal faydayı doğrudan ölçer ve kaçırılan tasarruf fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu, hesaplanan bir özniteliktir. Mantık, ödeme tarihinin "Payment Terms" içinde tanımlanan indirim süresi içinde olup olmadığını ve indirimin gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

Örnekler
truefalse
Kaynak sistem
SourceSystem
Olay verilerinin çıkarıldığı kaynak sistem.
Açıklama

Kaynak sistem özniteliği, fatura işleme etkinliğinin kaydedildiği uygulamayı veya platformu tanımlar. Birincil sistem Coupa olsa da faturalar veya ilgili veriler ERP ya da tedarikçi portalı gibi diğer entegre sistemlerden gelebilir.

Bu bilgi, karmaşık BT ortamlarında farklı sistemlerin genel sürece nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için değerlidir. Veri kalitesi sorunlarını teşhis etmenize, sistemler arasındaki devirleri anlamanıza ve birden fazla uygulamaya yayılan süreçleri analiz etmenize yardımcı olur.

Neden önemli?

Verinin kaynağını netleştirir. Bu, sorun giderme ve birden fazla entegre sistemi içeren süreçleri analiz etme açısından gereklidir.

Nereden alınır?

Genellikle veri çıkarma sırasında eklenen sabit bir değerdir ve verinin kaynağını tanımlar. Coupa için bu değer 'Coupa' olarak ayarlanır.

Örnekler
CoupaSAP S/4HANAOracle Fusion
Ödeme koşulları
PaymentTerms
'Net 30' veya '2% 10, Net 30' gibi, fatura ödemesi için üzerinde anlaşmaya varılan koşullar.
Açıklama

Ödeme koşulları, vade tarihi ve erken ödeme için sunulan indirimler dahil olmak üzere tedarikçiye ödeme kurallarını tanımlar. Bu bilgiler genellikle tedarikçi ana verilerinde belirlenir ve faturalara uygulanır.

Bu öznitelik, Ödeme vade tarihini hesaplamak ve erken ödeme indirimi fırsatlarını belirlemek için gereklidir. Early Payment Discount Tracking Dashboardu ve ilgili KPI için doğrudan girdidir. Ödeme koşullarına göre yapılan analiz, belirli koşulların ödeme gecikmeleriyle ilişkili olup olmadığını gösterebilir.

Neden önemli?

Ödeme vadelerini hesaplamanın ve erken ödeme indirimi fırsatlarını belirlemenin temelidir; işletme sermayesini doğrudan etkiler.

Nereden alınır?

Coupa'daki standart bir alandır ve genellikle Supplier/Vendor kaydından Invoice kaydına varsayılan olarak aktarılır.

Örnekler
30 gün vadeli60 gün vadeli10 günde %2 indirim, 30 gün vade
Ödeme Zamanında mı
IsOnTimePayment
Faturanın vade tarihinde veya daha önce ödenip ödenmediğini belirten boolean işaret.
Açıklama

Bu hesaplanan öznitelik, her fatura için ödemenin zamanında yapılıp yapılmadığını doğru veya yanlış olarak gösterir. "Payment Executed" faaliyetinin zaman damgası ile "Payment Due Date" karşılaştırılarak hesaplanır. Ödeme zaman damgası vade tarihinde veya daha önceyse değer doğru olur.

Bu işaret, Zamanında Ödeme Oranı KPI'ının hesaplanmasını kolaylaştırır. Gecikmiş ödemelerin özelliklerini, örneğin gecikmelerle ilişkili yaygın tedarikçileri, departmanları veya fatura tutarlarını analiz etmek için kolayca filtreleme ve segmentasyon yapmanızı sağlar.

Neden önemli?

Ödeme performansını analiz etmeyi kolaylaştırır ve önemli bir KPI olan Zamanında Ödeme Oranı'nın hesaplanmasına temel oluşturur.

Nereden alınır?

Bu, hesaplanan bir özniteliktir. Mantık şöyledir: "Payment Executed Date" <= "Payment Due Date". Bu mantık process mining aracında uygulanır.

Örnekler
truefalse
Otomatik mi
IsAutomated
Bir faaliyetin otomatik bir sistem veya insan kullanıcı tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirten işaret.
Açıklama

Bu boolean öznitelik, otomatik satın alma siparişi eşleştirme veya sistem tarafından oluşturulan kayıtlar gibi sistem otomasyonuyla yürütülen görevleri kullanıcı tarafından manuel olarak gerçekleştirilen görevlerden ayırır.

Bu özniteliği analiz ederek fatura işleme iş akışındaki otomasyon düzeyini ölçebilirsiniz. Otomasyon girişimlerinin başarısını değerlendirmek, otomatikleştirilebilecek manuel temas noktalarını belirlemek ve otomatik etkinliklerle manuel etkinliklerin verimliliğini ve hata oranlarını karşılaştırmak için kullanılır. Sürecin gerçek maliyetini ve verimliliğini anlamak açısından önemlidir.

Neden önemli?

Süreçteki otomasyon düzeyini ölçmenize, daha fazla otomasyon fırsatlarını belirlemenize ve mevcut botların etkisini değerlendirmenize yardımcı olur.

Nereden alınır?

Genellikle bir faaliyetle ilişkilendirilen "User" hesabının sistem veya servis hesabı mı, yoksa insan kullanıcı hesabı mı olduğu kontrol edilerek belirlenir.

Örnekler
truefalse
Para birimi
CurrencyCode
Fatura tutarına ait ISO para birimi kodu.
Açıklama

Para birimi kodu, faturadaki finansal değerlerin USD, EUR veya GBP gibi hangi para birimiyle ifade edildiğini belirtir. Bu bilgi, küresel ölçekte faaliyet gösteren ve birden fazla para biriminde fatura alan kuruluşlar için gereklidir.

Analizde bu öznitelik, finansal verileri doğru yorumlamak ve toplamak için kullanılır. Dashboardlar ve temel performans göstergeleri (KPI), anlamlı finansal özetler sunmak için para birimlerine göre filtreleme veya dönüşüm yapmalıdır. Böylece farklı para birimlerinin değerlerinin hatalı biçimde toplanması önlenir ve para birimine özel süreç analizi yapılabilir.

Neden önemli?

Çok para birimli ortamlarda tüm parasal değerler için gerekli bağlamı sağlayarak doğru finansal analiz ve raporlama yapılmasını sağlar.

Nereden alınır?

Coupa'daki Invoice nesnesinde bulunan standart bir alandır ve genellikle tedarikçiyle ilişkilendirilir veya doğrudan faturada belirtilir.

Örnekler
USDEURGBP
Ret nedeni
RejectionReason
Faturanın onay sürecinde reddedilmesi sırasında belirtilen neden.
Açıklama

Bir onaylayan faturayı reddettiğinde genellikle 'Incorrect Amount' veya 'Duplicate Invoice' gibi bir ret nedeni belirtir. Bu öznitelik, serbest metin olarak veya kodlanmış biçimde girilen nedeni kaydeder.

Bu veri, onay gecikmelerinin ve yeniden çalışmanın kök nedenlerini analiz etmek için çok değerlidir. Farklı ret nedenlerinin sıklığını analiz ederek kuruluşlar, satın alma siparişi doğruluğundaki veya tedarikçilerin faturalama alışkanlıklarındaki sorunlar gibi üst süreçteki sistemik problemleri belirleyebilir. Bu bilgi Invoice Approval Bottleneck Analysis Dashboardunu destekler.

Neden önemli?

Faturaların reddedilmesinin kök nedenlerini doğrudan gösterir, süreç iyileştirme alanlarını belirlemenize ve yeniden işlemeyi azaltmanıza yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu bilgi, bir kullanıcı onay iş akışında 'Reject' işlemini gerçekleştirdiğinde alınır. Genellikle yorumlarda veya denetim izinde saklanır.

Örnekler
Miktar hatalıFiyat, PO ile eşleşmiyorMükerrer fatura gönderimi
Şirket Kodu
CompanyCode
Faturadan sorumlu tüzel kişiyi veya şirketi tanımlayan kod.
Açıklama

Şirket Kodu, daha büyük bir kuruluş içindeki belirli bir tüzel kişiyi temsil eder. Finansal muhasebe ve raporlama amacıyla faturalar bir şirket koduna kaydedilir.

Bu öznitelik, süreç analizini tüzel kişiye göre filtrelemek ve bölümlere ayırmak için gereklidir. İşletmenin farklı bölümlerindeki süreç performansını karşılaştırmanızı sağlar. Örneğin, ABD'deki tüzel kişilikteki fatura onay sürecinin Almanya'daki tüzel kişilikten farklı olup olmadığını görebilirsiniz. Bu özellik, büyük ve çok uluslu kuruluşlar için özellikle önemlidir.

Neden önemli?

Kuruluş içindeki farklı tüzel kişiler veya iş birimleri arasında süreç karşılaştırması ve performans kıyaslaması yapmanızı sağlar.

Nereden alınır?

Bu, Coupa'daki Invoice nesnesinde bulunan ve finansal kayıt oluşturma için genellikle zorunlu olan temel bir muhasebe alanıdır.

Örnekler
1000US01DE01
Son veri güncellemesi
LastDataUpdate
Bu olaya ait verilerin kaynak sistemden en son yenilendiği zamanı gösteren zaman damgası.
Açıklama

Bu öznitelik, verilerin en son ne zaman çıkarılıp Process Mining aracına yüklendiğini kaydeder. Analizin güncelliği hakkında bağlam sağlar ve Dashboardlarda sunulan içgörülerin ne kadar güncel olduğunu anlamak için önemlidir.

Son veri güncelleme zamanını bilmek, operasyonel izleme kullanım senaryoları için önemlidir. Bilgilerin ne kadar güncel olduğunu açıkça göstererek kullanıcıların verilere güvenmesine yardımcı olur ve kararların güncel olmayan süreç görünümlerine dayanmasını önler.

Neden önemli?

Süreç verilerinin güncelliği ve geçerliliği hakkında önemli bağlam sağlar ve kullanıcıların analizin ne kadar güncel olduğunu anlamasına yardımcı olur.

Nereden alınır?

Bu zaman damgası, veri çıkarma ve dönüştürme (ETL) sürecinde oluşturulup veri setine eklenir.

Örnekler
2024-05-20T04:00:00Z2024-05-19T04:00:00Z
Gerekli Önerilen İsteğe bağlı

Satın Almadan Ödemeye - Fatura İşleme Faaliyetleri

Doğru süreç keşfi ve analizi için Event Logunuzda yakalamanız gereken temel süreç adımları ve kilometre taşları şunlardır.
5 Önerilen 9 İsteğe bağlı
Aktivite Açıklama
Fatura ödeme için kaydedildi
Onaylanan fatura ödeme için hazır olarak işaretlenir ve finansal ayrıntıları çoğu zaman harici bir ERP sistemine kaydedilir. Bu durum genellikle bir entegrasyon durumu işaretinden veya faturanın ana durumundaki değişiklikten çıkarılır.
Neden önemli?

Bu kilometre taşı, Borçlar Muhasebesi işlemesinden hazine veya ödeme işlevine geçişi gösterir. Bu noktadan önceki gecikmeler Borçlar Muhasebesi verimliliğini, sonraki gecikmeler ise hazineyi ve tedarikçi ilişkilerini etkiler.

Nereden alınır?

Genellikle durumun 'approved for payment' değerine geçmesinden veya 'exported' işaretinin true olarak ayarlanmasından çıkarılır. Bu bilgi fatura üst bilgisi nesnesinde bulunur.

Yakalayın

Fatura durumu 'Approved for Payment' olduğunda veya dışa aktarma işareti ayarlandığında oluşan zaman damgasını belirleyin.

Olay türü inferred
Fatura oluşturuldu
Bu etkinlik, Coupa sisteminde fatura kaydının ilk kez oluşturulmasını gösterir. Yeni bir fatura nesnesi manuel girişle, Coupa Supplier Portal gibi entegre bir tedarikçi ağı üzerinden veya otomatik OCR taramasıyla oluşturulduğunda bu olay kaydedilir.
Neden önemli?

Fatura yaşam döngüsünün başlangıcı olan bu etkinlik, toplam uçtan uca işleme süresini ölçmek için gereklidir. Sonraki tüm çevrim süresi ve işlem hacmi analizleri için başlangıç noktası sağlar.

Nereden alınır?

Bu, fatura kaydının oluşturulma zaman damgasından alınan açık bir olaydır. Coupa veri modelinde fatura üst bilgisi nesnesindeki 'created-at' zaman damgasına karşılık gelir.

Yakalayın

Fatura kaydının oluşturulma zaman damgasını kullanın.

Olay türü explicit
Fatura onaya gönderildi
İlk kontrolleri geçen bir faturanın resmi onay iş akışına gönderildiği noktayı belirtir. Bu durum genellikle faturanın artık bir veya daha fazla onaylayanın işlem yapmasını beklediğini gösteren durum değişikliğinden çıkarılır.
Neden önemli?

Bu etkinlik, onay çevrim süresini ölçmenin başlangıç noktasıdır. Onay hiyerarşisindeki darboğazları analiz etmek için önemlidir ve 'Invoice Approval Bottleneck Analysis' Dashboardunu destekler.

Nereden alınır?

Fatura durumu 'pending approval' veya benzeri bir değere geçtiğinde çıkarılır. Faturanın onay geçmişinde ilk onay kaydının oluşturulması da bu olayı gösterir.

Yakalayın

Fatura durumu 'Pending Approval' olduğunda veya ilk onay kaydı oluşturulduğunda zaman damgasını kaydedin.

Olay türü inferred
Fatura onaylandı
Bu etkinlik, faturanın onay iş akışındaki gerekli tüm adımları başarıyla geçtiğini gösterir. Son gerekli onaylayan olumlu bir işlem yaptığında onay geçmişinden alınır.
Neden önemli?

Bu önemli kilometre taşı, onay çevriminin sonunu gösterir ve faturanın ödeme işlemesine geçmesini sağlar. Onay süresini ve genel süreç verimliliğini ölçmek için gereklidir.

Nereden alınır?

Bu, onay geçmişi günlüğünden veya fatura üst bilgisi durumunun 'approved' değerine geçmesinden alınan açık bir olaydır. Günlükteki son onay işlemi kesin bir zaman damgası sağlar.

Yakalayın

Onay geçmişindeki son onay işleminin zaman damgasını kaydedin.

Olay türü explicit
Ödeme gerçekleştirildi
Bu etkinlik, ödemenin gerçekleştirilip tedarikçiye gönderildiği sürecin son adımını gösterir. Coupa Payments veya entegre bir ödeme sistemindeki ilgili ödeme kaydının durumundan alınır.
Neden önemli?

Sürecin kesin sonunu gösteren bu etkinlik, uçtan uca toplam çevrim süresini hesaplamak ve 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'ını ölçmek için gereklidir.

Nereden alınır?

Bu olay, faturayla ilişkilendirilmiş ödeme kaydından çıkarılır. 'paid' veya 'completed' durumu ya da 'payment date' alanının doldurulmuş olması ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir.

Yakalayın

Faturayla ilişkilendirilmiş ödeme kaydındaki 'payment date' değerini kullanın.

Olay türü inferred
Eşleştirme tutarsızlığı belirlendi
Otomatik sistem, miktar, fiyat veya diğer ayrıntılardaki tutarsızlıklar nedeniyle faturayı satın alma siparişiyle eşleştiremediğinde gerçekleşir. Fatura durumu 'unmatched' veya 'mismatched' gibi manuel müdahale gerektiren bir değere geçtiğinde bu olay çıkarılır.
Neden önemli?

Bu etkinlik, yaygın bir gecikme kaynağı olan istisna yönetiminin başlangıç noktasıdır. Sıklığını ve temel nedenlerini analiz etmek, ilk seferde eşleştirme oranını artırmak ve manuel iş yükünü azaltmak için önemlidir.

Nereden alınır?

Faturanın eşleştirme durumundan çıkarılır. 'unmatched', 'mismatched' veya benzeri bir durum, manuel inceleme gerektiren bir tutarsızlığa işaret eder. Bu bilgi fatura nesnesinde izlenir.

Yakalayın

Satın alma siparişi eşleştirme durumu başarısızlığı gösteren bir değere geçtiğinde oluşan zaman damgasını belirleyin.

Olay türü inferred
Fatura blokesi kaldırıldı
Daha önce faturaya konulan bloke kaldırılmış ve faturanın ödemeye doğru ilerlemesine izin verilmiştir. Bloke koyma işleminde olduğu gibi bu da faturanın denetim izine kaydedilen açık bir işlemdir.
Neden önemli?

Blokenin konulması ile kaldırılması arasındaki süre, 'Ortalama Ödeme Blokesi Süresi' KPI'ı için önemlidir. Bu etkinlik gecikmenin sonunu gösterir. Tetikleyicilerini analiz ederek daha hızlı çözüm fırsatlarını ortaya çıkarabilirsiniz.

Nereden alınır?

Bu, fatura geçmişinde veya denetim günlüklerinde bulunan açık bir olaydır. Ayrı bir kullanıcı veya sistem işlemi olarak kaydedilir.

Yakalayın

Fatura geçmişi kayıtlarını 'hold released' veya benzeri sistem olaylarına göre filtreleyin.

Olay türü explicit
Fatura geçersiz kılındı
Fatura iptal edilmiş ve işleme alınmayacak veya ödenmeyecektir. Bu, sistemdeki durum alanından doğrudan alınan, fatura için açık ve sonlandırıcı bir durum değişikliğidir.
Neden önemli?

Bu, sürecin başarısızlıkla sonuçlanan alternatif sonunu gösterir. Faturaların neden geçersiz kılındığını analiz etmek, satın alma veya tedarikçi iletişimindeki önceki aşamalara ait sorunları ortaya çıkarabilir.

Nereden alınır?

Bu, fatura durumu 'voided' olarak değiştirildiğinde kaydedilen açık bir olaydır. Coupa'nın fatura yönetimindeki standart durumlardan biridir.

Yakalayın

Fatura durumu 'Voided' olarak güncellendiğinde oluşan zaman damgasını kaydedin.

Olay türü explicit
Fatura işleme için gönderildi
Yeni oluşturulan bir faturanın işleme iş akışına resmi olarak gönderilmesini ifade eder. Bu işlem genellikle tüm başlangıç verileri girilip doğrulandıktan sonra bir kullanıcı tarafından başlatılır. Bu olay, fatura durumunun taslaktan gönderildi durumuna geçtiği denetim izinden alınır.
Neden önemli?

Bu etkinlik, veri giriş süresi ile aktif işleme süresini birbirinden ayırır. 'Fatura oluşturuldu' ile bu olay arasındaki süreyi analiz ederek başlangıç veri işleme aşamasındaki gecikmeleri belirleyebilirsiniz.

Nereden alınır?

Fatura durumunun 'draft' veya 'new' değerinden 'submitted' ya da 'pending approval' değerine geçişini izleyin. Bu bilgi, Coupa'nın fatura geçmişi veya denetim günlüğü tablolarında bulunur.

Yakalayın

Fatura durumunun ilk kez 'submitted' olduğu zaman damgasını kaydedin.

Olay türü explicit
Fatura reddedildi
Bir onaylayıcı faturayı resmi olarak reddetmiş ve faturanın Workflow içindeki ilerleyişi durmuştur. Bu işlem, reddeden kişinin ve reddetme zamanının ayrıntılarıyla birlikte faturanın onay geçmişine açıkça kaydedilir.
Neden önemli?

Retler yeniden işlem yapılmasına neden olur ve çevrim sürelerini önemli ölçüde artırır. Retlerin sıklığını ve nedenlerini analiz etmek, süreç iyileştirmesi için önemlidir ve 'İlk Seferde Onay Oranı' KPI'ını hesaplamak için gereklidir.

Nereden alınır?

Bu, faturanın onay geçmişi günlüğüne açıkça kaydedilen bir olaydır. Her onay adımında durum, zaman damgası ve onaylayıcının işlemini içeren bir kayıt bulunur.

Yakalayın

Onay geçmişi kayıtlarını 'reject' veya 'rejected' işlemlerine göre filtreleyin.

Olay türü explicit
Fatura satın alma siparişiyle eşleştirildi
Bu etkinlik, sistemin fatura satırlarını ilgili satın alma siparişi satırlarıyla başarıyla eşleştirdiğini gösterir. Olay, faturanın eşleştirme durumu alanındaki değişimden çıkarılır ve satın alma siparişine karşı doğrulamanın başarılı olduğunu belirtir.
Neden önemli?

Otomatik eşleştirmenin başarılı olması, sağlıklı ve müdahalesiz bir sürecin önemli göstergelerinden biridir. Bu etkinliği izleyerek otomasyonun ve doğrudan işleme oranlarının etkinliğini ölçebilirsiniz.

Nereden alınır?

Fatura eşleştirme durumu 'matched' değerine geçtiğinde çıkarılır. Coupa'nın fatura nesnesinde, satın alma siparişi eşleştirme girişiminin sonucunu gösteren işaretler ve durumlar bulunur.

Yakalayın

Faturanın satın alma siparişi eşleştirme durumu 'Matched' olduğunda oluşan zaman damgasını belirleyin.

Olay türü inferred
Faturaya bloke konuldu
Faturanın ödenmesini engellemek için üzerine bloke konulmasını ifade eder. Bu, genellikle faturanın geçmişine veya denetim izine, çoğu zaman bir gerekçeyle birlikte kaydedilen açık bir olaydır.
Neden önemli?

Ödeme blokesiyle eşdeğer olan bu etkinlik, ödeme gecikmelerinin başlıca nedenlerinden biridir. Blokelerin ne zaman konulduğunu izlemek, temel nedenlerini ve sürelerini analiz etmenin ilk adımıdır ve 'Ödeme Blokesi Oranı' KPI'ını destekler.

Nereden alınır?

Bu, fatura geçmişinde veya denetim günlüklerinde bulunan açık bir olaydır. Coupa, bloke koyma dahil kullanıcı veya sistem işlemlerini günlüğe kaydeder.

Yakalayın

Fatura geçmişi kayıtlarını 'hold placed' veya benzeri sistem olaylarına göre filtreleyin.

Olay türü explicit
Ödeme planlandı
Fatura, gelecekteki bir tarihte gerçekleştirilecek bir ödeme grubuna dahil edilmiştir. Bu olay, sistemde faturanın bir ödeme çalıştırması veya ödeme grubu nesnesiyle ilişkilendirilmesinden çıkarılır.
Neden önemli?

Bu etkinlik, sürecin son aşamasını görünür kılar ve faturanın ödeme için hazır olmasıyla ödemenin gerçekten başlatılmasını birbirinden ayırır. Nakit akışı tahminine yardımcı olur.

Nereden alınır?

Fatura kimliğini içeren bir ödeme kaydının veya ödeme grubu kaydının oluşturulmasından çıkarılır. Ödeme nesnesindeki 'scheduled payment date' alanı ilgili zaman bilgisini sağlar.

Yakalayın

Faturayla ilişkilendirilmiş ödeme grubu kaydının oluşturulma tarihini kullanın.

Olay türü inferred
Tutarsızlık çözümü başlatıldı
Satın alma siparişi eşleştirme tutarsızlığını çözmek için manuel müdahalenin başlamasını ifade eder. Bu etkinliği doğrudan yakalamak zordur. Genellikle bir tutarsızlık işaretlendikten sonra kullanıcının yaptığı ilk işlemden, örneğin yorum eklemesinden veya faturayı düzenlemesinden çıkarılır.
Neden önemli?

Tutarsızlığın belirlenmesinden çözümün başlatılmasına kadar geçen süreyi izlemek, istisnaların atanmasında veya ele alınmasında yaşanan gecikmeleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Bu, 'PO Matching Discrepancy Overview' Dashboardunun önemli bir parçasıdır.

Nereden alınır?

Bu veriyi elde etmek zordur ve gelişmiş çıkarım yöntemleri gerektirebilir. Faturanın eşleştirme durumu başarısızlığı gösterdikten sonra eklenen ilk kullanıcı yorumunun, yapılan ilk düzenlemenin veya faturayla ilgili ilk görev atamasının zaman damgası bulunarak türetilebilir.

Yakalayın

'Eşleştirme tutarsızlığı belirlendi' olayından sonra kullanıcı tarafından başlatılan ilk değişiklik olayını bulun.

Olay türü inferred
Önerilen İsteğe bağlı

Veri Çıkarma Rehberleri

Verilerinizi Coupa'dan nasıl alırsınız

Başlamaya hazır mısınız?

Coupa fatura işleme verilerinizi hazırlamak ve içgörüleri ortaya çıkarmak için bu Templateten yararlanın. P2P operasyonlarınızı optimize etmeye bugün başlayın.

En Yüksek Verimliliği Yakalayın: P2P Fatura İşlemenizi Şimdi Optimize Edin

Darboğazları belirleyin ve fatura işleme çevrim süresini %30 azaltın.

Ücretsiz Denemenizi Başlatın

Kredi kartı gerekmez. Kurulum birkaç dakika içinde tamamlanır.