Satın Almadan Ödemeye (Purchase to Pay) - Fatura İşleme Veri Template'iniz
Satın Almadan Ödemeye (Purchase to Pay) - Fatura İşleme Veri Template'iniz
- Toplanması Önerilen Nitelikler
- SAP Ariba için izlenecek temel faaliyetler
- Pratik veri çıkarma rehberliği
Satın Almadan Ödemeye - Fatura İşleme Öznitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Faaliyet Adı
ActivityName
|
Fatura işleme yaşam döngüsünün belirli bir noktasında meydana gelen özel olayın veya görevin adı. | ||
|
Açıklama
Etkinlik Adı, 'Fatura Alındı', 'Fatura Onaylandı' veya 'Ödeme Gerçekleştirildi' gibi fatura işleme iş akışı içindeki tek bir adımı tanımlar. Her etkinlik, faturayı tamamlanmaya yaklaştıran bir iş olayını temsil eder. Process mining'de, bu etkinliklerin sıralaması süreç haritasını oluşturur. Bu etkinlikleri analiz etmek, en yaygın süreç yollarını, standart prosedürden sapmaları, tutarsızlık yönetimi gibi yeniden işleme döngülerini ve otomasyon fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.
Neden önemli
Bu öznitelik, süreç haritasını görselleştirmek, süreç varyantlarını keşfetmek ve yeniden işleme veya darboğazları belirlemek için temeldir.
Nereden alınır
SAP Ariba içinde yakalanan sistem olay günlüklerinden, durum değişikliklerinden veya kullanıcı eylemlerinden oluşturulur. Bu veriler genellikle iş akışı veya belge geçmişi tablolarından gelir.
Örnekler
Fatura AlındıFatura OnaylandıÖdeme Engeli KonulduÖdeme Gerçekleştirildi
|
|||
|
Fatura Numarası
InvoiceNumber
|
Her bir tedarikçi faturası için benzersiz tanımlayıcı olup, fatura işleme yolculuğu için birincil vaka kimliği (case ID) olarak hizmet eder. | ||
|
Açıklama
Fatura Numarası, bir satıcı tarafından bir fatura belgesine atanan benzersiz referanstır. Process mining'de bu öznitelik, fatura alımından nihai ödemeye kadar tüm ilgili etkinlikleri birbirine bağlayan Vaka Kimliği (Case ID) olarak işlev gördüğü için kritiktir. Bu tanımlayıcıyı takip ederek, analistler her faturanın eksiksiz, uçtan uca yaşam döngüsünü yeniden yapılandırabilirler. Bu, süreç akışlarının detaylı analizini, darboğazların belirlenmesini ve bireysel faturalar için döngü süresi gibi temel performans göstergelerinin ölçülmesini sağlar.
Neden önemli
Tek bir fatura için tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan temel anahtardır, bu da uçtan uca işlem süresini ve yolunu analiz etmeyi mümkün kılar.
Nereden alınır
Bu, fatura belgesinde ve SAP Ariba Fatura Çözümü içinde birincil bir alandır. Genellikle fatura başlık tablolarında veya işlem verilerinde bulunur.
Örnekler
INV-2023-001239876543210SI-58840-A
|
|||
|
Olay Zamanı
EventTime
|
Bir etkinliğin tam olarak hangi tarihte ve saatte gerçekleştiğini gösteren zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Etkinlik Zamanı veya zaman damgası, belirli bir etkinliğin ne zaman gerçekleştiğini kaydeder. Bu veri, etkinlikler arasındaki sürelerin ve genel vaka döngü süresinin hesaplanmasına izin verdiği için performans analizi için temeldir. Process mining araçları, olayları kronolojik olarak sıralamak ve süreç akışının doğru bir temsilini oluşturmak için bu zaman damgalarını kullanır. Fatura Onay Döngüsü Süresi ve Ödeme Engelleme Çözüm Süresi gibi KPI'ları ölçmek, gecikmeleri ve verimliliği analiz etmek için çok önemlidir.
Neden önemli
Süreç gecikmelerini belirlemek için kritik olan döngü süreleri ve süreler gibi tüm zaman tabanlı metriklerin hesaplanmasını sağlar.
Nereden alınır
SAP Ariba tarafından her durum değişikliği, kullanıcı eylemi veya sistem olayı için otomatik olarak kaydedilir. Genellikle olay günlüklerinde veya geçmiş tablolarında etkinlik adının yanında bulunur.
Örnekler
2023-10-26T10:00:00Z2023-11-15T14:35:10Z2024-01-05T09:12:45Z
|
|||
|
Fatura Durumu
InvoiceStatus
|
Fatura durumunun mevcut veya nihai durumu, örneğin Ödendi, Reddedildi veya İşleniyor. | ||
|
Açıklama
Fatura Durumu, veri çekimi sırasında faturanın yaşam döngüsünde nerede olduğuna veya nihai sonucuna ilişkin bir anlık görüntü sunar. Bu, faturanın genel durumunu özetleyen vaka düzeyinde bir özniteliktir. Process mining'de bu öznitelik, yalnızca tamamlanmış (Ödendi) veya sorunlu (Reddedildi) faturaları analiz etmek için vakaları filtrelemede faydalıdır. Farklı süreç varyantlarının nihai sonuçlarını anlamaya yardımcı olur ve başarılı bir sonuca ulaşan faturaların oranını ölçmek için kullanılabilir.
Neden önemli
Fatura sürecinin nihai sonucunu sağlayarak, başarılı bir şekilde ödenen ve reddedilen faturalara odaklanan analizlere olanak tanır.
Nereden alınır
Bu, SAP Ariba'daki fatura başlığında standart bir durum alanıdır.
Örnekler
ÖdendiReddedildiİşleniyorOnaylandı
|
|||
|
Fatura Tutarı
InvoiceAmount
|
Faturanın toplam tutarıdır. | ||
|
Açıklama
Fatura Tutarı, satıcı tarafından talep edilen toplam ödemeyi temsil eder. Bu, fatura işleme iş yükünü analiz etmek için temel bir finansal özniteliktir. Process mining'de bu öznitelik, farklı onay yollarını izleyebilen veya daha sıkı kontrollere sahip yüksek değerli faturalar için analizleri filtrelemek için kullanılır. Ayrıca, en yüksek finansal etkiyi temsil eden faturalar üzerindeki süreç iyileştirme çabalarını önceliklendirmek için de kullanılabilir. Dashboard'lar genellikle bunu, sürecin farklı aşamalarındaki faturaların toplam değerini göstermek için kullanır.
Neden önemli
Bu, yüksek değerli faturaları filtrelemek veya süreç darboğazlarında takılı kalan parasal değeri anlamak gibi finansal etki analizine olanak tanır.
Nereden alınır
SAP Ariba'daki fatura başlık verilerinde standart bir alan.
Örnekler
5250.75120000.00895.50
|
|||
|
Ödeme Engeli Nedeni
PaymentBlockReason
|
Bir faturaya ödeme engellemesi konulmasının özel nedeni. | ||
|
Açıklama
Bir fatura ödemesi engellendiğinde, bu öznitelik 'Fiyat Farkı', 'Miktar Uyuşmazlığı' veya 'Eksik Mal Kabulü' gibi nedeni sağlar. Bu nedenler genellikle sistem içinde standartlaştırılmış kodlar veya açıklamalardır. Farklı engelleme nedenlerinin sıklığını analiz etmek, ödeme gecikmelerinin temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, yüksek sayıda 'Fiyat Farkı' engellemesi, ana veri doğruluğu ile ilgili sorunları gösterebilir. Bu öznitelik, 'Ödeme Engelleme Çözüm Süresi' dashboard'u için en yaygın ve zaman alıcı sorunları düzeltmeye öncelik vermek için çok önemlidir.
Neden önemli
Ödeme gecikmelerinin temel nedenini sağlayarak, fiyat veya miktar uyumsuzlukları gibi yaygın sorunları önlemek için hedeflenen iyileştirmeler yapılmasını sağlar.
Nereden alınır
Bu bilgi, SAP Ariba'da veya bağlı ERP'de bir faturaya ödeme engellemesi uygulandığında ayarlanır.
Örnekler
Fiyat FarkıMiktar UyuşmazlığıMal Kabul Bekleniyor
|
|||
|
Onaylayan
Approver
|
Faturayı ödeme için onaylamaktan sorumlu kullanıcı veya rol. | ||
|
Açıklama
Onaylayan, bir faturayı incelemek ve onaylamakla görevli birey veya kullanıcı grubudur. Faturalar genellikle değerlerine veya türlerine bağlı olarak bir veya daha fazla onay seviyesi gerektirir. Bu öznitelik, onay iş akışının performansını analiz etmeye yardımcı olur. 'Fatura Onay Döngüsü Süresi'ni onaylayana veya onay grubuna göre segmentlere ayırarak, süreçteki darboğaz olan bireyleri veya ekipleri belirlemek mümkündür. Bu bilgi, iş yüklerini dengelemek ve onay verimliliğini artırmak için anahtardır.
Neden önemli
Hangi kullanıcıların veya ekiplerin en uzun onay döngü sürelerine sahip olduğunu göstererek onay sürecindeki darboğazları belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
SAP Ariba'daki bir faturanın iş akışı veya onay geçmişi günlüklerinde yakalanır. Bir kullanıcı kimliği olarak kaydedilebilir.
Örnekler
j.smithFinance_Approvers_Tier1m.jones
|
|||
|
Purchase Order Number
PurchaseOrderNumber
|
Faturayla ilişkili satın alma siparişinin tanımlayıcısı, eğer varsa. | ||
|
Açıklama
Satın Alma Sipariş (PO) Numarası, bir faturayı mal veya hizmet alımını yetkilendiren ilgili satın alma belgesine bağlar. Tüm faturalar PO destekli olmasa da, olanlar için bu bağlantı hayati öneme sahiptir. Faturaları PO Numarasına göre analiz etmek, üç yönlü eşleştirme performansını (PO, Mal Kabul, Fatura) anlamaya yardımcı olur. Tutarsızlıkları belirlemede kilit rol oynar ve genellikle farklı yolları izleyen ve farklı verimlilik seviyelerine sahip olan PO tabanlı ve PO dışı fatura işlemenin analizini destekler.
Neden önemli
Faturayı tedarik sürecine bağlar, böylece eşleştirme tutarsızlıklarının analizini ve PO ile PO dışı fatura akışlarının karşılaştırılmasını mümkün kılar.
Nereden alınır
SAP Ariba içinde PO destekli faturalarda standart bir alan olarak mevcuttur. Fatura kalem veya başlık verilerinde bulunur.
Örnekler
45000123454500054321PO-2023-789
|
|||
|
Son Ödeme Tarihi
PaymentDueDate
|
Ödeme koşullarına göre, cezaları önlemek için faturanın ödenmesi gereken tarih. | ||
|
Açıklama
Ödeme Vadesi Tarihi, bir faturayı ödemek için sözleşmeyle belirlenmiş tarihtir. Bu tarih genellikle fatura belge tarihine ve üzerinde anlaşılan ödeme koşullarına (örn. Net 30) göre hesaplanır. Bu öznitelik, 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'si için temeldir. 'Ödeme Gerçekleştirildi' zaman damgasını Ödeme Vadesi Tarihi ile karşılaştırarak, analiz gecikmiş ödemeleri belirleyebilir, tedarikçi ödeme performansını ölçebilir ve kuruluşların gecikme ücretlerinden kaçınmasına ve iyi tedarikçi ilişkilerini sürdürmesine yardımcı olabilir.
Neden önemli
Tedarikçi ilişki yönetimi ve finansal uyumluluk için kritik bir KPI olan zamanında ödeme oranını hesaplamak için temel oluşturur.
Nereden alınır
Bu tarih, ya fatura belgesinde mevcuttur ya da SAP Ariba'daki 'BelgeTarihi' ve 'ÖdemeKoşulları' alanlarına göre hesaplanır.
Örnekler
2023-11-302024-01-152023-12-25
|
|||
|
Tedarikçi Adı
VendorName
|
Faturayı gönderen satıcının veya tedarikçinin adı. | ||
|
Açıklama
Satıcı Adı, ödeme talep eden tedarikçiyi tanımlar. Bu, analiz için birincil bir boyuttur ve ekiplerin fatura işleme performansını satıcıya göre segmentlere ayırmasına olanak tanır. Bu öznitelik, satıcı ödeme performansını takip eden, yüksek tutarsızlık oranına sahip satıcıları belirleyen veya stratejik tedarikçiler için işlem sürelerini analiz eden dashboard'lar oluşturmak için kullanılır. Satıcıya özgü sorunları anlamak, tedarikçi ilişkilerini iyileştirmeye ve işbirliğini düzene sokmaya yardımcı olabilir.
Neden önemli
Tedarikçi bazında performans analizi yaparak, hangi tedarikçilerin sık fatura sorunları veya gecikmiş ödemeleri olduğunu belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
SAP Ariba'daki veya bağlı ERP sistemindeki tedarikçi ana verilerinden bağlantılı, fatura başlık verilerinde standart bir alan.
Örnekler
Global Office Supplies Inc.Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti.Innovate Lojistik
|
|||
|
Belge Tarihi
DocumentDate
|
Tedarikçi tarafından fatura belgesine basılan tarih. | ||
|
Açıklama
Belge Tarihi, satıcının faturayı oluşturduğu tarihtir. Faturanın işleme sistemine girdiği 'Fatura Alındı' tarihinden farklıdır. Bu iki tarih arasındaki gecikme önemli olabilir. Bu öznitelik, tedarikçi performansını analiz etmeye ve fatura gönderimindeki gecikmeleri belirlemeye yardımcı olur. Belge tarihi ile alındı tarihi arasındaki uzun bir gecikme, faturayı işlemek ve erken ödeme indirimlerini yakalamak için mevcut olan etkili süreyi kısaltabilir. Ayrıca, Ödeme Vadesi Tarihi'ni hesaplamak için de genellikle başlangıç noktasıdır.
Neden önemli
Bir tedarikçinin fatura düzenlemesi ile faturanın alınması arasındaki gecikmeleri analiz etmeye yardımcı olur, bu da zamanında ödeme yapma yeteneğini etkileyebilir.
Nereden alınır
Fiziksel veya dijital fatura belgesinden alınan, fatura başlık verilerinde standart bir alan.
Örnekler
2023-10-202023-11-102024-01-02
|
|||
|
Fatura İşlem Süresi
InvoiceProcessingTime
|
Bir faturanın ilk alındığı andan ödendiği ana kadar geçen toplam süre. | ||
|
Açıklama
Bu metrik, her fatura vakası için uçtan uca döngü süresini ölçer. İlk etkinliğin (örn. 'Fatura Alındı') zaman damgası ile son etkinliğin (örn. 'Ödeme Gerçekleştirildi') zaman damgası arasındaki fark alınarak hesaplanır. Birincil Anahtar Performans Göstergesi (KPI) olarak, fatura işleme operasyonunun genel verimliliğinin üst düzey bir ölçümünü sağlar. Bu süreyi analiz etmek, hangi fatura türlerinin veya hangi tedarikçilerin daha uzun işlem süreleriyle ilişkili olduğunu belirlemeye yardımcı olarak süreç iyileştirme girişimlerine rehberlik eder.
Neden önemli
Bu, genel süreç verimliliğini ve işletme sermayesi ile tedarikçi ilişkileri üzerindeki etkisini ölçmek için kritik bir KPI'dır.
Nereden alınır
Veri dönüşümü sırasında her 'InvoiceNumber' için maksimum 'EventTime' değerinden minimum 'EventTime' değeri çıkarılarak hesaplanır.
Örnekler
15 gün 4 saat35 gün 8 saat8 gün 2 saat
|
|||
|
Fatura Türü
InvoiceType
|
Faturanın satın alma siparişi (PO) ile ilgili olup olmadığı (PO Dışı) gibi kategorizasyonu. | ||
|
Açıklama
Fatura Tipi, faturaları genellikle farklı süreçleri izleyen kategorilere ayırır. En yaygın ayrım, önceden onaylanmış bir siparişle eşleştirilebilen PO destekli faturalar ile daha kapsamlı kodlama ve onay gerektiren PO dışı faturalar arasındadır. Bu öznitelik, PO ve PO dışı fatura süreçleri temelden farklı olduğu için süreç analizi için hayati öneme sahiptir. Bunları ayırmak, her bir yol için daha doğru bir performans görünümü sağlayarak yanıltıcı toplu metrikleri önler. Her bir ayrı akışın verimliliğini ve uyumluluğunu anlamaya yardımcı olur.
Neden önemli
Faturaları ayrı süreç akışlarına (örneğin, PO'lu ve PO'suz) ayırır, bu da doğru performans ölçümü ve analizi için çok önemlidir.
Nereden alınır
Bu genellikle SAP Ariba'daki fatura belgesinde standart bir alandır veya 'SatınAlmaSiparişNumarası'nın varlığına göre türetilebilir.
Örnekler
Satınalma Siparişi FaturasıSAS Dışı FaturaKredi Notu
|
|||
|
İndirim Alındı mı
IsEarlyPaymentDiscountTaken
|
Uygun bir fatura için erken ödeme indiriminin başarılı bir şekilde alınıp alınmadığını gösteren bir boolean bayrak. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, önce bir faturanın 'PaymentTerms' değerine göre erken ödeme indirimine uygun olup olmadığını belirleyen bir hesaplamanın sonucudur. Ardından, 'Payment Executed' olayının belirtilen indirim dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder. Bu bayrak, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'sini ölçmek için çok önemlidir. Hazine ve borç hesapları fonksiyonlarının işletme sermayesini optimize etmedeki finansal başarısını doğrudan nicelleştirir. Bu bayrağın yanlış olduğu durumları analiz etmek, yavaş onaylar veya diğer süreç darboğazları gibi kaçırılan tasarrufların nedenlerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.
Neden önemli
Maliyet tasarrufu yakalama başarısını doğrudan ölçer ve kaçırılan indirim fırsatlarının nedenlerini belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Veri dönüşümü sırasında 'PaymentTerms' ayrıştırılarak ve 'Ödeme Gerçekleşti' zaman damgası hesaplanan indirim son tarihiyle karşılaştırılarak hesaplanır.
Örnekler
truefalse
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
Event verilerinin çıkarıldığı kayıt sistemi. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, 'SAP Ariba', 'SAP S/4HANA' veya üçüncü taraf bir tarama çözümü gibi her olayın kaynak sistemini tanımlar. Modern işletmelerde, fatura işleme birden fazla uygulamayı kapsayabilir. Kaynak sistemi anlamak, veri kalitesi sorunlarını teşhis etmek ve farklı platformlar arasındaki süreç devirlerini analiz etmek için değerlidir. Fatura tarama ve fatura onayı gibi belirli etkinliklerin nerede gerçekleştirildiğini açıklığa kavuşturmaya yardımcı olur.
Neden önemli
Farklı sistemlerde meydana gelen faaliyetleri ayırt etmeye yardımcı olur; bu, entegrasyon noktalarını ve sisteme özgü darboğazları anlamak için çok önemlidir.
Nereden alınır
Bu genellikle veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) süreci sırasında, veri kaynağına dayalı olarak statik bir değerin atanmasıyla eklenir.
Örnekler
SAP AribaSAP S4HANACoupa
|
|||
|
Ödeme Vadeleri
PaymentTerms
|
Fatura ödemesi için üzerinde anlaşılan ve genellikle erken ödeme indirimleriyle ilgili detayları içeren koşullar. | ||
|
Açıklama
Ödeme Koşulları, satıcıya ödeme yapma kurallarını tanımlar; örneğin, 'Net 30' (ödeme 30 gün içinde yapılmalı) veya '2% 10, Net 30' (10 gün içinde ödenirse %2 indirim, aksi takdirde 30 gün içinde ödeme). Bu bilgi tedarikçi ana verilerinden veya satın alma siparişinden alınır. Bu öznitelik, 'Erken Ödeme İndirimi Fırsatları' panosu ve ilgili KPI için çok önemlidir. Analiz, bu koşulları indirim almaya uygun faturaları belirlemek ve ödemenin indirim penceresi içinde yapılıp yapılmadığını tespit ederek maliyet tasarrufu fırsatlarını vurgulamak için kullanır.
Neden önemli
Önemli maliyet tasarrufu sağlayabilecek erken ödeme indirimlerini yakalama fırsatlarını belirlemek için çok önemlidir.
Nereden alınır
Tedarikçi ana verilerinde saklanır ve SAP Ariba veya ERP sistemi içindeki fatura detaylarına kopyalanır.
Örnekler
Net 30 Gün2% 10, Net 30Net 60 Gün
|
|||
|
Onay Çevrim Süresi
ApprovalCycleTime
|
Bir faturanın onaya gönderildiği andan, nihai bir kararın (onaylandı veya reddedildi) verildiği ana kadar geçen süre. | ||
|
Açıklama
Bu hesaplanmış metrik, onay alt sürecinin süresini ölçer. 'Fatura Onay İçin Gönderildi' etkinliği ile ilgili 'Fatura Onaylandı' veya 'Fatura Reddedildi' etkinliği arasındaki zaman farkı olarak hesaplanır. Bu öznitelik, 'Fatura Onay Döngüsü Süresi' KPI'sinin doğrudan bir ölçüsüdür ve ilgili dashboard için hayati öneme sahiptir. Genellikle genel işlem süresine büyük katkıda bulunan onay aşamasındaki gecikmeleri özel olarak izole etmeye ve nicelleştirmeye yardımcı olur. Belirli darboğazları bulmak için onaylayana, departmana veya fatura tutarına göre analiz edilebilir.
Neden önemli
Onay iş akışının performansını izole ederek, onaycılar veya karmaşık onay zincirlerinden kaynaklanan darboğazları kolayca belirlemeyi sağlar.
Nereden alınır
Veri dönüşümü sırasında her fatura için ilgili onay başlangıç ve bitiş olayları bulunarak ve zaman farkı hesaplanarak belirlenir.
Örnekler
2 gün 5 saat10 gün 1 saat8 saat 30 dakika
|
|||
|
Para Birimi
Currency
|
USD veya EUR gibi fatura tutarı için para birimi kodu. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, Fatura Tutarının ifade edildiği para birimini belirtir. Küresel kuruluşlar için faturalar birçok farklı para biriminde alınır. Para birimine sahip olmak, miktarların doğru karşılaştırılmasını sağlamak için herhangi bir finansal analiz için hayati öneme sahiptir. Process mining dashboard'larında, genellikle tek bir raporlama para birimine dönüştürmeyi gerektiren finansal değerlerin doğru bir şekilde toplanmasına olanak tanır. 'Fatura Tutarı' özniteliği için gerekli bağlamı sağlar.
Neden önemli
'Fatura Tutarı' özniteliği için temel bağlam sağlar, özellikle çok uluslu bir bağlamda finansal değerlerin doğru yorumlanmasını garanti eder.
Nereden alınır
SAP Ariba'daki fatura başlık verilerinde, genellikle fatura tutarı alanının yanında bulunan standart bir alan.
Örnekler
USDEURGBP
|
|||
|
Ret Nedeni
RejectionReason
|
Bir faturanın onay sürecinde neden reddedildiğini açıklayan bir kod veya metin. | ||
|
Açıklama
Bir onaylayan bir faturayı reddettiğinde, genellikle bir neden belirtir. Bu öznitelik, 'Yanlış Fiyat', 'Tekrar Eden Fatura' veya 'Politika İhlali' gibi değerler olabilecek bu bilgiyi yakalar. Bu, 'Fatura Reddetme Analizi' dashboard'u için önemli bir özniteliktir. En yaygın reddetme nedenlerini analiz ederek, kuruluşlar tedarikçi fatura kalitesi sorunları veya dahili veri tutarsızlıkları gibi üst düzey sorunları belirleyebilirler. Bu içgörü, yeniden işleme adımlarını azaltmaya ve fatura işlemede ilk seferde doğru oranını iyileştirmeye yardımcı olur.
Neden önemli
Yeniden işleme nedenlerini açıklayarak, süreç verimsizliklerinin ve fatura kalitesi sorunlarının temel nedenlerine doğrudan içgörü sağlar.
Nereden alınır
SAP Ariba'da 'Fatura Reddedildi' etkinliği meydana geldiğinde iş akışı günlüğünden veya notlar alanından yakalanır.
Örnekler
Mükerrer FaturaYanlış PO ReferansıTutar onaylanmış bütçeyi aşıyor
|
|||
|
Şirket Kodu
CompanyCode
|
Faturayı işleyen kuruluş içindeki belirli tüzel kişilik veya şirketin tanımlayıcısı. | ||
|
Açıklama
Şirket Kodu, SAP ortamlarında standart bir organizasyonel birim olup, finansal tabloların hazırlandığı bağımsız bir tüzel kişiliği temsil eder. Faturalar her zaman belirli bir şirket koduna kaydedilir. Bu öznitelik, süreç performansının farklı iş birimleri veya tüzel kişilikler arasında karşılaştırılmasına olanak tanır. Belirli varlıkların diğerlerinden daha verimli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur ve küresel bir organizasyon genelinde süreçlerin standartlaştırılmasını destekler.
Neden önemli
Farklı tüzel kişilikler veya iş birimleri arasında performans karşılaştırması yaparak bölgesel veya departmansal verimsizlikleri belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
SAP Ariba'daki fatura belgesinde temel bir organizasyonel alan olup, satın alma siparişinden devralınır veya PO dışı fatura oluşturma sırasında girilir.
Örnekler
1000US01DE01
|
|||
|
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
|
Bu `event` için verilerin en son ne zaman yenilendiğini veya çıkarıldığını gösteren `timestamp`. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, kaynak sistemden en son veri çekiminin tarih ve saatini sağlar. Veri yönetişimi ve analizin güncelliğini anlamak için hayati öneme sahip bir metadata alanıdır. Analistler, güncel verilerle çalıştıklarını doğrulamak ve kaynak sistemde bir olayın gerçekleşmesi ile Process mining aracında görünmesi arasındaki potansiyel gecikmeyi anlamak için bu bilgiyi kullanır. Veri yenileme döngülerini yönetmek ve içgörülerin güvenilirliğini sağlamak için kritiktir.
Neden önemli
Veri güncelliği hakkında kritik bağlam sağlar, analizlerin güncel ve ilgili bilgilere dayalı olmasını garanti eder.
Nereden alınır
Bu zaman damgası, genellikle veri çıkarma (ETL) süreci sırasında oluşturulur ve veri kümesine eklenir.
Örnekler
2024-03-15T02:00:00Z2024-03-16T02:00:00Z2024-03-17T02:00:00Z
|
|||
|
Ülke
Country
|
Faturayla ilişkili ülke, genellikle şirket kodu veya satıcı konumuna göre belirlenir. | ||
|
Açıklama
Ülke özniteliği, analiz için coğrafi bir boyut sağlar. Genellikle faturanın kaydedildiği şirket kodundan veya satıcının adresinden türetilir. Süreci ülkeye göre analiz etmek, performans, uyumluluk ve süreç yürütmedeki bölgesel farklılıkları ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Belirli ülke ofislerinin benzersiz zorluklarla karşılaşıp karşılaşmadığını veya küresel olarak paylaşılabilecek en iyi uygulamaları benimseyip benimsemediğini vurgulayabilir. Bu, küresel bir ortak hizmetler ortamında süreçleri standartlaştırmak için değerlidir.
Neden önemli
Farklı ülkeler veya bölgeler arasında süreç performansını ve uyumluluğu karşılaştırmak için coğrafi analiz yapılmasına olanak tanır.
Nereden alınır
SAP Ariba'daki veya bağlı ERP sistemindeki Şirket Kodu ana verilerinden veya Tedarikçi ana verilerinden türetilmiştir.
Örnekler
USAAlmanyaBirleşik Krallık
|
|||
|
Zamanında Ödendi mi
IsPaidOnTime
|
Faturanın vadesinde veya öncesinde ödenip ödenmediğini gösteren bir boolean bayrak. | ||
|
Açıklama
Bu hesaplanmış öznitelik, 'Ödeme Gerçekleştirildi' etkinliğinin zaman damgasını 'Ödeme Vadesi Tarihi' ile karşılaştırır. Eğer ödeme tarihi vade tarihine eşit veya daha erken ise değer doğru; aksi takdirde yanlıştır. Bu bayrak, ödeme performansının analizini basitleştirir. 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'sini hesaplamak için kolay filtreleme ve toplama imkanı sunar. Dashboard'lar, bu özniteliği kullanarak performansı satıcıya, ülkeye veya şirket koduna göre hızlıca görselleştirebilir, böylece kronik geç ödeme sorunları olan alanları belirlemeye yardımcı olur.
Neden önemli
Zamanında ödeme oranı KPI'sının hesaplanmasını basitleştirir ve temel neden analizi için gecikmiş faturaların kolayca filtrelenmesini sağlar.
Nereden alınır
Veri dönüşümü sırasında ödeme etkinliğinin 'EventTime' değeri ile 'PaymentDueDate' özniteliği karşılaştırılarak hesaplanır.
Örnekler
truefalse
|
|||
Satın Almadan Ödemeye - Fatura İşleme Faaliyetleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Fatura Alındı
|
Fatura işleme yaşam döngüsünün başlangıcını işaret eder; bir fatura ilk olarak SAP Ariba sistemine girdiğinde. Bu, Ariba Network, tedarikçi portalı veya manuel giriş gibi çeşitli kanallar aracılığıyla olabilir. | ||
|
Neden önemli
Bu etkinlik, uçtan uca fatura döngüsü süresini ölçmek ve ilk işlem gecikmelerini anlamak için birincil başlangıç noktası olarak hizmet eder.
Nereden alınır
Genellikle SAP Ariba Satın Alma ve Fatura sistemindeki fatura belgesinin oluşturma zaman damgasından çıkarılır. Bu zaman damgası, fatura kaydının sistemde ilk ne zaman oluşturulduğunu gösterir.
Yakala
Ana fatura nesnesinin veya belgesinin oluşturma zaman damgasını kullanın.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Muhasebeleştirildi
|
Bu etkinlik, onaylanan faturanın finansal muhasebe ve ödeme işlemleri için alt sistem ERP'ye başarıyla gönderildiğini ve kabul edildiğini gösterir. Bu, önemli bir entegrasyon kilometre taşıdır. | ||
|
Neden önemli
Tedarikten finansa devrin tamamlandığını doğrular. Ödemenin planlanıp gerçekleştirilmesinden önce kritik bir dönüm noktasıdır.
Nereden alınır
Fatura durumunun 'Gönderildi' veya 'Ödeme İşleniyor' gibi nihai bir duruma değişmesinden ve ERP sisteminden gelen ilgili bir onay mesajının kaydedilmesinden çıkarılır.
Yakala
Fatura durumu, başarılı bir ERP'ye gönderme olayını yansıtacak şekilde güncellendiğinde zaman damgasını belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Mutabakatı Sağlandı
|
Faturanın, satın alma siparişi ve mal girişi ile herhangi bir belirgin tutarsızlık olmadan başarıyla eşleştirildiği önemli bir dönüm noktasıdır. Bu, faturanın onay için geçerli olduğunu doğrular. | ||
|
Neden önemli
Bu adımın tamamlanması, doğrulama fazının sona erdiğini ve onay iş akışı için hazır olunduğunu gösterir. Düz Geçişli İşleme (Straight-Through Processing) oranlarını ölçmek için kritik bir kontrol noktasıdır.
Nereden alınır
Fatura Mutabakat (IR) belgesinde 'Mutabakat Sağlandı' gibi bir duruma geçişle bir durum değişikliği aracılığıyla yakalanır.
Yakala
Fatura Mutabakatı belgesi durumunun 'Mutabık Kalındı' olarak güncellendiği zaman damgasını kullanın.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Onay İçin Gönderildi
|
Bu etkinlik, faturanın başarıyla mutabakatı yapıldıktan sonra resmi onay iş akışının başlangıcını işaretler. Fatura, iş kurallarına göre bir veya daha fazla belirlenmiş onaylayıcıya yönlendirilir. | ||
|
Neden önemli
Bu, Fatura Onay Döngüsü Süresi KPI'sini ölçmek ve onay sürecinin verimliliğini analiz etmek için başlangıç noktasıdır.
Nereden alınır
Fatura belgesindeki bir durum değişikliğinden çıkarılır, genellikle 'Mutabakat Sağlandı' durumundan 'Onaylanıyor' veya 'Onay Bekliyor' gibi bir duruma geçişle.
Yakala
Fatura veya IR belge durumunun 'Onaylanıyor' veya benzer bir duruma değiştiği zaman damgasını takip edin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Onaylandı
|
Tüm gerekli onaylayıcıların faturayı ödeme için yetkilendirdiği, onay iş akışının başarılı bir şekilde tamamlandığını temsil eder. Bu, faturanın muhasebeleştirilmeden önce kritik bir dönüm noktasıdır. | ||
|
Neden önemli
Bu etkinlik, onay döngüsü süresini ölçmek için bir bitiş noktası ve sonraki ödeme işleme adımları için önemli bir itici güçtür. Buradaki gecikmeler, zamanında ödeme performansını doğrudan etkiler.
Nereden alınır
Bu, genellikle Ariba'nın fatura için onay geçmişi günlüklerinde açıkça yakalanır. Ayrıca belge durumunun 'Onaylandı' olarak değişmesinden de çıkarılabilir.
Yakala
Onay akışı geçmiş kayıtlarından veya durum değişikliğinin 'Onaylandı'ya ait zaman damgasından çıkarın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Gerçekleştirildi
|
Süreçteki son etkinlik olup, ödemenin tedarikçiye gönderildiğini teyit eder. Bu, faturanın yaşam döngüsünü tamamlar. | ||
|
Neden önemli
Bu etkinlik, genel fatura döngüsü süresini ölçmek için birincil bitiş noktasıdır ve zamanında ödeme oranlarını ve erken ödeme indirimi yakalama oranını hesaplamak için hayati öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu olay ERP sisteminde gerçekleşir. Ödeme durumu, ödeme tarihi ve işlem detayları genellikle SAP Ariba'daki fatura belgesini güncellemek için geri gönderilir.
Yakala
Fatura ödeme durumunun 'Ödendi' olarak değişmesinden ve ilişkili ödeme tarihinin yakalanmasından çıkarılır.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Eşleştirme Tutarsızlığı Tespit Edildi
|
Sistemin veya bir kullanıcının fatura, satın alma siparişi ve makbuz bilgileri arasında bir uyumsuzluk tespit ettiğinde meydana gelen bir istisna etkinliğidir. Yaygın tutarsızlıklar fiyat, miktar veya vergi farklılıklarını içerir. | ||
|
Neden önemli
Bu etkinlik, eşleştirme tutarsızlık oranını hesaplamak ve işlem gecikmelerinin ana nedenleri olan yaygın hata kaynaklarını belirlemek için çok önemlidir.
Nereden alınır
Bu, genellikle 'Reddedildi' veya 'İtiraz Edildi' gibi Fatura Mutabakatı (IR) belgesindeki belirli bir durumla, bir neden kodu eşliğinde yakalanır.
Yakala
IR belgesi durumunun bir uyumsuzluk veya istisna durumunu belirtmek üzere değiştiği zaman damgasını belirleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Mutabakat İçin Gönderildi
|
Faturanın girildiği ve bir satın alma siparişi veya sözleşme ile eşleştirilmek üzere mutabakat sürecine resmi olarak sunulduğu noktayı temsil eder. Bu, veri girişinden doğrulamaya önemli bir devirdir. | ||
|
Neden önemli
Bu kilometre taşı, eşleştirme ve doğrulama aşamasını başlatır. Alımdan bu etkinliğe kadar geçen süreyi analiz etmek, veri girişi darboğazlarını belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Fatura veya Fatura Mutabakat (IR) belgesindeki bir durum değişikliğinden çıkarılır, genellikle 'Gönderildi' veya 'Mutabakat Yapılıyor' gibi bir duruma geçişle.
Yakala
Fatura Mutabakatı belgesinin durumunun 'Gönderildi' olarak değiştiği zaman damgasını takip edin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Reddedildi
|
Bir onaylayıcının onay iş akışı sırasında faturayı reddettiği bir istisna etkinliğidir. Bu eylem genellikle faturanın düzeltilmesini ve yeniden gönderilmesini gerektirir, bu da bir yeniden işleme döngüsü oluşturur. | ||
|
Neden önemli
Reddetmeleri takip etmek, Fatura Reddetme Oranı KPI'si ve politika ihlalleri veya yanlış kodlama gibi onay hatalarının temel nedenlerini analiz etmek için çok önemlidir.
Nereden alınır
Fatura belgesi için onay geçmişine kaydedilir ve aynı zamanda belge durumunun 'Reddedildi' olarak değişmesine yansır.
Yakala
Onay geçmişi yorumlarından ve zaman damgalarından veya durum değişikliğinin 'Reddedildi'ye ait zaman damgasından çıkarın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Engeli Konuldu
|
Bir kullanıcı veya sistem, onaylanmış bir faturanın ödenmesini kasten durdurduğunda ortaya çıkar. Bu durum genellikle tedarikçi anlaşmazlıkları, kalite sorunları veya diğer ticari nedenlerden kaynaklanır. | ||
|
Neden önemli
Bu etkinlik, Ödeme Engelleme Çözüm Süresi'ni ölçmek için başlangıç noktasıdır. Engellemeleri analiz etmek, ödemeleri geciktiren sistemik sorunları belirlemeye ve çözmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu genellikle fatura kaydedildikten sonra entegre ERP sisteminde (SAP S/4HANA gibi) yönetilir, ancak engelleme durumu Ariba'ya geri senkronize edilebilir. Belirli bir bayrak veya durum ile belirtilebilir.
Yakala
Bir ödeme engellemesinin aktif olduğunu gösteren bir bayrak veya durum alanı değişikliğinin tespit edilmesini gerektirir.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Ödeme Engellemesi Serbest Bırakıldı
|
Daha önce belirlenen bir ödeme engelinin kaldırıldığını, faturanın ödeme planlamasına geçmesine izin verildiğini gösterir. Bu, temel sorunun çözüldüğü anlamına gelir. | ||
|
Neden önemli
Bu etkinlik, Ödeme Engelleme Çözüm Süresi'ni ölçmek için bitiş noktasıdır. Engellenen faturalar için istisna işleme döngüsünü kapatır.
Nereden alınır
Bir blok ayarlamaya benzer şekilde, bu genellikle ERP sisteminde gerçekleştirilir ve durum Ariba'ya geri yansıtılabilir. Bir ödeme bloku bayrağının kaldırılmasından çıkarılır.
Yakala
Bir ödeme engelleme bayrağının veya durumunun kaldırıldığı veya devre dışı bırakıldığı zaman damgasının tespit edilmesini gerektirir.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Ödeme Programlandı
|
Finans ekibinin ERP sisteminde faturayı belirli bir ödeme döngüsüne dahil etme eylemini temsil eder. Ödeme planlanmıştır ancak henüz gerçekleştirilmemiştir. | ||
|
Neden önemli
Ödeme sürecinin son aşamasına görünürlük sağlayarak nakit çıkışlarını tahmin etmeye ve muhasebe kaydı ile nihai ödeme arasındaki gecikmeleri analiz etmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu bilgi genellikle ERP sisteminde bulunur. SAP Ariba'ya geri senkronize edilebilir ve faturanın ödeme durumu bilgilerine yansıtılabilir.
Yakala
ERP'den Ariba fatura belgesine geri gönderilen ödeme durumu detaylarından çıkarılır.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Uyuşmazlık Giderildi
|
Daha önce tespit edilen bir uyumsuzluğun giderildiğini ve faturanın mutabakat ve onay için hazır olduğunu gösterir. Bu durum, manuel ayarlamalar veya tedarikçiyle iletişim gerektirebilir. | ||
|
Neden önemli
Tutarsızlıkları gidermek için harcanan zamanı takip etmek, yeniden işleme etkisini ölçmeye yardımcı olur ve ilk eşleşme oranlarını iyileştirme fırsatlarını vurgular.
Nereden alınır
Fatura Mutabakat (IR) belgesindeki bir durum değişikliğinden çıkarılır, bir istisna durumundan 'Mutabakat Yapılıyor' veya 'Gönderildi' gibi bir işleme durumuna geri dönülmesiyle.
Yakala
Bir IR belgesinin bir tutarsızlık durumundan çıkarak tekrar işleme iş akışına geçtiği zaman damgasını yakalayın.
Event tipi
inferred
|
|||