Borç Hesapları Ödeme İşleme Veri Template'iniz
Borç Hesapları Ödeme İşleme Veri Template'iniz
- Derinlemesine analiz için önerilen öznitelikler
- Takip edilecek temel süreç kilometre taşları
- NetSuite'e özel veri çekim rehberliği
Tedarikçi Ödeme Süreçleri Nitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Aktivite
Activity
|
Gerçekleştirilen süreç adımının veya olayın adı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, belirli bir zamanda meydana gelen belirli eylemi veya durum değişikliğini kaydeder. Örnekler arasında 'Fatura Oluşturuldu', 'Onay Durumu Değişti' veya 'Ödeme İşlendi' bulunur. Bu veri, süreç akış haritasını yeniden oluşturmak için çok önemlidir. Her Fatura Numarası için bu aktiviteleri kronolojik olarak sıralayarak, Process Mining aracı gerçek Workflow'u görselleştirir, döngüleri, yeniden işlemeyi ve 'mutlu yoldan' sapmaları belirler.
Neden önemli
Süreç haritasındaki adımları tanımlar ve herhangi bir Process Mining analizi için zorunludur.
Nereden alınır
Sistem Notları veya Workflow Geçmiş Log'ları
Örnekler
Fatura OluşturulduFatura OnaylandıÖdeme ProgramlandıÖdeme Gerçekleşti
|
|||
|
Fatura Numarası
InvoiceNumber
|
Tedarikçi faturası için benzersiz tanımlayıcı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, NetSuite içinde bir satıcı faturasına atanan benzersiz referans numarasını temsil eder. Belirli bir ödeme yükümlülüğüyle ilgili tüm faaliyetleri gruplandırarak Borç Hesapları süreci için kesin vaka tanımlayıcısı görevi görür. Analizde, bu alan süreç örnekleri için birincil anahtar görevi görür. Analistlerin, bir yükümlülüğün faturanın alındığı ve kaydedildiği andan nihai ödemenin temizlendiği ana kadar tüm yaşam döngüsünü izlemesine olanak tanır. Ortak süreç yollarını belirlemek için varyantlar bu tanımlayıcıya göre toplanır.
Neden önemli
Tüm olayları bir süreç vakası oluşturmak üzere birbirine bağlayan zorunlu Vaka Kimliğidir.
Nereden alınır
İşlem tablosu, 'tranid' alanı, tip 'Satıcı Faturası' olduğunda
Örnekler
INV-2023-001VB-99822ACME-10299982311
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
Verinin kaynaklandığı sistemin adı. | ||
|
Açıklama
Olay verilerinin çıkarıldığı yazılım uygulamasını tanımlar. Bu bağlamda, değer tipik olarak 'NetSuite' gibi statiktir. Bu nitelik, çoklu sistem ortamlarında veri soy ağacını izlemek için faydalıdır. Bu özel görünüm NetSuite'e odaklansa da, bu alanı korumak kurumsal çapta veri modelleriyle uyumluluğu sağlar.
Neden önemli
Veri soyağacı ve çoklu sistem ortamlarında verileri ayırt etmek için zorunludur.
Nereden alınır
Çıkarma sırasında sabit kodlandı
Örnekler
NetSuiteNetSuite OneWorld
|
|||
|
Olay Zamanı
EventTime
|
Faaliyetin gerçekleştiği zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Bir faaliyetin gerçekleştiği kesin tarih ve saat. Bu, olayları sıralı olarak düzenlemek ve adımlar arasındaki süreleri hesaplamak için kullanılır. Doğru zaman damgaları, darboğazları belirlemek için kritik öneme sahiptir. Onay süresi veya bir faturanın bloke durumda kaldığı süre gibi döngü sürelerinin hesaplanmasını sağlarlar.
Neden önemli
Olayları sıralamak ve tüm zaman tabanlı KPI'ları hesaplamak için zorunludur.
Nereden alınır
Sistem Notları 'date' alanı
Örnekler
2023-10-01T14:30:00Z2023-10-02T09:15:00Z
|
|||
|
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
|
Verinin çekildiği veya yenilendiği zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Verilerin kaynak sistemden Process Mining platformuna en son ne zaman çekildiğini gösterir. Bu, kullanıcıların analizin güncelliğini anlamasına yardımcı olur. Dashboard'larda görüntülenen verilerin gerçek zamanlı durumu mu yoksa önceki bir zaman diliminden alınan bir anlık görüntüyü mü temsil ettiğini belirlemek için kullanılır. Bu, 'Vadesi Geçmiş Günler' hesaplamalarına güvenmek için hayati öneme sahiptir.
Neden önemli
Veri tazeliğini ve senkronizasyon durumunu anlamak için zorunludur.
Nereden alınır
ETL Zaman Damgası
Örnekler
2023-11-01T00:00:00Z
|
|||
|
Bağlı Ortaklık
Subsidiary
|
Faturayı alan şirket iştiraki veya tüzel kişilik. | ||
|
Açıklama
NetSuite OneWorld ortamlarında, bu, faturanın ait olduğu belirli tüzel kişiliği (Bağlı Ortaklık) belirler. Kurumsal karşılaştırmalara olanak tanır. Bu nitelik, 'Uçtan Uca Ödeme Döngüsü Süreleri' dashboard'unu besler ve farklı iş birimleri arasında verimliliğin karşılaştırmalı bir görünümünü sağlar. Belirli bölgelerin veya varlıkların düşük performans gösterip göstermediğini izole etmeye yardımcı olur.
Neden önemli
Çok varlıklı kuruluşlar için iş birimleri arasında performansı karşılaştırmak amacıyla kritiktir.
Nereden alınır
İşlem 'subsidiary' alanı
Örnekler
US EastEMEA Genel MerkeziAPAC Satışları
|
|||
|
Bölüm
Department
|
Faturayla ilişkili dahili departman. | ||
|
Açıklama
Faturayı, gideri yapan maliyet merkezi veya dahili departmana (örn. BT, Pazarlama) göre kategorize eder. Bu nitelik, döngü sürelerinin departman bazında ayrıştırılmasına olanak tanır. Belirli departmanların faturaları kodlama veya onaylamada daha yavaş olup olmadığını belirlemeye yardımcı olarak hedeflenen süreç iyileştirmelerini sağlar.
Neden önemli
Süreç verimliliğinin kurumsal analizini sağlar.
Nereden alınır
İşlem 'department' alanı
Örnekler
BTPazarlamaÜretim
|
|||
|
Fatura Tutarı
InvoiceAmount
|
Faturanın toplam tutarıdır. | ||
|
Açıklama
Satıcı faturasının toplam tutarı, genellikle temel para birimi veya işlem para birimi cinsinden. Bu metrik, finansal etki analizine olanak tanır. 'Geç Ödeme ve Ceza Takibi' Dashboard'unda geciken ödemelerin nakit akışı riskini nicelleştirmek için kullanılır. Ayrıca, manuel müdahale için yüksek değerli faturaları önceliklendirmek amacıyla da kullanılır.
Neden önemli
Süreç verimsizliklerinin finansal etkisini nicelleştirmek için gereklidir.
Nereden alınır
İşlem 'usertotal' veya 'foreignamount' alanı
Örnekler
1500.00250.5010000.00
|
|||
|
Kullanıcı
User
|
Faaliyeti gerçekleştiren çalışan. | ||
|
Açıklama
Faturayı onaylama veya ödeme bloğunu serbest bırakma gibi belirli bir olaydan sorumlu kişiyi belirler. Kaynaklara özel gecikmeleri belirlemek için 'Onay Workflow Darboğaz Monitörü'nde kullanılır. Yönetimin iş yükünü dengelemesine ve belirli ekip üyeleri için eğitim ihtiyaçlarını belirlemesine yardımcı olur.
Neden önemli
Kaynak analizi ve kullanıcı düzeyindeki darboğazları belirlemek için gereklidir.
Nereden alınır
Sistem Notları 'name' veya İşlem 'employee'
Örnekler
John DoeFinans YöneticisiSistem
|
|||
|
Ödeme Tarihi
PaymentDate
|
Ödemenin yapıldığı tarih. | ||
|
Açıklama
Faturaya bağlı Tedarikçi Ödemesi işleminde kaydedilen tarih. Bu, AP döngüsünün tamamlanmasını temsil eder. 'Uçtan Uca Ödeme Döngü Süreleri'ni hesaplamak için kullanılır. Bu tarihi 'InvoiceDate' ile karşılaştırmak, toplam süreç süresini verir.
Neden önemli
Birincil süreç döngüsü için bitiş zaman damgası.
Nereden alınır
Bağlı Tedarikçi Ödeme işlem tarihi
Örnekler
2023-11-202023-12-05
|
|||
|
Onay Durumu
ApprovalStatus
|
Faturanın mevcut Workflow onay durumu. | ||
|
Açıklama
Faturanın Onay Bekliyor, Onaylandı veya Reddedildi olup olmadığını gösterir. Bu durum, workflow geçiş mantığını yönlendirir. Bu alan, 'Onay Workflow Uyumluluk Denetimi' için merkezi öneme sahiptir. Bu durumdaki değişiklikler aktivite olayları oluşturur ve nihai durum, faturanın ödemeye hazır olup olmadığını belirler.
Neden önemli
Faturanın onay aşamasındaki ilerlemesini izler.
Nereden alınır
İşlem 'approvalstatus' alanı
Örnekler
Onay BekliyorOnaylandıReddedildi
|
|||
|
Purchase Order Number
PurchaseOrderNumber
|
İlgili Satın Alma Siparişinin referans numarası. | ||
|
Açıklama
Satıcı faturasını, ilk oluşturulan Satın Alma Siparişi (PO) ile ilişkilendirir. Bu alan boşsa, fatura PO'suz fatura olarak kabul edilir. Bu öznitelik, 'PO'suz Fatura İşleme Hızı' Dashboard'u için hayati öneme sahiptir. Analizin, farklı akış varyantlarını PO destekli ve PO'suz (Finansal Kayıtlı) faturalar olarak ayırmasına olanak tanıyarak verimlilik ve uyumluluğun karşılaştırılmasını sağlar.
Neden önemli
PO bazlı ve PO'suz fatura işlemlerini ayırt etmek için gereklidir.
Nereden alınır
İşlem 'createdfrom' alanı
Örnekler
PO-8821PO-1002null
|
|||
|
Satın Alma Siparişsiz mi
IsNonPO
|
Faturanın Satın Alma Siparişine bağlı olmadığını gösteren işaret. | ||
|
Açıklama
Bağlı bir Satın Alma Siparişinin olmamasından türetilen bir boolean niteliktir. Süreci Satın Alma Siparişi destekli faturalar ile doğrudan Finansal Faturalar (FI) olarak ayırır. Manuel fatura işlemenin üç yönlü eşleştirme sürecine kıyasla verimsizliğini vurgulamak için 'Satın Alma Siparişsiz Fatura İşleme Hızı' dashboard'unda kullanılır.
Neden önemli
Süreç varyantlarını analiz etmek için üst düzey segment.
Nereden alınır
'PurchaseOrderNumber'ın boş olmasından türetilmiştir.
Örnekler
truefalse
|
|||
|
Tedarikçi Adı
VendorName
|
Faturayı düzenleyen tedarikçinin adı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, satıcı faturasıyla ilişkili varlığın adını içerir. Tedarik zinciri genelindeki performansı analiz etmek için kritik öneme sahiptir. Analizde, bu alan 'Tedarikçi Ödeme Döngüsü Varyansı' Dashboard'unu destekler. Analistlerin, sürekli olarak eşleştirme tutarsızlıklarına neden olan veya standart dışı ödeme koşullarına sahip belirli tedarikçileri belirlemek için vakaları tedarikçiye göre gruplamasına olanak tanır.
Neden önemli
Tedarikçiye göre analiz gruplandırması yaparak tedarikçiye özel darboğazları bulmak için esastır.
Nereden alınır
İşlem 'entity' alanı Satıcı kaydıyla birleştirildi
Örnekler
Office DepotOracleFedEx
|
|||
|
Vade Tarihi
DueDate
|
Tedarikçiye ödemenin yapılması gereken tarih. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, fatura koşullarına göre sözleşmesel ödeme son tarihini gösterir. Zamanında teslimat hesaplamaları için temel görevi görür. Bu alan, 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'sının temel bileşenidir. 'Payment Executed' tarihini bu alanla karşılaştırarak, sistem geç ödemeleri işaretler ve potansiyel cezaları tahmin etmeye yardımcı olur.
Neden önemli
Zamanında ödeme oranlarını hesaplamak ve geciken yükümlülükleri belirlemek için temeldir.
Nereden alınır
İşlem 'duedate' alanı
Örnekler
2023-11-152023-12-01
|
|||
|
Fatura Tarihi
InvoiceDate
|
Tedarikçinin faturasında basılı tarih. | ||
|
Açıklama
Tedarikçi tarafından sağlanan belge tarihi. Bu genellikle yaşlandırma hesaplamaları için başlangıç noktasıdır. 'Uçtan Uca İşleme Döngü Süresi'ni hesaplamak için kullanılır. Bu tarih ile NetSuite'teki oluşturma tarihi arasındaki fark, tarama veya posta odası gecikmelerini gösterebilir.
Neden önemli
Tedarikçinin zaman çizelgesinin resmi başlangıcını işaretler.
Nereden alınır
İşlem 'trandate' alanı
Örnekler
2023-10-012023-10-05
|
|||
|
İndirim Mevcut
DiscountAvailable
|
Erken ödeme için mevcut potansiyel indirim tutarı. | ||
|
Açıklama
Fatura tutarı ve ödeme koşullarına göre hesaplanan erken ödeme indiriminin parasal değeri. Potansiyel tasarrufları temsil eder. Bu öznitelik, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' Dashboard'unun merkezindedir. Bu değeri geç ödemeler için toplayarak, analistler kaçırılan toplam tasarrufları hesaplayabilir.
Neden önemli
Süreç hızlandırmanın finansal fırsatını nicelleştirir.
Nereden alınır
Şartlar ve Fatura Tutarı'ndan hesaplanır
Örnekler
30.000.0015.50
|
|||
|
Ödeme Bekletmesi
PaymentHold
|
Faturanın şu anda ödemeden engellenip engellenmediğini gösterir. | ||
|
Açıklama
Faturaya ödeme bekletmesi uygulandığını, ödeme akışlarına dahil edilmesini engellediğini gösteren bir işaret veya durumdur. Bu nitelik, 'Ödeme Engeli Etki Analizi' dashboard'unu destekler. Bu alanın 'doğru' olarak ayarlı olduğu süreyi analiz etmek, anlaşmazlıklar veya eksik bilgilerden kaynaklanan işleme gecikmelerini vurgular.
Neden önemli
Faturaların neden takıldığını veya geciktiğini analiz etmek için kritiktir.
Nereden alınır
İşlem 'paymenthold' alanı
Örnekler
truefalse
|
|||
|
Ödeme Vadeleri
PaymentTerms
|
Ödeme zamanlamasını ve indirimleri belirleyen kararlaştırılmış şartlar. | ||
|
Açıklama
'Net 30' veya '2% 10 Net 30' gibi ödeme koşullarını belirtir. Bu bağlam, 'Vade Tarihi'ni ve erken ödeme indirim potansiyelini açıklamaya yardımcı olur. Bu öznitelik, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' Dashboard'unda kullanılır. Hangi faturaların indirimler için uygun olduğunu belirler ve kaybedilen indirimleri belirli kısıtlayıcı koşullarla ilişkilendirmeye yardımcı olur.
Neden önemli
Vade tarihini bağlamsallaştırır ve indirim fırsatlarını belirler.
Nereden alınır
İşlem 'terms' alanı
Örnekler
Net 30 Gün2% 10 Net 30Makbuzda Vadesi Gelen
|
|||
|
Para Birimi
Currency
|
Faturanın düzenlendiği para birimi. | ||
|
Açıklama
İşlemin para birimini temsil eden ISO kodu. Bu, çok uluslu kuruluşlar için önemlidir. 'Fatura Tutarı' analizinde finansal değerleri normalleştirmek için kullanılır. Ayrıca döviz kuru süreçlerinin 'Ödeme Temizlendi' aktivitesine zaman ekleyip eklemediğini belirlemeye yardımcı olur.
Neden önemli
Doğru finansal toplama ve döviz kuru analizi için gereklidir.
Nereden alınır
İşlem 'currency' alanı
Örnekler
USDEURGBP
|
|||
|
Vadesi Geçmiş Günler
DaysOverdue
|
Ödemenin vadesinden sonra gerçekleştiği gün sayısı. | ||
|
Açıklama
Ödeme tarihindeki gecikmeyi vade tarihine göre ölçen hesaplanmış bir metriktir. Negatif değerler erken ödemeyi gösterir. Bu nitelik, 'Geç Ödeme ve Ceza Takibi' dashboard'unu besler. Geç ödemelerin ciddiyetini nicelleştirmek ve kronik geç ödeme kalıplarını belirlemek için çok önemlidir.
Neden önemli
Ödeme uyumluluğunu ve ceza riskini analiz etmek için temel metriktir.
Nereden alınır
Hesaplandı: ÖdemeTarihi - VadeTarihi
Örnekler
50-2
|
|||
Tedarikçi Ödeme Süreçleri Aktiviteleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Fatura Oluşturuldu
|
NetSuite'te Satıcı Faturası kaydının ilk oluşturulması. Bu, sürecin başlangıcı olarak hizmet eder ve faturanın ERP'ye girildiğini gösterir. | ||
|
Neden önemli
Tüm Tedarikçi Ödeme döngüsü ve yaşlandırma hesaplamaları için temel zaman damgasını oluşturur.
Nereden alınır
İşlem tablosu. Kayıt tipi Satıcı Faturası olanları filtreleyin. Datecreated veya trandate alanını yakalayın.
Yakala
Satıcı Faturası işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Onaylandı
|
Satıcı Faturası durumu 'Açık' olarak değişir, bu da ödeme için yetkilendirildiğini ve Genel Muhasebe'yi etkilediğini gösterir. Bu, ödeme öncesi önemli bir kilometre taşıdır. | ||
|
Neden önemli
Onay döngüsünü sonlandırır ve faturayı ödeme planlaması için kullanılabilir hale getirir. Onay verimliliğini ölçmek için gereklidir.
Nereden alınır
Sistem Notları. 'approvalstatus' alanındaki değişikliği '2' (Onaylandı) veya durumu 'Open' olarak arayın.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştır
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Satın Alma Siparişi ile Eşleştirildi
|
Tedarikçi Faturasının mevcut bir Satın Alma Siparişinden oluşturulduğunu veya ona bağlı olduğunu belirtir. Bu, Satın Alma Sipariş destekli faturaları, Satın Alma Siparişsiz faturalardan ayırır. | ||
|
Neden önemli
Satın alma politikalarına uyumluluğu analiz etmek ve Satın Alma Siparişli (PO) ve Satın Alma Siparişsiz (non-PO) faturalar arasındaki döngü sürelerini karşılaştırmak için kritiktir.
Nereden alınır
İşlem tablosu. Satıcı Faturası kaydındaki 'createdfrom' alanını kontrol edin. Bir Satın Alma Siparişi ID'si ile doldurulmuşsa, bu aktivite gerçekleşmiştir.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştır
Event tipi
inferred
|
|||
|
Ödeme Gerçekleşti
|
Fatura Ödemesi, banka mutabakatı sürecinde temizlendi olarak işaretlenir. Bu, fonların banka hesabından çıktığını doğrular. | ||
|
Neden önemli
Nakit akışı analizi için, muhasebe ödeme tarihinden farklı olarak gerçek finansal bitiş tarihini sağlar.
Nereden alınır
İşlem Satırı. Fatura Ödeme işlem satırında 'cleared' bayrağı Doğru olarak ayarlanır.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme İşlendi
|
Bir Fatura Ödeme kaydı başarıyla deftere işlenir ve faturayı Tamamen Ödendi veya Kısmen Ödendi olarak işaretler. Sorumluluk Genel Muhasebe (GL) defterinden düşülür. | ||
|
Neden önemli
Ödeme sürecinin birincil tamamlama aşaması. 'Uçtan Uca İşleme Döngü Süresi'ni hesaplamak için kullanılır.
Nereden alınır
İşlem tablosu. 'Fatura Ödemesi' kaydının oluşturulmasını veya durumun 'Yatırıldı' (çekler için) veya 'Ödendi' olarak değişmesini belirleyin.
Yakala
Fatura Ödemesi işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Hesabı Değiştirildi
|
Fatura kalemlerindeki Genel Muhasebe gider hesabı değiştirilir. Bu, bir kodlama hatası düzeltmesini veya yeniden sınıflandırmayı gösterir. | ||
|
Neden önemli
'Fatura Kodlama Yeniden İşleme Oranı' KPI'ını doğrudan ölçer ve muhasebe kodlama adımındaki verimlilik kayıplarını vurgular.
Nereden alınır
Sistem Notları. İşlem Satırı alt listesindeki 'account' alanındaki değişiklikleri arayın.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Onayı Talep Edildi
|
Satıcı Faturasının durumu 'Onay Bekliyor' olarak değişir. Bu, faturanın yetkilendirme için Workflow yönlendirmesine girdiğini gösterir. | ||
|
Neden önemli
Onay döngü süresinin başlangıcını işaretler, bu da yetkilendirme zincenindeki darboğazların belirlenmesine olanak tanır.
Nereden alınır
Sistem Notları. 'approvalstatus' alanındaki değişikliği '1' (Onay Bekliyor) olarak arayın.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştır
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Reddedildi
|
Satıcı Faturası, düzeltme veya reddetme için göndericiye iade edilir. Bu, onay Workflow'unda bir döngüyü veya sonlandırmayı temsil eder. | ||
|
Neden önemli
Yüksek ret oranları, süreç sürtünmesini, eğitim sorunlarını veya yukarı akışta veri kalitesi sorunlarını gösterir.
Nereden alınır
Sistem Notları. 'approvalstatus' alanındaki değişikliği '3' (Reddedildi) olarak arayın.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştır
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Tutarı Değiştirildi
|
Satıcı Faturasının toplam tutarı ilk oluşturulduktan sonra değiştirilir. Bu, yeniden işleme, veri giriş hataları veya tutarsızlık çözümünü düşündürür. | ||
|
Neden önemli
Düz Geçişli İşleme oranlarını olumsuz etkileyen manuel müdahale ve yeniden işleme işaret eder.
Nereden alınır
Sistem Notları. Satıcı Faturası kaydındaki 'total' veya 'usertotal' alanındaki değişiklikleri arayın.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Blokajı Kaldırıldı
|
Ödeme Blokajı onay kutusu Yanlış olarak ayarlanır ve fatura ödeme işlemi için serbest bırakılır. Bu, bir blokaj döneminin sonunu işaretler. | ||
|
Neden önemli
'Ödeme Blokaj Süresi' KPI'sını hesaplamak ve tartışmalı faturalar için çözüm sürelerini anlamak için kullanılır.
Nereden alınır
Sistem Notları. 'paymenthold' alanının 'T'den 'F'ye değiştiğini arayın.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Bloke Edildi
|
Satıcı Faturasında Ödeme Blokajı onay kutusu Doğru olarak ayarlanır. Bu, faturanın ödeme çalıştırmaları için seçilmesini engeller. | ||
|
Neden önemli
Faturaların anlaşmazlıklar veya nakit akışı yönetimi kararları nedeniyle takıldığı darboğazları belirler.
Nereden alınır
Sistem Notları. 'paymenthold' alanının 'F'den 'T'ye değiştiğini arayın.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Geçersiz Kılındı
|
Daha önce işlenmiş bir Fatura Ödemesi iptal edilir ve Tedarikçi Faturasını yeniden açar. Bu, büyük bir istisna ve süreç hatasını temsil eder. | ||
|
Neden önemli
Denetim uyumluluğu ve başarısız ödemelerin nedenlerini (örn. çek yazdırma hataları, banka reddiyeleri) belirlemek için kritiktir.
Nereden alınır
Fatura Ödemesi üzerindeki Sistem Notları. Durum 'Voided' olarak değişti.
Yakala
X işlemi yürütüldüğünde kaydedilir
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Programlandı
|
Bir Fatura Ödeme kaydı 'Onay Bekliyor' durumunda oluşturulur. Bu genellikle Elektronik Banka Ödemesi (EFT) toplu işi oluşturulurken meydana gelir. | ||
|
Neden önemli
Ödeme niyeti ile fonların fiili yürütülmesi arasında ayrım yapar, ödeme yetkilendirmesindeki gecikmeleri vurgular.
Nereden alınır
İşlem tablosu. Faturaya bağlı 'Fatura Ödemesi' kaydının 'Onay Bekliyor' durumuyla oluşturulması.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştır
Event tipi
inferred
|
|||
|
Tedarikçi Alacağı Uygulandı
|
Bir Fatura Kredisi (Tedarikçi Kredisi), ödenecek tutarı azaltarak Tedarikçi Faturasına uygulanır. Bu, nakit ödemeye bir alternatiftir. | ||
|
Neden önemli
Bir ödeme tutarının fatura tutarından neden farklı olabileceğini açıklar ve sorumluluğu doğru bir şekilde kapatır.
Nereden alınır
İşlem Bağlantıları. 'Tedarikçi Alacağı' tipindeki bir işlemin Satıcı Faturasına ne zaman bağlandığını belirleyin.
Yakala
Durum alanını öncesi/sonrası ile karşılaştır
Event tipi
inferred
|
|||