Data Şablonu: Borç Hesapları Fatura İşleme

SAP S/4HANA
Data Şablonu: Borç Hesapları Fatura İşleme

Borç Hesapları Fatura İşleme Veri Şablonunuz

Bu şablon, Tedarikçi Fatura İşleme Sürecinizi analiz etmek için gerekli verileri toplamanıza yönelik kapsamlı bir rehber sunar. Güçlü bir olay günlüğü oluşturmak için gereken temel nitelikleri ve aktiviteleri detaylandırır. Ayrıca, süreç madenciliği yolculuğunuza sorunsuz bir başlangıç yapabilmeniz için bu verileri kaynak sistemlerinizden nasıl çıkaracağınıza dair pratik bilgiler de bulacaksınız.
  • Kapsamlı analiz için önerilen nitelikler
  • Etkili takip için kritik süreç aktiviteleri
  • Adım adım veri çıkarma rehberi
Event log'lara yeni mi başlıyorsunuz? Öğrenin Process Mining event log'u nasıl oluşturulur.

Hesap Ödemeleri Fatura İşleme Özellikleri

Accounts Payable sürecinizi kapsamlı ve içgörü sağlayan biçimde analiz edebilmek için olay günlüğünüze eklemeniz gereken temel veri alanları bunlardır.
5 Gerekli 6 Önerilen 10 İsteğe Bağlı
AdAçıklama
Aktivite
ActivityName
Fatura işleme yaşam döngüsünde gerçekleşen belirli bir iş olayı veya adımın adı.
Açıklama

Aktivite, Accounts Payable sürecindeki 'Invoice Received', 'Invoice Posted' veya 'Payment Executed' gibi belirgin bir aşama ya da eylemi ifade eder. Bunlar, süreç haritasının yapı taşlarıdır.

Aktivitelerin analiz edilmesi, process mining'in temelidir. Süreç akışını görselleştirmenize, yaygın yolları belirlemenize, standart süreçten sapmaları tespit etmenize ve her adımın sıklığını ve süresini ölçmenize yardımcı olur. Belirli bir fatura için bu aktivitelerin sıralaması, o faturanın süreç yolculuğunu oluşturur.

Neden önemli

Sürecin adımlarını tanımlar; böylece akışın görselleştirilmesi ve analizi, darboğazların belirlenmesi ve yeniden işleme döngülerinin tespiti mümkün olur.

Nereden alınır

Belge durumu değişiklikleri (örn. BKPF-BSTAT), değişiklik document'ları (CDHDR/CDPOS tabloları) veya workflow log'ları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan türetilir. Bu genellikle özel bir extraction logic'i gerektirir.

Örnekler
Fatura AlındıFatura OnaylandıÖdeme GerçekleştirildiFatura Ödeme İçin Bloke Edildi
Event Zamanı
EventTime
Aktivitenin gerçekleştiği tam tarih ve saat.
Açıklama

Event Time, her aktiviteyle ilişkili zaman damgasıdır (timestamp) ve bir fatura için olayların kronolojik sırasını sağlar. Süreç akışını anlamak ve zamana dayalı analizler yapmak için kritiktir.

Analizde Event Time; aktiviteleri doğru sıraya koymak, adımlar arasındaki çevrim sürelerini hesaplamak, bekleme sürelerini tespit etmek ve farklı dönemlere göre (ör. ay bazında) performansı incelemek için kullanılır. Süreye dayalı tüm KPI'ların temelidir.

Neden önemli

Bu zaman damgası, olayları kronolojik olarak sıralamak ve döngü süreleri, işlem süreleri gibi süreç madenciliğinin temeli olan tüm zaman bazlı metrikleri hesaplamak için hayati öneme sahiptir.

Nereden alınır

SAP tablolarındaki çeşitli tarih/saat alanlarından elde edilir; örneğin Creation Date (BKPF-CPUDT), Posting Date (BKPF-BUDAT), Clearing Date (BSAK-AUGDT) veya değişiklik günlüğü zaman damgaları (timestamp) (CDHDR-UDATE/UTIME).

Örnekler
2023-10-01T09:00:00Z2023-10-05T14:30:15Z2023-10-15T11:21:05Z
Fatura
Invoice
Fatura belgesi için benzersiz tanımlayıcı; Accounts Payable sürecinde birincil case ID olarak kullanılır.
Açıklama

Fatura, alımdan ödemeye tüm ilgili aktiviteleri birbirine bağlayan merkezi nesnedir. SAP S/4HANA'da bu genellikle Şirket Kodu (BUKRS), benzersiz Belge Numarası (BELNR) ve Mali Yıl (GJAHR) bileşiminden oluşan bileşik bir anahtardır.

Analizi faturayı baz alarak yapmak, fatura yaşam döngüsüne uçtan uca bir bakış sağlar. Bu; toplam çevrim süresi gibi temel metriklerin hesaplanması, tekil faturalar için darboğazların belirlenmesi ve bir faturanın süreç içinde izleyebileceği farklı yolların anlaşılması için kritiktir.

Neden önemli

Her faturanın yolculuğunu benzersiz biçimde tanımlar; tam yaşam döngüsünü izlemeyi ve vaka bazında süreç performansını analiz etmeyi mümkün kılar.

Nereden alınır

Bu, BKPF (Muhasebe Belgesi Başlığı) veya RBKP (Belge Başlığı: Fatura Alımı) tablolarından BUKRS, BELNR ve GJAHR alanları kullanılarak türetilen bileşik bir anahtardır.

Örnekler
1000-1900000001-20231710-1900000002-20232000-5100000003-2024
Kaynak Sistem
SourceSystem
Verinin çekildiği sistem.
Açıklama

Bu öznitelik, süreç verisinin kaynağını belirtir. Bu görünüm için değer genellikle 'SAP S/4HANA' olacaktır.

Birden fazla ERP veya entegre sistemin olduğu ortamlarda, bu alan veri geçmişi (data lineage) ve ayrımı (segregation) için hayati önem taşır. Analizin doğru veri seti üzerinde yapılmasını sağlar ve veri kalitesi sorunlarını kaynağına kadar izleyerek teşhis etmeye yardımcı olur.

Neden önemli

Verinin kaynağını belirtir; veri yönetişimi, sorun giderme ve çok sistemli ortamlarda kritik öneme sahiptir.

Nereden alınır

Bu, genellikle veri çekim (data extraction) sürecinde veri setinin kaynağını etiketlemek için eklenen statik bir değerdir.

Örnekler
SAP S/4HANASAP ECC 6.0S4H_PROD_100
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
Bu kaydın verilerinin kaynak sistemden en son ne zaman yenilendiğini gösteren zaman damgası.
Açıklama

Bu öznitelik, SAP S/4HANA'dan yapılan en son veri çekiminin (data extraction) veya güncellemesinin tarih ve saatini gösterir. Analiz edilen verinin güncelliğini anlamak için kritik olan bir meta veri (metadata) alanıdır.

Bu bilgi, kullanıcıların süreç analizinin ne kadar güncel olduğunu bilmeleri açısından önemlidir. Veri gecikmesi (data latency) ile ilgili beklentileri yönetmeye yardımcı olur ve veri yenilemelerini planlamak ve veri bütünlüğünü sağlamak için hayati önem taşır.

Neden önemli

Verinin ne kadar güncel olduğunu gösterir; kullanıcıların süreç analizlerinin güncellik düzeyini bilmelerini sağlar.

Nereden alınır

Bu değer, kaynak sistemden veri çekimi sırasında oluşturularak her kaydın üzerine işlenir.

Örnekler
2024-05-20T04:00:00Z2024-05-21T04:00:00Z
Fatura Tutarı
InvoiceAmount
Faturanın orijinal belge para birimindeki toplam brüt tutarı.
Açıklama

Bu, tedarikçi tarafından sunulan faturanın toplam değeridir. Herhangi bir kesinti veya indirimden önce, mal veya hizmet maliyetlerini, vergileri ve diğer tüm ücretleri içerir.

Fatura Tutarı (Invoice Amount), geniş bir yelpazedeki analizler için kritik bir finansal özniteliktir. Yüksek değerli faturaları önceliklendirmeye, süreç gecikmelerinin finansal etkisini (örn. büyük faturalarda gecikme ücretleri) anlamaya ve süreci bölümlendirmeye (örn. 'Yüksek değerli faturalar farklı bir onay yolunu mu takip ediyor?') yardımcı olur. Ayrıca, olası yinelenen ödemeleri tespit etmek için de elzemdir.

Neden önemli

Sürece finansal bağlam katar; değer bazlı analiz, yüksek tutarlı faturalara öncelik verme ve finansal etkileri sayısallaştırma imkânı sağlar.

Nereden alınır

MM faturaları için RBKP-RMWWR (Brüt fatura tutarı) gibi tablolarda bulunur; FI faturaları için BSEG satır kalemlerinden (WRBTR alanı) hesaplanır.

Örnekler
1500.00250.7512345.50
Fatura Vade Tarihi
InvoiceDueDate
Faturanın tedarikçiye ödenmesi gereken son gün.
Açıklama

Fatura Vade Tarihi, gecikme cezalarından kaçınmak ve tedarikçiyle iyi ilişkiyi korumak için ödemenin yapılması gereken son gündür. Bu tarih, faturanın baz tarihi ve tedarikçiyle mutabık kalınan ödeme şartlarına göre hesaplanır.

Bu tarih, 'Payment Compliance & Aging' dashboard'u ve 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'si için esastır. Vade tarihi ile gerçek ödeme tarihini karşılaştırarak, ödemelerin zamanında mı, erken mi yoksa geç mi yapıldığını gösterir; bu da finansal sonuçlar ve tedarikçi ilişkileri üzerinde doğrudan etki yaratır.

Neden önemli

Bu, zamanında ödeme analizinin temel itici gücüdür ve ödeme performansının ve bunun tedarikçi ilişkileri ve gecikme ücretleri üzerindeki etkisinin ölçülmesini sağlar.

Nereden alınır

Bu tarih genellikle hesaplanır. Net vade tarihi BSEG-NETDT alanındadır. Aynı zamanda ödeme başlangıç tarihinden (BSEG-ZFBDT) ve ödeme koşullarından (BSEG-ZTERM) türetilebilir.

Örnekler
2023-10-312023-11-152024-01-10
Kullanıcı Adı
UserName
Aktiviteyi gerçekleştiren kişinin user ID'si.
Açıklama

Bu öznitelik, fatura kaydı, onayı veya ödeme kapatma gibi belirli bir etkinliği gerçekleştiren SAP kullanıcı kimliğini (User ID) kaydeder. Süreç adımlarını bireysel kullanıcılara bağlar.

Kullanıcı adına göre analiz yapmak; iş yükü dağılımını anlamak, yüksek performans gösterenleri belirlemek ve ek eğitime ihtiyaç duyabilecek kullanıcıları tespit etmek için elzemdir. Ayrıca, dashboard'larda onay darboğazlarını (approval bottlenecks) analiz etmek için de kilit rol oynar, zira sürecin gecikmesine hangi onaylayıcıların sebep olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Neden önemli

Aktiviteleri belirli kişilere atayarak kullanıcı performansını, iş yükünü ve görevler ayrılığı politikalarına uyumu analiz etmeyi sağlar.

Nereden alınır

Genellikle BKPF-USNAM (Giren kişi) gibi başlık tablolarında veya CDHDR-USERNAME (Değiştiren kişi) gibi değişiklik belgesi tablolarında bulunur.

Örnekler
ABROWNJSMITHAP_AUTOMATION
Satın Alma Sipariş Numarası
PurchaseOrderNumber
Varsa, faturayla ilişkili satın alma siparişinin (PO) benzersiz tanımlayıcısı.
Açıklama

Bu öznitelik, bir faturayı önceden onaylanmış bir satın alma siparişine (PO) bağlar. Bir PO numarasının varlığı, üçlü eşleştirme sürecinin (Satın Alma Siparişi-Fatura-Mal Kabul) temelini oluşturur.

Bu, uyumluluk (compliance) ve verimlilik analizi için hayati bir özniteliktir. Satın alma politikalarına uyumu ölçen 'PO-suz Fatura Yüzdesi' KPI'ını hesaplamak için kullanılır. Aynı zamanda 'Üçlü Eşleştirme Performansı' dashboard'unun da temelidir ve PO destekli faturalar için eşleştirme sürecinin analizine olanak tanır.

Neden önemli

3 yönlü eşleştirme verimliliğini analiz etmek ve Satın Alma Siparişsiz (PO'suz) işlenen faturaları belirleyerek tedarik politikalarına uyumu ölçmek için kritik öneme sahiptir.

Nereden alınır

Fatura satır kalemi tablolarında bulunur; örn. MM faturaları için RSEG-EBELN veya FI faturaları için BSEG-EBELN.

Örnekler
45000012344500005678
Şirket Kodu
CompanyCode
Faturanın işlendiği organizasyon birimi.
Açıklama

Company Code, dış raporlama için eksiksiz ve bağımsız bir muhasebe setinin tutulabildiği en küçük organizasyon birimidir. AP bağlamında, tedarikçiye karşı borçlu tüzel kişiliği temsil eder.

Şirket kodu bazında analiz, organizasyondaki farklı tüzel kişiler arasında süreç performansını karşılaştırmayı sağlar. Böylece hangi birimlerin standart süreçleri izlediğini, hangilerinde verimliliğin düşük, çevrim sürelerinin uzun veya yeniden işleme oranlarının yüksek olduğunu görebilirsiniz.

Neden önemli

Farklı tüzel kişilikler arasında process performans karşılaştırması yapılmasını sağlayarak bölgesel veya iş birimine özel sorunları ve en iyi uygulamaları belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Belge başlık tablolarında bulunur; FI faturaları için çoğunlukla BKPF-BUKRS, MM faturaları için RBKP-BUKRS.

Örnekler
10001710US01DE01
Tedarikçi Adı
VendorName
Faturayı gönderen tedarikçinin adı.
Açıklama

Bu öznitelik, tedarikçinin veya satıcının resmi adını içerir. Fatura belgesinde saklanan Tedarikçi Numarası (Vendor Number) aracılığıyla bağlantılıdır.

Tedarikçi analizi, tedarikçi ilişkilerini yönetmek ve belirli tedarikçilere özgü süreç sorunlarını belirlemek için kritik öneme sahiptir. 'Hangi tedarikçiler en çok hatalı fatura gönderiyor?' veya 'Belirli stratejik tedarikçilere ödemelerimizi düzenli ve zamanında yapıyor muyuz?' gibi sorulara yanıt bulmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda, olası yinelenen ödemeleri tespit etmek için fatura numarası ve tutarıyla birlikte temel bir alandır.

Neden önemli

Tedarikçiye göre süreç performansı analizi yapılmasını sağlar; sorunlu tedarikçileri belirlemeye ve stratejik tedarikçi ilişkilerini etkin biçimde yönetmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Satıcı ana veri tablosu LFA1'den (NAME1 alanı) elde edilir; BKPF veya RBKP'de yer alan Vendor Number (LIFNR) üzerinden ilişkilendirilir.

Örnekler
Office Supplies Inc.Global Consulting GroupMachine Parts GmbH
Engelleme Nedeni
BlockingReason
Faturanın ödemeye neden bloke edildiğini belirten, bir uyumsuzluğa işaret eden gerekçe.
Açıklama

Bir fatura, 3 yollu eşleştirme veya diğer doğrulama adımlarında kontrolü geçemediğinde ödeme için engellenir. Engelleme Nedeni; miktar tutarsızlığı, fiyat farkı veya eksik mal girişi gibi sorunun niteliğini belirtir.

Bu özellik, 'Fatura Tutarsızlığı Yeniden İşleme Analizi' dashboard'u için kritik öneme sahiptir. Farklı engelleme nedenlerinin sıklığını analiz etmek, süreç verimsizliklerinin temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, 'Fiyat farkı' yaygın bir neden ise bu durum, satın alma sistemindeki ana veri sorunlarına işaret edebilir.

Neden önemli

Fatura tutarsızlıklarının ve yeniden işlemenin kök nedenlerine doğrudan içgörü sağlar; hedefli süreç iyileştirmelerini mümkün kılar.

Nereden alınır

RSEG gibi fatura satır kalemi tablolarında, SPGR* ile başlayan alanlarda (örn. SPGRP, SPGRQ, SPGRT) saklanır. RBKP_BLOCKED içinde de bulunabilir.

Örnekler
Fiyat UyuşmazlığıMiktar UyuşmazlığıEksik Mal Girişi
Fatura Belge Türü
InvoiceDocumentType
Fatura belgesinin SAP'te nasıl işlendiğini belirleyen sınıflandırma.
Açıklama

Belge Türü, SAP'te muhasebe belgelerini sınıflandıran temel bir yapılandırma öğesidir. Örneğin 'KR' genelde tedarikçi faturaları, 'RE' MM faturaları, 'KG' ise tedarikçi alacak dekontları için kullanılır. Bu tür, numara aralığı ve hangi alanların zorunlu olduğu gibi kuralları belirler.

Süreç analizinde Belge Türü'ne göre filtrelemek, farklı fatura türlerinin süreç akışlarını karşılaştırmanıza olanak tanır. Örneğin, bir alacak dekontunun onay süreci standart bir faturadan farklı olabilir. Bu, 'Invoice Approval Routing Variants' dashboard'u için faydalıdır.

Neden önemli

Farklı fatura türlerinin nasıl ele alındığına göre sürecin segmentlere ayrılmasını sağlar; işleme yollarındaki ve çevrim sürelerindeki farklılıkları ortaya çıkarır.

Nereden alınır

Doğrudan belge header tablosundan, BKPF-BLART alanı.

Örnekler
KRREKG
Fatura Para Birimi
InvoiceCurrency
Fatura tutarının para birimi kodu (örn. USD, EUR).
Açıklama

Bu öznitelik, Fatura Tutarı'nın hangi para biriminden olduğunu belirtir. Herhangi bir finansal değer için temel bir bağlam sağlar.

Çok uluslu bir organizasyonda, faturaları para birimlerini dikkate almadan analiz etmek yanıltıcı olabilir. Bu alan, tüm tutarları tek bir raporlama para birimine dönüştürerek veya bölgesel finansal faaliyetleri anlamak için analizi para birimine göre bölümlendirerek finansal verilerin doğru şekilde işlenmesine olanak tanır.

Neden önemli

Fatura Tutarına gerekli bağlamı sağlar; özellikle çok uluslu ortamlarda doğru finansal analiz ve raporlamayı mümkün kılar.

Nereden alınır

Belge başlık tablolarında bulunur; başlıca BKPF-WAERS veya RBKP-WAERS.

Örnekler
USDEURGBPJPY
Gecikmiş Ödeme mi?
IsLatePayment
Faturanın vadesi geçtikten sonra ödenip ödenmediğini gösteren mantıksal (boolean) bayrak.
Açıklama

Bu hesaplanmış öznitelik, bir faturanın ödemesinin resmi vade tarihinden sonra yapılıp yapılmadığını gösteren basit bir doğru/yanlış (true/false) işaretidir. 'Ödeme Kapatma Tarihi' (Clearing Date) ile 'Fatura Vade Tarihi' (Invoice Due Date) karşılaştırılarak elde edilir.

Bu işaret, 'Ödeme Uyumluluğu ve Yaşlandırma' dashboard'u ile 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'ı için analizi basitleştirir. Gecikmiş ödeme sayısını saymak, zamanında ödeme yüzdesini hesaplamak ve yüksek oranlarda gecikmiş ödemesi olan tedarikçileri veya şirket kodlarını (company codes) belirlemek için kolay filtreleme ve toplama imkanı sunar.

Neden önemli

Ödeme koşullarına uyumu doğrudan ölçer, zamanında ödeme KPI hesaplamasını basitleştirir ve düşük ödeme performansına sahip alanları belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Hesaplanan attribute. Mantık şudur: IF ClearingDate > InvoiceDueDate THEN true ELSE false.

Örnekler
truefalse
İskonto Yapıldı
DiscountTaken
Erken ödeme indiriminin başarıyla uygulanıp uygulanmadığını gösteren mantıksal (boolean) bayrak.
Açıklama

Bu öznitelik, faturanın ödendiğinde bir nakit indirimi alınıp alınmadığını gösterir. Borçlar muhasebesi (AP) sürecindeki finansal verimliliği ölçmek için kritik bir bileşendir.

Bu işaret, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'ının temelini oluşturur. İndirim olasılığı olan (Ödeme Koşullarına göre) faturaları filtreleyerek ve bu işareti analiz ederek, bir işletme ne kadar tasarruf edildiğini ve kaç tasarruf fırsatının kaçırıldığını kesin olarak hesaplayabilir. Bu, Borçlar Muhasebesi (AP) performansının net, niceliksel bir ölçüsünü sunar.

Neden önemli

Mevcut erken ödeme indirimlerini yakalama başarısını doğrudan ölçer, bu da şirketin karlılığı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Nereden alınır

Ödeme belgesindeki iskonto miktarı alanı (BSEG-SKNTO) sıfırdan büyükse kontrol edilerek türetilir.

Örnekler
truefalse
İşlem Süresi
ProcessingTime
Tek bir aktivitenin süresi.
Açıklama

İşleme Süresi (Processing Time) veya aktivite süresi, bir aktivitenin başlangıcı ile bitişi arasında geçen zamandır. Bu metrik, olay günlüğü (event log) verilerinden hesaplanır.

Bu hesaplanan ölçüm, 'Activity Duration & Rework Heatmap' dashboard'ı için kritiktir. Sürecin hangi adımlarının en çok zamanı tükettiğini nokta atışı göstermeye yardımcı olur. İşleme sürelerinin analizi; uzun onay adımları veya uzayan uyuşmazlık çözümü faaliyetleri gibi verimsizlikleri ortaya çıkarır ve hedefli iyileştirme çalışmalarına yön verir.

Neden önemli

Tekil aktivitelerde harcanan süreyi ölçerek, süreçte en çok zaman tüketen adımları ve darboğazları belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Mevcut aktivitenin EventTime'ı ile aynı fatura için sonraki aktivitenin EventTime'ı arasındaki fark bulunarak hesaplanır.

Örnekler
P2DT3H4MPT5HP7D
Ödeme Koşulları
PaymentTerms
Fatura ödemesi için tedarikçiyle üzerinde anlaşılan koşullar; çoğu zaman erken ödeme indirimlerini de içerir.
Açıklama

Ödeme koşulları, vade tarihleri ve olası erken ödeme iskontolarına ilişkin kuralları tanımlar. Örneğin 'Z001' gibi bir koşul, '30 gün içinde ödenir; 10 gün içinde ödenirse %2 iskonto' anlamına gelebilir.

Bu nitelik, 'Early Payment Discount Capture Rate' dashboard'ının temelidir. Ödeme koşullarını analiz ederek iskontoya uygun tüm faturaları belirlemek mümkündür. Bunları gerçekte alınan iskontolarla karşılaştırmak, kaçırılan tasarruf fırsatlarını ortaya koyar ve ödeme sürecinin etkinliğini ölçer.

Neden önemli

Erken ödeme iskontosu fırsatlarını analiz etmek, ödeme sürecinin finansal performansını ölçmek ve kaçırılan tasarrufları belirlemek için kritiktir.

Nereden alınır

Tedarikçi satır kalemlerinde (BSEG-ZTERM) ya da fatura başlığında (RBKP-ZTERM) bulunur.

Örnekler
Z0010001NT30
Otomatikleştirildi mi?
IsAutomated
Aktivitenin bir kullanıcı yerine sistem tarafından otomatik olarak yapılıp yapılmadığını gösteren bayrak.
Açıklama

Bu boolean öznitelik, insan tarafından başlatılan etkinlikleri sistem görevleri (system jobs), iş akışları (workflows) veya botlar tarafından yürütülenlerden ayırır. Örneğin, otomatik bir ödeme çalıştırması veya sistem tarafından oluşturulan bir fatura kaydı otomatik olarak işaretlenecektir.

Bu özniteliği analiz etmek, Borçlar Muhasebesi (Accounts Payable) sürecindeki otomasyon seviyesini anlamaya yardımcı olur. Otomasyon girişimlerinin başarısını ölçmek, otomatik ve manuel adımların verimliliğini karşılaştırmak ve otomasyon için daha fazla fırsat belirlemek için kullanılabilir.

Neden önemli

Süreçteki otomasyon düzeyini ölçmeye yardımcı olur; otomasyonun etkinliğini analiz etmeyi ve daha fazla iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi sağlar.

Nereden alınır

User Name (örn. 'SAP_SYSTEM' veya 'BATCHUSER' gibi sistem kullanıcı ID'leri) veya otomatikleştirilmiş işlerle ilişkili belirli transaction kodlarına göre türetilir.

Örnekler
truefalse
Tedarikçi Fatura Numarası
VendorInvoiceNumber
Tedarikçinin kendi belgesi üzerinde belirttiği fatura numarası.
Açıklama

Bu, tedarikçinin kendi muhasebe sistemindeki referans numarasıdır ve fiziksel veya elektronik fatura belgesinde basılı olarak yer alır. Fatura alımı sırasında manuel olarak girilir veya OCR aracılığıyla yakalanır.

Bu alan, özellikle 'Potansiyel Yinelenen Fatura Ödemeleri' dashboard'u için operasyonel amaçlar ve analizler açısından son derece önemlidir. Yinelenenleri tespit etmenin yaygın bir yöntemi, aynı Tedarikçi Adı, Tedarikçi Fatura Numarası ve Fatura Tutarı'nı paylaşan birden fazla dahili fatura belgesini aramaktır. Bir fatura için birincil harici referanstır.

Neden önemli

Olası mükerrer ödemeleri tespit etmek için kilit bir alan olup, tedarikçilerle iletişimde temel dış referans görevi görür.

Nereden alınır

Belge başlığındaki 'Reference' alanında, genellikle BKPF-XBLNR'de saklanır.

Örnekler
INV-2023-9876733401120231015-001
Temizlenme Tarihi
ClearingDate
Ödemenin yapıldığı ve faturanın açık kalemlerden mahsup edilip kapatıldığı tarih.
Açıklama

Mahsup Tarihi, faturanın finansal olarak kapatıldığını gösterir. 'Payment Cleared' aktivitesinin gerçekleştiği gündür ve başarılı faturaların çoğunda son adımdır.

Bu tarih, gerçek ödeme tarihini Fatura Vade Tarihi ile karşılaştırmak için kullanılır. Bu nedenle 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'sinin hesaplanmasında ve ödeme performansına ilişkin her türlü analizde kritiktir. Ayrıca uçtan uca fatura çevrim süresinin bitiş noktasını da belirler.

Neden önemli

Bir faturanın nihai ödemesini işaretler; çevrim süresi hesaplamaları için bitiş noktasıdır ve zamanında ödeme analizinin temelini oluşturur.

Nereden alınır

Mahsup edilmiş kalem tablolarında bulunur; tedarikçiler için örneğin BSAK-AUGDT.

Örnekler
2023-10-282023-11-142024-01-09
Gerekli Önerilen İsteğe Bağlı

Hesap Ödemeleri Fatura İşleme Aktiviteleri

Doğru süreç keşfi ve optimizasyonu için olay günlüğünüzde mutlaka yakalamanız gereken kritik adımlar ve kilometre taşları bunlardır.
7 Önerilen 8 İsteğe Bağlı
AktiviteAçıklama
Fatura Alındı
Bu aktivite, SAP'te bir fatura belgesinin manuel olarak ya da OCR/VIM gibi otomatik bir arayüz üzerinden oluşturulduğunu gösterir. Olay genellikle muhasebe belgesi başlığının oluşturulma tarih ve saatinden yakalanır.
Neden önemli

Sürecin başlangıç noktası olarak, bu aktivite uçtan uca fatura Cycle Time'ını hesaplamak ve tüm Borç Hesapları sürecinin verimini ölçmek için esastır.

Nereden alınır

Bu olay, muhasebe belgesi başlık tablosundan (BKPF), belge oluşturma tarihi (CPUDT) ve saati (CPUTM) kullanılarak alınır.

Yakala

Fatura belgesi için oluşturma zaman damgasını (BKPF-CPUDT, BKPF-CPUTM) kullanın.

Event tipi explicit
Fatura İptal Edildi
Fatura belgesi ters kaydedilerek finansal etkisi fiilen ortadan kaldırılmıştır. Bu, çoğunlukla hatalı kayıtlar veya tedarikçiyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sürecin alternatif bir bitiş durumudur.
Neden önemli

İptalleri izlemek; mükerrer gönderimler veya hatalı fatura verileri gibi süreç başarısızlıklarının nedenlerini anlamaya yardımcı olur ve yukarı akış sorunlarına işaret edebilir.

Nereden alınır

Bu, bir iptal belgesi oluşturulduğunda açıkça kaydedilir. Orijinal belge başlığında (BKPF) iptal belgesi numarası (STBLG) ve iptal nedeni belirtilecektir.

Yakala

Orijinal belgenin başlığındaki bağlantıdan (BKPF-STBLG) ulaşılan ters kayıt belgesinin kayıt tarihini belirleyin.

Event tipi explicit
Fatura Muhasebeleştirildi
Fatura, finansal bir yükümlülük oluşturarak resmi olarak Genel Defter'e kaydedilmiştir. Park edilmiş belge muhasebeleştirilmiş belgeye dönüşür ya da doğrudan muhasebeleştirme yapılır.
Neden önemli

Bu kritik bir finansal dönüm noktasıdır. Şirketin ödeme yükümlülüğünü teyit eder ve genellikle ödeme planlaması için bir ön koşuldur.

Nereden alınır

Bu olay, belge başlığındaki (BKPF) Kayıt Tarihi (Posting Date - BUDAT) ile tanımlanır. Kaydedilmiş bir belgenin belge durumu (BKPF-BSTAT) boştur.

Yakala

Park edilmemiş belgeler için (BKPF-BSTAT boşsa) kayıt zaman damgasını (BKPF-BUDAT) kullanın.

Event tipi explicit
Fatura Ödeme İçin Bloke Edildi
Sistem, faturaya otomatik ya da manuel bir blokaj koymuş ve ödemenin yapılmasını engellemiştir. Bu genellikle fiyat, miktar tutarsızlıkları veya eksik onaylardan kaynaklanır.
Neden önemli

Bu, sorunların ve tekrar işleme ihtiyacının önemli bir göstergesidir. Blokaj nedenleri ve sürelerinin analizi, ödeme gecikmelerinin ve süreç verimsizliklerinin temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu, muhasebe belgesinin (BSEG tablosu) tedarikçi satır kalemindeki Ödeme Engelleme Anahtarı (Payment Block Key - ZLSPR) alanına kaydedilen açık bir durumdur.

Yakala

BSEG-ZLSPR alanına bir bloke nedeni girildiğinde, değişiklik belgeleri üzerinden kaydedilir.

Event tipi explicit
Fatura Onaylandı
Fatura, workflow içinde gerekli tüm onayları almıştır. Bu adım genellikle faturanın muhasebeleştirilmesi veya ödeme blokelerinin kaldırılmasından önceki son adımdır.
Neden önemli

Bu kilit dönüm noktası, onay döngüsünün sonunu işaret eder. Yönlendirme ve onay arasındaki süre, verimlilik için kritik bir ölçüttür.

Nereden alınır

SAP Business Workflow log'larından bir tamamlama veya son onay adımı olarak alınır. Alternatif olarak, yönlendirme sonrası bir ödeme engelinin kaldırılmasından çıkarılabilir.

Yakala

SAP workflow log'larından tamamlanma olaylarını çıkarın veya son 'release' olayını tespit edin.

Event tipi explicit
Ödeme Gerçekleştirildi
Fatura için ödeme yapılmıştır. Bu, ödeme çalıştırması (payment run) tamamlandığında ve bir ödeme belgesi oluşturulup muhasebeleştirildiğinde kayda alınır.
Neden önemli

Bu aktivite, nakit akışı analizinde ve bu tarihin fatura vade tarihiyle karşılaştırılması yoluyla 'Zamanında Ödeme Oranı' KPI'sinin ölçümünde kritik öneme sahiptir.

Nereden alınır

Bu, faturayı kapatan ödeme belgesinin kayıt tarihinden (posting date) alınır. Ödeme belgesi numarası, fatura satır kaleminin (BSEG) kapatma belgesi alanında (AUGBL) bağlantılıdır.

Yakala

Fatura satır kalemini mahsup eden ödeme belgesinin kayıt tarihini (BUDAT) belirleyin.

Event tipi explicit
Ödeme Onaylandı
Bu aktivite, alt defterde ödeme ile faturanın karşılıklı olarak mahsuplaştırıldığı ve faturanın nihai olarak kapatıldığı anı işaret eder. Bu, sürecin tamamlandığı anlamına gelir.
Neden önemli

Sürecin kesin sonu olarak, bu aktivite doğru uçtan uca Cycle Time hesaplaması için kritik öneme sahiptir. Yükümlülüğün yerine getirildiğini doğrular.

Nereden alınır

Bu, fatura belgesinin (BSEG tablosu) tedarikçi satır kaleminde Ödeme Kapatma Tarihi (Clearing Date - AUGDT) alanının doldurulmasıyla işaretlenen açık bir olaydır.

Yakala

Fatura kalemindeki mahsup tarihini (BSEG-AUGDT) kullanın.

Event tipi explicit
Fatura Onaya Yönlendirildi
Fatura, iş kurallarına göre gerekli onaylar için workflow'a gönderilmiştir. Bu, onay alt sürecinin başlangıcını ifade eder.
Neden önemli

Bu aktivite, 'Ortalama Fatura Onay Süresi' KPI'sinin ölçümünün başlangıç noktasıdır ve onay darboğazlarının analizinde kullanılır.

Nereden alınır

Fatura objesine (örn. BUS2081) bağlı bir workflow instance'ının başlangıcını kaydeden SAP Business Workflow log'larından (SWW* tabloları) alınabilir.

Yakala

Fatura belgesine bağlı SAP workflow log'larından (ör. SWW_WIHEAD tablosu) başlangıç olaylarını çıkarın.

Event tipi explicit
Fatura Park Edildi
Sisteme girilmiş ancak henüz Genel Defter'e kaydedilmemiş bir faturayı ifade eder. Bu, çoğunlukla eksik bir belgenin daha sonra işlenmesi veya onaya sunulması için bilinçli olarak taslak kaydedilmesidir.
Neden önemli

Park edilmiş faturaları izlemek, resmi kayıt süreci başlamadan önceki gecikmeleri tespit etmeye ve veri bütünlüğü veya ilk doğrulama sorunlarını belirlemeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu durum, muhasebe belgesi başlığındaki belge durumu alanından (park edilmiş belgeler için BKPF-BSTAT = 'V') alınır. İlgili olay, bu durumun ayarlanmasıyla tetiklenir.

Yakala

BSTAT alanı 'V' (Vor-erfasst/Ön kayıt) olan BKPF tablosuna ait değişiklik belgelerini tespit edin.

Event tipi inferred
Fatura Reddedildi
Onay sürecinde bir onaycı faturayı reddetmiştir. Bu işlem genellikle faturayı düzeltme veya açıklama için işleyene geri gönderir.
Neden önemli

Reddedilen işlemleri izlemek, onay sürecindeki yeniden işleme döngülerini ortaya çıkarır ve politika uyumluluğu veya hatalı fatura kodlaması ile ilgili sorunları gösterebilir.

Nereden alınır

Bu, fatura ile ilişkili SAP Business Workflow logları içinde belirli bir sonuç olayı olarak yakalanır.

Yakala

SAP workflow log'larından 'rejected' durumundaki workflow olaylarını çıkarın.

Event tipi explicit
Fatura Vade Tarihi Geçti
Faturanın net vade tarihinin, karşılığında ödeme mahsup edilmeden geçtiğini belirten hesaplanmış bir olay. Bu, gecikmiş veya vadesi geçmiş ödeme durumunu ifade eder.
Neden önemli

'Ödeme Uyumluluğu ve Vade' dashboard'u için temel olan bu aktivite, vadesi geçmiş faturaları proaktif olarak belirlemeye ve yönetmeye, ayrıca gecikmeli ödemelerin temel nedenlerini analiz etmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu, SAP'de açık bir olay değildir. Sistemin mevcut tarihi ile Net Vade Tarihi (BSEG-ZFBDT veya başlangıç tarihi ve ödeme koşullarından hesaplanan) karşılaştırılarak hesaplanır.

Yakala

Olay timestamp'i fatura net vade tarihinden büyük olduğunda tetiklenen hesaplanmış event.

Event tipi calculated
Mal Kabulü Eşleştirildi
Bu aktivite, faturadaki miktar ve tutarların ilgili mal girişi belgesiyle başarıyla eşleştirildiğini gösterir. 3 yollu eşleştirme senaryosunda son doğrulamadır.
Neden önemli

Bunu izlemek, 3 yollu eşleştirme sürecindeki verimsizlikleri ve alınan mallar ile tedarikçi tarafından faturalandırılanlar arasındaki tutarsızlıkları tespit etmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu, fatura satır kaleminde bir malzeme belgesi referansının (mal kabul) varlığından çıkarılır ve genellikle satın alma siparişi kalem geçmişi aracılığıyla bağlanır.

Yakala

Fatura satır kaleminde Mal Girişi belgesi referansı bulunmasına göre (ör. MIRO faturalarında RSEG) çıkarım yapılır.

Event tipi inferred
Ödeme Önerisi Oluşturuldu
Fatura, bir ödeme çalıştırmasının (örn. F110) parçası olarak ödeme teklifine dahil edilmiştir. Çalıştırmanın nihai olarak yürütülmesi beklenirken ödeme için sıraya alınmıştır.
Neden önemli

Bu aktivite, açık bir yükümlülükten ödemeye hazırlanmakta olan bir kaleme geçişi gösterir; ödeme operasyonlarının verimliliğini analiz etmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu olay, ödeme çalıştırma veri tablolarında, özellikle REGUP (Ödeme Programından İşlenen Kalemler) ve REGUH (Başlık) tablolarında açıkça kaydedilir.

Yakala

REGUH’de tanımlanan bir ödeme çalışması için faturanın REGUP tablosunda ne zaman göründüğünü belirleyin.

Event tipi explicit
Satın Alma Siparişi Eşleştirildi
Bu aktivite, faturanın ilgili satın alma siparişiyle (PO) başarıyla eşleştirildiğini gösterir. Satın almaya dayalı faturalar için 3 yollu eşleştirmenin kritik bir adımıdır.
Neden önemli

Bu aktivitenin analizi, eşleştirme sürecinin verimliliğini ölçmeye yardımcı olur ve '3 Yönlü Eşleştirme Performansı' ile 'PO'suz Fatura Yüzdesi' KPI'ları için temel teşkil eder.

Nereden alınır

Bu, BSEG veya ACDOCA tablosundaki bir fatura satır kaleminde geçerli bir Satın Alma Siparişi numarası (EBELN) ve kalemi (EBELP) bulunduğunda çıkarılır.

Yakala

Fatura belgesi oluşturulduğunda üzerinde Satınalma Siparişi referansı (BSEG-EBELN) bulunmasına göre çıkarım yapılır.

Event tipi inferred
Uyuşmazlık Giderildi
Bu aktivite, muhtemelen ödeme blokesine yol açan bir sorunun incelenip çözüldüğünü gösterir. Bir faturadan ödeme blokesi kaldırıldığında yakalanır.
Neden önemli

Bu yeniden işleme döngüsünü takip etmek, 'Fatura Tutarsızlığı Yeniden İşleme Analizi' dashboard'u için çok önemlidir. Hataları düzeltmek için harcanan zamanı ve eforu ölçmeye yardımcı olur.

Nereden alınır

Bu, ödeme blokajının kaldırıldığını gösteren değişiklik belgelerinden çıkarılır. BSEG-ZLSPR alanı için değişiklik günlüğü (change log) birincil kaynaktır.

Yakala

ZLSPR alanının bir değerden boş değere getirildiği BSEG tablosuna ait değişiklik belgelerini tespit edin.

Event tipi inferred
Önerilen İsteğe Bağlı

Veri Çıkarma Rehberleri

SAP S/4HANA’dan verinizi nasıl alırsınız?