Veri Şablonu: Satıcı Faturası İşleme Süreci
Hesap Ödemeleri Fatura İşleme Data Şablonunuz
- Toplanması tavsiye edilen özellikler
- İzlenecek anahtar faaliyetler
- Çıkarma Rehberliği
Borç Hesapları Fatura İşleme Süreci Nitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Fatura
InvoiceNumber
|
Her tedarikçi faturası için benzersiz bir tanımlayıcıdır. Faturanın alınmasından ödenmesine kadar olan sürecini takip etmek için birincil vaka kimliğidir. | ||
|
Açıklama
Fatura Numarası, işlenen her faturayı benzersiz bir şekilde tanımlayan, Accounts Payable analizlerinin temel taşıdır. Doğrulama, onay ve ödeme gibi ilgili tüm aktiviteleri tek ve bütüncül bir process instance'ına bağlar. Process mining'de bu özellik, her faturanın yaşam döngüsünün uçtan uca yeniden oluşturulmasını sağlar. Process flow'ları analiz etmek, belirli faturalardaki darboğazları tespit etmek ve toplam cycle time gibi vaka düzeyindeki metrikleri hesaplamak için kullanılır. Diğer tüm attribute'lar, bu fatura numarasının izlediği yolculuğa bağlam sunar.
Neden önemli
Bu, tek bir fatura için tüm süreç adımlarını birbirine bağlayan temel Case ID'dir (Vaka Kimliği); bu sayede baştan sona (end-to-end) işleme süresi ve yolu analiz edilebilir.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki AP Bill veya Vendor Invoice object'i içinde genellikle 'Bill No.' veya 'Invoice #' alanıdır.
Örnekler
INV-2023-001237854-AXBSI-990432
|
|||
|
Aktivite
ActivityName
|
Gerçekleşen belirli süreç adımının veya event'in adı; örneğin 'Invoice Approved' veya 'Payment Executed'. | ||
|
Açıklama
Aktivite Adı, Tedarikçi Ödemeleri sürecindeki tek bir adımı tanımlar. Bu aktiviteler, her bir fatura için süreç akışını oluşturan olay dizisini meydana getirir. Bu aktivitelerin sırasını analiz etmek, Process Mining'in temelidir. Gerçek süreç haritasının keşfedilmesine, standart prosedürden sapmaların belirlenmesine ve yeniden işleme döngülerinin (örneğin, 'Uyuşmazlık Bulundu' ve ardından 'Uyuşmazlık Çözüldü') analiz edilmesine olanak tanır. Aktivitelerin sıklığı ve düzeni, süreç verimliliğini anlamak için temel öneme sahiptir.
Neden önemli
Bu attribute, süreç haritasındaki adımları tanımlar ve süreç akışını görselleştirmek, darboğazları belirlemek ve sapmaları analiz etmek için esastır.
Nereden alınır
Bu öznitelik, Sage Intacct'teki AP Faturaları ve Ödemeleri ile ilgili sistem event'lerinden, durum değişikliklerinden veya denetim izi (audit trail) kayıtlarından türetilmiştir.
Örnekler
Fatura AlındıFatura OnaylandıÖdeme ProgramlandıÖdeme Gerçekleştirildi
|
|||
|
Başlangıç Zamanı
EventTime
|
Belirli bir aktivitenin veya süreç adımının gerçekleştiği kesin tarih ve saatini belirtir. | ||
|
Açıklama
Olay Zamanı veya zaman damgası, bir aktivitenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini kaydeder. Bu kronolojik veri, olayları doğru sıralamak ve süreçteki farklı adımlar arasındaki süreyi hesaplamak için hayati öneme sahiptir. Process Mining analizinde, zaman damgaları, süreç haritasını kronolojik sırayla oluşturmak, aktiviteler arasındaki döngü sürelerini hesaplamak ve süreç performansını zaman içinde analiz etmek için kullanılır. Gecikmelerin ne zaman meydana geldiğini (örneğin, hafta sonları veya mesai saatleri dışında) belirlemeyi sağlar ve tüm zaman tabanlı KPI'ların temelini oluşturur.
Neden önemli
Bu timestamp (zaman damgası), event'leri (olayları) kronolojik olarak sıralamak ve cycle time (döngü süresi) ve bekleme süresi gibi tüm süre tabanlı metrikleri hesaplamak için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Sage Intacct objelerindeki çeşitli tarih alanlarından türetilmiştir; örneğin 'Satıcı Faturaları' üzerindeki 'Oluşturulma Tarihi', 'Onay Tarihi' veya 'Satıcı Ödemeleri' üzerindeki 'Ödeme Tarihi' gibi.
Örnekler
2023-10-26T10:00:00Z2023-10-27T14:35:10Z2023-11-05T09:15:00Z
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
Verinin çekildiği sistemdir; genellikle ERP veya muhasebe yazılımını tanımlayan statik bir değerdir. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, süreç verisinin kaynağını belirler. Çoklu sistem ortamlarında, veri kaynaklarını ayırt etmeye ve veri geçmişinin (data lineage) netliğini sağlamaya yardımcı olur. Bu görünüm için değer, sürekli olarak 'Sage Intacct' olacaktır. Tek sistem analizinde genellikle statik bir değer olsa da, veri yönetimi (data governance) ve birden fazla sistemden verileri birleştirebilecek potansiyel gelecek projeler için çok önemlidir. Analizin hedeflenen kaynaktan gelen verilere dayandığını doğrular.
Neden önemli
Verinin kaynağını net bir şekilde belirleyerek veri kökenini güvence altına alır; bu durum, veri yönetimi ve çoklu sistem ortamlarında kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu, genellikle veri çıkarma ve dönüştürme (data extraction and transformation) süreci sırasında eklenen statik bir değerdir.
Örnekler
Sage Intacct
|
|||
|
Son Veri Güncelleme
LastDataUpdate
|
Bu kayıt için verinin kaynak sistemden en son ne zaman yenilendiğini veya çekildiğini gösteren timestamp bilgisidir. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, en son veri çıkarma işlemine ait bir timestamp (zaman damgası) sağlar. Analiz edilen verinin güncelliğini anlamak ve veri yenileme programlarını yönetmek için kritik öneme sahiptir. Dashboard'larda ve raporlarda, bu bilgi kullanıcılara içgörülerin zamanında sağlanıp sağlanmadığını bildirir. Örneğin, son güncelleme bir hafta önce yapıldıysa, çıkarılan tüm sonuçların, yakın zamandaki süreç aktivitelerinin henüz dahil edilmediğini göz önünde bulundurması gerekir. Bu, veri yönetimi (data governance) ve analize olan güveni korumak için önemli bir alandır.
Neden önemli
Verilerin güncelliğini gösterir; bu da kullanıcıların süreç analizinin ne kadar yeni olduğunu ve bir sonraki veri yenilemesinin ne zaman gerektiğini anlamalarını sağlar.
Nereden alınır
Bu timestamp (zaman damgası), veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) süreci sırasında oluşturulur ve her satıra eklenir.
Örnekler
2023-11-20T04:00:00Z2023-11-21T04:00:00Z
|
|||
|
Fatura Durumu
InvoiceStatus
|
Faturanın Tedarikçi Ödemeleri iş akışındaki mevcut işleme durumu. | ||
|
Açıklama
Fatura Durumu, bir faturanın yaşam döngüsündeki mevcut konumunu (örneğin 'Draft', 'Submitted for Approval', 'Approved' veya 'Paid') gösterir. Bu, faturanın ilerleyişine dair anlık bir görünüm sunar. Bu attribute, faturaların farklı durumlar arasındaki dağılımını gösteren 'Invoice Throughput & Volume Trends' dashboard'u için hayati öneme sahiptir. Operasyon yöneticilerinin iş yüklerini takip etmelerine, faturaların biriktiği darboğazları belirlemelerine ve tamamlanma sürelerini tahmin etmelerine yardımcı olur. Durum değişikliklerini zaman içinde takip etmek, process mining için aktivite kaydı oluşturmanın yaygın bir yoludur.
Neden önemli
Bir faturanın mevcut durumunun anlık bir görünümünü sunar; bu, iş yüklerini takip etmek ve faturaların takılı kaldığı aşamaları tespit etmek için hayati öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki AP Bill object'inde genellikle bir 'State' veya 'Status' alanıdır.
Örnekler
TaslakGönderildiOnaylandıÖdendi
|
|||
|
Fatura Tutarı
InvoiceAmount
|
Faturanın toplam parasal değeridir. | ||
|
Açıklama
Fatura Tutarı, tedarikçi tarafından kesilen faturanın toplam finansal değerini gösterir. Bu, finansal analizler ve bir faturanın değerinin işleme sürecini nasıl etkilediğini anlamak için kritik bir özelliktir. Analizlerde, faturaları değer aralıklarına (örneğin, düşük, orta, yüksek değerli) göre ayırmak için kullanılır. Böylece yüksek değerli faturaların farklı onay süreçlerinden geçip geçmediği veya işlenmelerinin daha uzun sürüp sürmediği görülebilir. Ayrıca, onay limitleri genellikle bu tutara göre belirlendiği için 'Payment Policy Conformance Rate' KPI'ının da temel bir bileşenidir. Yüksek değerli işlemler üzerindeki süreç iyileştirme çalışmalarının önceliklendirilmesine yardımcı olur.
Neden önemli
Yüksek değerli faturaların farklı yolları izleyip izlemediğini veya daha uzun sürüp sürmediğini belirleme gibi değer bazlı analizlere olanak tanır ve onay limiti uyumluluğunu kontrol etmek için kilit bir araçtır.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki AP Bill object'inde yer alan 'Amount' veya 'Transaction Amount' alanıdır.
Örnekler
150.755000.0025000.50
|
|||
|
Kayıt Tarihi
PostingDate
|
Fatura işleminin Genel Muhasebe'ye (GL) kaydedildiği tarih. | ||
|
Açıklama
Kayıt Tarihi, faturayla ilişkili finansal işlemin şirketin resmi kayıtlarına (General Ledger) işlendiği tarihtir. Bu tarih, giderin hangi mali dönemde muhasebeleştirileceğini belirlediği için muhasebe ve finansal raporlama açısından kritik öneme sahiptir. Süreç analizinde, bir faturanın alınması ile kayıt tarihi arasındaki zaman gecikmesi, doğrulama ve onay aşamalarındaki verimsizlikleri gözler önüne serebilir. Bu, 'Invoice Posted To GL' aktivitesi için önemli bir mihenk taşıdır ve genellikle cycle time'ın 'book-to-pay' kısmını ölçmek için kullanılır. Kayıt tarihlerinin analizi, zamanında mali kapanışların ve doğru raporlamanın sağlanmasına yardımcı olur.
Neden önemli
Bir faturanın finansal sisteme resmi olarak kaydedildiği zamanı gösterir; bu, muhasebe döngü sürelerini ölçmek ve zamanında finansal raporlama sağlamak için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki AP Bill object'inde yer alan 'Posting Date' (Muhasebe Kayıt Tarihi) alanıdır.
Örnekler
2023-10-282023-11-022023-11-10
|
|||
|
Kullanıcı Adı
UserName
|
Fatura üzerinde belirli bir aktiviteyi gerçekleştiren çalışan veya kullanıcının adıdır. | ||
|
Açıklama
User Name, süreçteki bir event'ten (veri girişi, doğrulama veya onay gibi) sorumlu kişiyi belirler. Bu, sorumluluğu sağlamanın yanı sıra bireysel kaynakların veya ekiplerin performansını analiz etmeye yardımcı olur. Bu attribute, belirli onaylayanların sürekli olarak yavaş olup olmadığını görmek için kullanılabileceğinden, 'Invoice Approval Cycle Time Analysis' dashboard'u için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, top performers'ları veya ek eğitime ihtiyaç duyabilecek kullanıcıları tespit etmeye de olanak tanır. Aktiviteleri kullanıcı bazında analiz etmek, kaynak yönetimine ve iş yükü dağılımını anlamaya büyük katkı sağlar.
Neden önemli
Hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığını takip eder; onaylayıcı performansı, iş yükü dağılımı ve eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek için kritiktir.
Nereden alınır
Bu bilgi, Sage Intacct'teki AP Bill ve AP Payment object'lerinin denetim izi (audit trail) veya geçmiş kayıtlarında (log'larında) yakalanır ve durum değişiklikleri veya modifikasyonlarla ilişkilendirilir.
Örnekler
Alice JohnsonBob Williamssystem.user
|
|||
|
Maliyet Merkezi
CostCenter
|
Fatura giderinin tahsis edildiği belirli departman veya iş birimidir. | ||
|
Açıklama
Maliyet Merkezi, işletmenin faturadaki giderden sorumlu olan bölümünü gösteren organizasyonel bir boyuttur. Bütçeleme, maliyet dağıtımı ve finansal raporlama için kullanılır. Process Mining'de bu özellik, 'Maliyet Merkezi İşleme Tutarsızlıkları' dashboard'u için hayati öneme sahiptir. Farklı maliyet merkezleri arasında döngü süresi ve yeniden işleme oranları gibi temel metriklerin karşılaştırılmasına olanak tanır. Yüksek performanslı maliyet merkezlerinin belirlenmesi, paylaşılabilecek en iyi uygulamaları ortaya çıkarırken, düşük performanslı olanlar hedeflenmiş süreç iyileştirmeleri veya eğitim gerektirebilir. Bu, 'Maliyet Merkezi Döngü Süresi Farklılığı' KPI'ının birincil özelliğidir.
Neden önemli
Farklı iş birimleri arasında performans karşılaştırması yapılmasını sağlar, tutarsızlıkları ve süreç standardizasyonu fırsatlarını ortaya çıkarır.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki AP Bill kalemlerinde bulunan standart bir boyuttur; genellikle 'Departman' olarak etiketlenir veya Maliyet Merkezi için özel bir boyut olarak kullanılır.
Örnekler
Satış - ABDPazarlamaBT AltyapısıAraştırma ve Geliştirme
|
|||
|
Ödeme Durumu
PaymentStatus
|
Faturayla ilişkili ödeme işleminin mevcut durumu. | ||
|
Açıklama
Payment Status, invoice status'tan bağımsız olarak ödemenin kendi halini tanımlar. Olası değerler 'Scheduled', 'In Progress', 'Paid', 'Cleared' veya 'Failed' şeklindedir. Bu attribute, 'Payment Status & Error Monitoring' dashboard'unun temel odağıdır. Finans ekibinin ödeme döngülerinin başarısını izlemesini, başarısız ödemeleri hızla tespit edip çözmesini ve olası tekrar eden ödemeleri takip etmesini sağlar. Her payment status'ında geçirilen süreyi anlamak, ödeme yürütme sürecini iyileştirmeye ve nakit akışı öngörülebilirliğini artırmaya yardımcı olur.
Neden önemli
Son ödeme adımının durumunu ve başarısını izler; ödeme hataları veya gecikmelerini hızla tespit edip çözmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu bilgi, Sage Intacct'teki AP Payment veya Bill Payment object'inde bulunur.
Örnekler
PlanlandıBankaya GönderildiMahsup Edildiİptal Edildi
|
|||
|
Satın Alma Siparişi Numarası
PurchaseOrderNumber
|
Varsa, fatura ile ilişkili Satın Alma Siparişi (PO) tanımlayıcısı. | ||
|
Açıklama
Satın Alma Sipariş Numarası, bir faturayı önceden onaylanmış bir tedarik talebiyle ilişkilendirir. Faturalar Satın Alma Siparişli (PO-backed) veya Satın Alma Siparişsiz (non-PO) olabilir. Bir Satın Alma Sipariş numarasının varlığı, genellikle daha otomatikleştirilmiş bir eşleştirme sürecini (two-way veya three-way matching) mümkün kılar. Bu attribute, 'Purchase Order Matched' aktivitesini ve ilgili tutarsızlıkları analiz etmek için temel bir niteliktir. Süreci, Satın Alma Siparişli ve Satın Alma Siparişsiz faturalar olarak ayırarak cycle time'larını ve otomasyon oranlarını karşılaştırma olanağı sunar. Satın Alma Siparişli faturalarda yüksek oranda tutarsızlıklar, Satın Alma Siparişi oluşturma veya mal/hizmet kabul süreçlerinde sorunlar olabileceğine işaret edebilir.
Neden önemli
Satınalma Siparişi (PO) destekli faturaları, genellikle farklı işleme yolları izleyen ve farklı otomasyon potansiyellerine sahip olan PO dışı faturalardan ayırır.
Nereden alınır
Bu alan, Sage Intacct'teki AP Bill object'inde mevcuttur ve faturayı mevcut bir Satın Alma Siparişi'ne bağlamak için kullanılır.
Örnekler
PO-004581PO-005123Uygulanamaz
|
|||
|
Tedarikçi Adı
VendorName
|
Faturayı ibraz eden tedarikçi veya satıcının yasal adıdır. | ||
|
Açıklama
Tedarikçi Adı (Vendor Name), bir faturayla ilişkili tedarikçiyi belirler. Bu attribute, Accounts Payable sürecinde tedarikçiye özgü davranışları ve performansı analiz etmek için kritik bir öneme sahiptir. Bu boyut, belirli tedarikçilerden gelen faturaların nasıl işlendiğini görmek üzere process map'i filtrelemek için kullanılır. 'Vendor Performance & Processing Time' dashboard'u ve 'Vendor Cycle Time Variance' KPI'ı için vazgeçilmezdir; hangi tedarikçilerin faturalarının hızla işlendiğini, hangilerinin ise sürekli gecikmeler veya tutarsızlıklarla karşılaştığını tespit etmeye yardımcı olarak tedarikçi işbirliği ve süreç standardizasyonu için fırsatlar yaratır.
Neden önemli
Tedarikçiye göre süreç varyasyonlarının ve performansın analiz edilmesini sağlayarak, tedarikçiye özgü darboğazların veya fatura kalitesi sorunlarının belirlenmesine yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu bilgi, Sage Intacct'teki 'Vendor' object'inde yer alır ve AP Bill'e bağlıdır.
Örnekler
Staples Inc.Office DepotGlobal Teknoloji HizmetleriCreative Solutions LLC
|
|||
|
Vade Tarihi
DueDate
|
Ödeme koşullarına göre fatura ödemesinin vadesi gelen tarih. | ||
|
Açıklama
Vade Tarihi, bir faturanın ödenmesi için sözleşmeyle kararlaştırılan tarihtir. Bu tarih, fatura tarihi ve tedarikçiyle müzakere edilen ödeme koşulları (örn. Net 30) tarafından belirlenir. Bu özellik, zamanında ödeme performansını izlemek ve finansal planlama yapmak için temeldir. Geç ödemeleri işaretlemek için 'Ödeme Uyumluluğu ve Politika Takibi' dashboard'unda kullanılır. Ayrıca, erken ödemelerin ölçüldüğü temel teşkil ettiği için 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'ını hesaplamak için de kritik öneme sahiptir.
Neden önemli
Bu tarih, zamanında ödeme oranlarını analiz etmek, nakit akışını yönetmek ve erken ödeme indirimlerinden yararlanma fırsatlarını belirlemek için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki AP Bill object'inde yer alan 'Due Date' (Vade Tarihi) alanıdır. Manuel olarak girilebilir veya ödeme koşullarına göre otomatik olarak hesaplanabilir.
Örnekler
2023-11-152023-12-302024-01-10
|
|||
|
Bölüm
Department
|
Faturayla ilişkilendirilen ve genellikle onaylar ve maliyet tahsisi için kullanılan dahili departmanın adıdır. | ||
|
Açıklama
Departman, bir faturayı şirketin 'Pazarlama' veya 'Bilgi Teknolojileri' gibi belirli bir fonksiyonel alanına atayan organizasyonel bir özelliktir. Genellikle onayları doğru departman yöneticisine veya müdürüne yönlendirmek için kullanılır. Maliyet Merkezi'ne benzer şekilde, bu boyut işletmenin farklı bölümleri arasında performans analizi yapmaya olanak tanır. Onay sürelerini veya departman bazındaki yeniden işleme oranlarını karşılaştırmak için kullanılabilir, süreçlerin sorunsuz çalıştığı yerler ile çalışmadığı yerleri vurgular. Bu analiz, Tedarikçi Ödemeleri sürecini tüm organizasyon genelinde standartlaştırma çabalarını destekler.
Neden önemli
İşletmenin farklı işlevsel alanları arasında süreç performansının karşılaştırılmasına olanak tanıyarak standardizasyon çabalarını destekler.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'te AP Faturaları gibi işlemlere atanabilen standart bir boyuttur.
Örnekler
PazarlamaSatışBTFinans
|
|||
|
Doğrudan İşlem mi?
IsStraightThrough
|
Faturanın herhangi bir manuel müdahale veya yeniden işleme tabi tutulmadan işlenmesi durumunda doğru olan bir boolean (mantıksal) bayrak. | ||
|
Açıklama
Bu attribute, alınma aşamasından ödeme planlamasına kadar hiçbir manuel müdahale veya istisna yönetimi olmaksızın tamamen otomatik olarak işlenmiş faturaları belirler. Genellikle 'Is Rework' bayrağının tersi niteliğindedir. Bu flag, otomasyon ve süreç verimliliğinin temel bir ölçütü olan 'Invoice Straight-Through Process Rate' KPI'ını hesaplamak için kullanılır. Yüksek bir straight-through oranı, olgun ve iyi kontrol edilen bir AP sürecini gösterir. Straight-through olarak işlenmeyen faturaların özelliklerini analiz etmek, tam otomasyonun önündeki kalan engelleri belirlemeye yardımcı olur.
Neden önemli
Tamamen otomatikleştirilmiş faturaları belirler, bu da otomasyon girişimlerinin başarısını ölçmeye ve daha fazla iyileştirme fırsatlarını tespit etmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu flag, Process Mining aracında genellikle 'IsRework' flag'inin tersi olarak veya bir 'happy path' (doğru/normal akış) faaliyet dizisi tanımlanarak hesaplanır.
Örnekler
truefalse
|
|||
|
Fatura Döngü Süresi
InvoiceCycleTime
|
Bir faturanın ilk kez alındığı andan ödemesinin tamamen ödendiği ana kadar geçen toplam süredir. | ||
|
Açıklama
Fatura Döngü Süresi, tek bir fatura için Borç Hesapları sürecinin uçtan uca süresini ölçen bir anahtar performans göstergesidir. 'Ödeme Temizlendi' zaman damgası ile 'Fatura Alındı' zaman damgası arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu metrik, genel süreç verimliliğine üst düzey bir bakış sunar. Uzun bir ortalama döngü süresi, sistemik darboğazlara, karmaşık onay zincirlerine veya yüksek yeniden işleme oranlarına işaret edebilir. Bu niteliği analiz etmek, performans kıyaslamaları belirlemeye ve zaman içinde süreç iyileştirme girişimlerinin etkisini ölçmeye yardımcı olur. Bu, 'Fatura Uçtan Uca Süreç Akışı' analizi için birincil KPG'dir.
Neden önemli
Bu, genel süreç verimliliğini ölçmek için kritik bir KPI'dır. Bunu azaltmak, tedarikçi ilişkilerini iyileştirebilir ve daha iyi nakit akışı yönetimi sağlayabilir.
Nereden alınır
Bu metrik, Process Mining aracında, her vaka için son event'in (olayın) başlangıç zamanından ilk event'in başlangıç zamanını çıkararak hesaplanır.
Örnekler
15 days 4 hours32 gün 1 saat8 gün 12 saat
|
|||
|
Fatura Tarihi
InvoiceDate
|
Faturanın tedarikçi tarafından düzenlendiği tarih. | ||
|
Açıklama
Fatura Tarihi veya Fatura Düzenleme Tarihi olarak bilinen bu değer, tedarikçi tarafından faturaya basılan tarihtir. Ödeme vadesinin resmi başlangıcını (örneğin, 'Net 30' geri sayımının başlangıcı) işaret eder. Bu özellik, bir faturanın sisteme girilmesi ('Invoice Received' activity) için geçen süreyi ölçmekte bir referans noktası olarak kullanılır; bu metrik 'invoice lag' olarak adlandırılır. Bu gecikmeyi azaltmak, süreç görünürlüğünü ve nakit akışı tahminini iyileştirmek isteyen AP departmanları için kritik bir hedeftir. Birçok finansal hesaplama için temel bir tarihtir.
Neden önemli
Tedarikçinin bakış açısına göre başlangıç noktasını ifade eder; fatura alımındaki gecikmeyi hesaplamak ve ödeme vadesini belirlemek için kullanılır.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki AP Bill object'inde yer alan 'Bill Date' veya 'Date' alanıdır.
Örnekler
2023-10-152023-10-202023-11-01
|
|||
|
İskonto Tarihi
EarlyPaymentDiscountDate
|
Erken ödeme indiriminden faydalanmak için bir faturanın ödenmesi gereken son tarih. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, satıcının sunduğu indirimden faydalanmak için faturanın ödenmesi gereken son tarihi belirtir. Fatura tarihi ve indirim koşullarına (örneğin, '2/10, Net 30' koşulları için fatura tarihinden 10 gün sonra) göre hesaplanır. Bu tarih, AP süreci için kritik bir dahili SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması) görevi görür. 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' dashboard'u, bir ödemenin indirimi almak için zamanında yapılıp yapılmadığını belirlemek amacıyla bu tarihi kullanır. Ödemelerin bu son tarihe ne kadar yakın yapıldığını izlemek, onay ve ödeme planlama aşamalarında darboğazları ortaya çıkarabilir.
Neden önemli
Borç Hesapları ekibi için kritik bir son tarih işlevi görür; bu son tarihe uymak doğrudan şirket için maliyet tasarrufu anlamına gelir.
Nereden alınır
Bu tarih, Sage Intacct'teki AP Bill kaydında yer alan 'Bill Date' ve 'Payment Terms' bilgilerinden hesaplanır.
Örnekler
2023-10-252023-11-102023-11-30
|
|||
|
İskonto Tutarı
EarlyPaymentDiscountAmount
|
Faturanın standart son ödeme tarihinden önce ödendiği durumda sağlanabilecek potansiyel parasal indirimdir. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, satıcı tarafından sunulan erken ödeme indiriminin değerini temsil eder ve ödeme koşullarına göre tanımlanır (örneğin, '2/10, Net 30' 10 gün içinde ödenirse %2 indirim anlamına gelir). Bu tutar, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'ı ve dashboard'u için kritik öneme sahiptir. Her fatura için tasarruf fırsatını niceliksel olarak belirleyerek, finans ekibinin en önemli indirimleri sunan ödemelere öncelik vermesini sağlar. Toplam potansiyel indirim miktarını, gerçekten yakalanan miktarla karşılaştırmak, süreç verimsizliklerinin finansal etkisini açıkça ortaya koyar.
Neden önemli
Erken ödemelerden elde edilebilecek potansiyel tasarrufları belirler ve ölçer; faturaları önceliklendirmeye ve Tedarikçi Ödemeleri süreç verimliliğinin finansal etkisini ölçmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu değer, genellikle Sage Intacct'teki AP Bill'deki 'Payment Terms' ve 'Invoice Amount' alanlarına göre hesaplanır.
Örnekler
10.0050.25250.00
|
|||
|
Onay Çevrim Süresi
ApprovalCycleTime
|
Bir faturanın onaya gönderildiği andan nihai olarak onaylandığı ana kadar geçen süreyi ifade eder. | ||
|
Açıklama
Onay Çevrim Süresi, sürecin özellikle onay aşamasının süresini ölçer. Bu süre, 'Fatura Onaylandı' timestamp'i ile 'Onay İçin Yönlendirildi' timestamp'i arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu metrik, 'Fatura Onay Çevrim Süresi Analizi' dashboard'unun odak noktasıdır. Belirli onaylayanlardan, departmanlardan veya fatura türlerinden kaynaklanan onay iş akışı içindeki darboğazları belirlemeye yardımcı olur. Bu çevrim süresini azaltmak genellikle önemli bir hedeftir, çünkü erken ödeme indirimlerinden faydalanma yeteneğini ve zamanında ödeme yapılmasını doğrudan etkiler.
Neden önemli
Ödemeleri geciktiren ve iskonto fırsatlarını kaçırma riski taşıyan yavaş onaycıları veya darboğazları tespit ederek, onay iş akışının verimliliğini ölçer.
Nereden alınır
Bu metrik, Process Mining aracında, 'Fatura Onaylandı' activity'sinin timestamp'inden (zaman damgasından) 'Onay İçin Yönlendirildi' activity'sinin timestamp'ini çıkararak hesaplanır.
Örnekler
2 days 3 hours7 gün 1 saat10 hours 30 minutes
|
|||
|
Para Birimi
Currency
|
Fatura tutarının belirlendiği para birimi. | ||
|
Açıklama
Para Birimi özelliği, fatura tutarı için kullanılan para birimini (örn. USD, EUR, GBP) belirtir. Bu, özellikle birden fazla para biriminde fatura işleyen çok uluslu kuruluşlar için önemlidir. Analizde, doğru finansal raporlama ve tutarları karşılaştırma amacıyla ortak bir para birimine dönüştürmek için gereklidir. Para birimine göre filtreleme yapmak, belirli para birimindeki faturaların farklı bankacılık düzenlemeleri veya onay süreçleri nedeniyle daha uzun işlem süreleriyle karşılaşıp karşılaşmadığını da ortaya çıkarabilir. Tüm parasal değerlere gerekli bağlamı sağlar.
Neden önemli
Tüm parasal değerler için gerekli bağlamı sunarak, özellikle çok uluslu kuruluşlarda doğru finansal analizi mümkün kılar.
Nereden alınır
Bu, AP Bill object'indeki 'Currency' alanıdır; çoklu para birimi etkinse genellikle Sage Intacct'teki Vendor kaydından devralınır.
Örnekler
USDEURGBP
|
|||
|
Tedarikçi ID
VendorId
|
Tedarikçi veya satıcı için benzersiz sistem tanımlayıcısıdır. | ||
|
Açıklama
Tedarikçi Kimliği (Vendor ID), her tedarikçi kaydı için benzersiz, sistem tarafından oluşturulan bir tanımlayıcıdır. Bazen tutarsızlık gösterebilen Tedarikçi Adı'nın (Vendor Name) aksine, Vendor ID veriyi birbiriyle bağlamak ve analizler yapmak için istikrarlı bir anahtar sunar. Vendor Name dashboard'lar için daha kullanıcı dostu olsa da, Vendor ID özellikle tedarikçi adlarında ufak farklılıklar (örneğin, 'Staples Inc.' ve 'Staples') olabileceği durumlarda gruplama ve filtreleme işlemleri için teknik olarak daha güvenilirdir. Bu sayede, belirli bir tedarikçiye ait tüm işlemlerin doğru performans analizi için hatasız bir şekilde gruplandırılması sağlanır.
Neden önemli
Bir tedarikçi için istikrarlı ve benzersiz bir anahtar görevi görür; bu, tedarikçi adlarında farklılıklar olsa bile, tedarikçiyle ilgili analizler için verilerin doğru bir şekilde toplanmasını sağlar.
Nereden alınır
Bu, Sage Intacct'teki Vendor object'inde yer alan 'Vendor ID' alanıdır.
Örnekler
V1001V1002V2304
|
|||
|
Tutarsızlık Nedeni
DiscrepancyReason
|
Fatura uyuşmazlığının nedenini açıklayan (örneğin fiyat veya miktar tutarsızlıkları gibi) bir kod veya metin. | ||
|
Açıklama
Uyuşmazlık Nedeni, bir fatura doğrulama veya Satın Alma Siparişi (PO) eşleştirmesinde başarısız olduğunda bağlam sağlar. Faturanın neden manuel inceleme için işaretlendiğini açıklar; yaygın nedenler arasında fiyat farklılıkları, miktar uyuşmazlıkları veya eksik bilgiler bulunur. Bu özellik, 'Uyuşmazlık Çözüm Süresi ve Yeniden İşleme' dashboard'u için merkezi öneme sahiptir. En sık görülen uyuşmazlık nedenleri analiz edilerek, bir şirket kök nedenleri belirleyebilir—bunların belirli tedarikçilerle, ürünlerle veya dahili veri girişi hatalarıyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın. Bu bilgi, ana verileri güncellemek veya tedarikçilerle iletişimi iyileştirmek gibi hedeflenmiş süreç iyileştirmelerini yönlendirmek için paha biçilmezdir.
Neden önemli
Yeniden işleme ve gecikmelerin temel nedenini açıklar; bu da istisnaları azaltmak ve doğrudan işleme oranını artırmak için hedeflenen iyileştirmelere olanak tanır.
Nereden alınır
Bu bilgi, özel bir alanda, not alanında saklanabilir veya Sage Intacct içindeki belirli istisna durumlarından ya da entegre bir OCR/capture çözümünden türetilebilir.
Örnekler
Fiyat UyuşmazlığıMiktar UyuşmazlığıGeçersiz Satın Alma Sipariş NumarasıMükerrer Fatura
|
|||
|
Yeniden İşleme mi?
IsRework
|
Faturanın, uyuşmazlık çözümü gibi bir yeniden işleme döngüsünden geçmesi durumunda doğru olan bir boolean (mantıksal) bayrak. | ||
|
Açıklama
Bu hesaplanmış öznitelik, bir veya daha fazla yeniden işleme döngüsünden geçmiş faturaları işaretler. Yeniden işleme, 'Uyuşmazlık Bulundu' event'inin ardından 'Uyuşmazlık Giderildi' event'inin gelmesi gibi, bir hata veya istisna nedeniyle bir süreç adımının tekrarlanması gerektiğinde meydana gelir. Bu flag, 'Fatura Yeniden İşleme Oranı' KPI'ını hesaplamak ve özellikle yeniden işleme yollarını analiz etmek için süreç haritasını filtrelemek amacıyla kullanılır. Hangi faturaların yeniden işleme gerektirdiğini ve nedenini anlamak, satıcılardan gelen kötü veri kalitesi veya hatalı ana veri gibi süreç verimsizliklerinin temel nedenlerini belirlemek için çok önemlidir.
Neden önemli
Ekstra, plansız iş gerektiren faturaları işaretler; bu da süreç verimsizliğini nicelendirmeye ve istisnaların temel nedenlerini belirlemeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu boolean flag (mantıksal işaret), Process Mining aracında, vakanın event sequence'inde (olay dizisinde) belirli yeniden işleme faaliyetlerinin (örneğin, 'Uyuşmazlık Giderildi') olup olmadığını kontrol ederek hesaplanır.
Örnekler
truefalse
|
|||
Borç Hesapları Fatura İşleme Süreci Aktiviteleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Fatura Alındı
|
Bir faturanın manuel veya otomatik bir yakalama çözümü aracılığıyla Sage Intacct'a girildiği an, sürecin başlangıcını işaretler. Bu olay genellikle Tedarikçi Faturası kaydının oluşturulma zaman damgasından elde edilir. | ||
|
Neden önemli
Bu, tüm cycle time (döngü süresi) hesaplamaları için başlangıç noktasını belirler; bu da genel süreç verimliliğini ve fatura işleme kapasitesini (throughput) ölçmek açısından temeldir.
Nereden alınır
'Tedarikçi Faturası' (APBILL) nesnesindeki 'Oluşturulma Tarihi' zaman damgasından çıkarılır. Bu, süreç için en güvenilir başlangıç olayıdır.
Yakala
AP Bill kaydının oluşturulma zaman damgasını kullanın.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Genel Muhasebeye Kaydedildi
|
Onaylanmış faturanın resmi olarak Genel Muhasebeye kaydedildiği ve finansal bir yükümlülük oluşturduğu işlemi işaretler. Bu, Sage Intacct'ta açık, temel bir muhasebe olayıdır. | ||
|
Neden önemli
Bu, faturayı şirketin resmi bir yükümlülüğü haline getiren, ödemeye hazır hale getiren ve finansal tabloları etkileyen önemli bir finansal dönüm noktasıdır.
Nereden alınır
Bu, açık bir işlemdir. Muhasebe kayıt tarihi (posting date) doğrudan 'AP Bill' object'inde veya ilgili 'GL Entry' (Genel Muhasebe Kaydı) kayıtlarında saklanır.
Yakala
AP Bill üzerindeki 'Posting Date'i ya da ilgili GL işleminin oluşturulma tarihini kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Onaylandı
|
Faturanın yetkili makam tarafından onaylandığını ve ödeme için muhasebeleştirilmeye hazır olduğunu gösterir. Bu, Sage Intacct'in onay geçmişinde veya denetim izinde yakalanan açık bir olaydır. | ||
|
Neden önemli
Onay döngüsünü sonlandıran kritik bir kilometre taşıdır. Bu aşamadan önceki gecikmeler onay darboğazlarına işaret ederken, hızlı bir onay erken ödeme indirimlerinden faydalanmak için kilit önem taşır.
Nereden alınır
'Satıcı Faturası' nesnesiyle ilişkili onay geçmişi kayıtlarından açıkça yakalanır. Zaman damgası ve onaylayan kullanıcı bilgileri tipik olarak kaydedilir.
Yakala
Faturanın onay geçmişindeki son onay kaydının zaman damgasını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Gerçekleştirildi
|
Fonların tedarikçiye ödendiği ödeme işlemini işaretler. Bu, belirli bir işlem tarihine sahip açık bir olaydır. | ||
|
Neden önemli
Ödeme uyumluluğunu ve Erken Ödeme İskontosu Yakalama Oranını ölçmek için kritik bir kilometre taşıdır. Onaydan bu olaya kadar geçen süre, ödeme işleme verimliliğini gösterir.
Nereden alınır
'Satıcı Faturası' nesnesiyle ilişkili 'Satıcı Ödemesi' objesinden yakalanır. Bu obje, bir 'Ödeme Tarihi' veya işlem gerçekleştirme zaman damgası içerir.
Yakala
İlişkili AP Payment kaydındaki 'Payment Date' alanını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Hesaba Geçti
|
Ödemenin bankadan geçtiğini ve işlemin mutabakatının sağlandığını doğrulayan son adımdır. Bu genellikle Sage Intacct'in Nakit Yönetimi modülündeki banka mutabakat süreci sırasında yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Bu event (olay), fatura yaşam döngüsünün gerçek sonunu işaret eder. Baştan sona (end-to-end) cycle time, bu noktaya kadar ölçülür ve nakit çıkışının eksiksiz bir resmini sunar.
Nereden alınır
Nakit Yönetimi modülündeki 'Tedarikçi Ödemesi' işlemiyle ilişkili 'Temizleme Tarihi' veya 'Mutabakat Tarihi'nden elde edilir.
Yakala
Ödeme işlemiyle bağlantılı banka mutabakat kaydındaki mutabakat tarihini kullanın.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Onaya Yönlendirildi
|
Doğrulanmış ve eşleştirilmiş bir faturanın onay iş akışına gönderilmesini temsil eder. Sage Intacct, bir fatura onaya gönderildiğinde bu eylemi kaydeder ve bildirimleri tetikler. | ||
|
Neden önemli
Bu, onay döngüsünün başlangıcını işaret eder. Bu event'i (olayı) izlemek, Ortalama Fatura Onay Süresi KPI'ını analiz etmek ve gecikmeleri tespit etmek için temeldir.
Nereden alınır
'Satıcı Faturası' durumu 'Onay İçin Gönderildi' olarak değiştiğinde denetim izi veya işlem kayıtlarından yakalanır. Bu eylem genellikle açık bir event'tir.
Yakala
Fatura onay motoruna gönderildiğinde denetim günlüğündeki zaman damgasını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Satın Alma Siparişi Eşleştirildi
|
Fatura detaylarının (miktarlar ve fiyatlar gibi) ilgili bir Satınalma Siparişi ile başarıyla eşleştirildiği onaylanır. Bu, bir kullanıcı bir Satınalma Siparişini bir 'Satıcı Faturası' objesine bağladığında açıkça yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Satın alma siparişi destekli faturalar için kritik bir adımdır. Eşleştirmedeki başarısızlıklar veya uzun süreler potansiyel uyuşmazlıklara işaret eder ve darboğazların yaygın bir nedenidir.
Nereden alınır
Bir kullanıcı 'Eşleştir' eylemini gerçekleştirdiğinde veya bir 'Satınalma Siparişi'ni 'Satıcı Faturası' objesine bağladığında, işlem kaydı veya denetim izi üzerinden yakalanır.
Yakala
Bir Satın Alma Siparişini bir Borç Hesapları (AP) Faturasına bağlamak için olay günlüğü girişini belirleyin.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Erken Ödeme Avantajı Kullanıldı
|
Ödemenin tedarikçinin erken ödeme iskonto penceresinde yapıldığında ortaya çıkan hesaplanmış bir olaydır. Ödeme yürütme tarihinin fatura ve ödeme koşulları tarihleriyle karşılaştırılmasıyla belirlenir. | ||
|
Neden önemli
Başarılı indirim yakalamalarını açıkça işaretleyerek, Erken Ödeme İskonto Yakalama Oranı KPI'ını doğrudan destekler. Bu sayede, maliyet tasarruflarını analiz etme ve maksimize etme konusunda yardımcı olur.
Nereden alınır
'AP Payment' nesnesindeki 'Ödeme Tarihi' ile 'AP Bill' nesnesindeki 'Fatura Tarihi' ve 'Ödeme Koşulları' alanlarının karşılaştırılmasıyla hesaplanır.
Yakala
EĞER 'Payment Date' <= ('Invoice Date' + 'Payment Terms'deki İskonto Süresi) ise, O ZAMAN olay gerçekleşir.
Event tipi
calculated
|
|||
|
Fatura İptal Edildi
|
Bir Tedarikçi Faturasının iptal edilmesini veya hükümsüz kılınmasını temsil eder, süreci vaktinden önce sonlandırır. Bu, sistemin denetim izine kaydedilen açık bir eylemdir ve yükümlülüğü etkin bir şekilde ortadan kaldırır. | ||
|
Neden önemli
Süreçteki son istisnaları belirler. Yüksek bir iptal oranı, mükerrer faturalar veya yanlış ilk veri girişi ile ilgili sorunlara işaret edebilir.
Nereden alınır
Bir kullanıcı bir 'Satıcı Faturası'nı iptal ettiğinde veya geçersiz kıldığında açıkça yakalanır. Bu eylem ve zaman damgası denetim izinde bulunur veya 'İptal Edildi' ya da 'İptal Edilmiş' durumuyla belirtilir.
Yakala
AP Bill nesnesinde 'Void' işleminin ya da durumun 'Cancelled' olarak değişmesine ait zaman damgasını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Reddedildi
|
Bir onaylayıcının faturayı reddettiğini gösterir, bu da genellikle faturanın düzeltilmesini ve yeniden gönderilmesini gerektirir. Bu, onay geçmişi günlüklerinde yakalanan açık bir olaydır. | ||
|
Neden önemli
Onay sürecindeki yeniden işleme döngülerini vurgular. Yüksek ret oranı, yukarı akış veri doğruluğu veya politika uyumsuzluğu ile ilgili sorunlara işaret edebilir.
Nereden alınır
'AP Bill' nesnesiyle ilişkili, 'Reddetme' veya 'Geri Çevirme' eylemlerini kaydeden onay geçmişi kayıtlarından açıkça yakalanır.
Yakala
Faturanın onay geçmişindeki 'Reject' veya 'Decline' kaydının zaman damgasını kullanın.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Verileri Doğrulandı
|
Fatura verilerinin, doğru tedarikçi ve zorunlu alanlar gibi iş kurallarına göre başarılı bir şekilde doğrulanmasını temsil eder. Bu durum genellikle, bir tedarikçi faturası kaydının doğrulama hataları tetiklenmeden kaydedilmesi veya gönderilmesiyle anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
İlk veri kalite kontrolünü izler. Buradaki gecikmeler, veri yakalama doğruluğu veya tedarikçi uyumundaki sorunlara işaret edebilir ve kesintisiz işlem oranlarını etkiler.
Nereden alınır
Tedarikçi Faturası kaydının 'Taslak' durumundan 'Gönderildi' durumuna geçtiği zaman damgasından elde edilir. 'Tedarikçi Faturası' nesnesindeki 'Durum' veya 'Statü' alanını kontrol edin.
Yakala
AP Bill object'inde durum değişikliğinin 'Draft'tan 'Submitted'a geçiş timestamp'ini izleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Ödeme Programlandı
|
Onaylanmış ve muhasebeleştirilmiş bir faturanın, bir ödeme toplu işlemine veya akışına dahil edilmek üzere seçildiği adımı temsil eder. Bu durum, faturanın 'Tedarikçi Ödeme Talebi' veya benzeri bir toplu işlem nesnesine eklendiğinde anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
Onay ile gerçek ödeme gerçekleştirme arasındaki boşluğu kapatır. Burada harcanan süreyi analiz etmek, nakit akışı yönetimini ve ödeme planlama verimliliğini anlamaya yardımcı olur.
Nereden alınır
'Tedarikçi Faturası'nı içeren 'Tedarikçi Ödemesi' nesnesinin oluşturulma tarihinden elde edilir. Faturanın durumu 'Ödeme İçin Planlandı' olarak da değişebilir.
Yakala
AP Bill planlanmış (ancak henüz yürütülmemiş) bir toplu ödeme ile ilişkilendirildiğinde oluşan zaman damgasını kullanın.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Tutarsızlık Bulundu
|
Doğrulama veya eşleştirme sırasında fiyat veya miktar farkı gibi bir uyumsuzluk tespit edildiğini gösterir. Bu olay genellikle bir faturanın 'Hold' veya 'Exception' durumuna alındığında çıkarılır. | ||
|
Neden önemli
Yeniden işleme döngülerinin başlangıç noktalarını tespit eder. Uyuşmazlıkların sıklığını ve türünü analiz etmek, Fatura Yeniden İşleme Oranı KPI'ını geliştirmek için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
'AP Faturası' nesnesindeki durum değişikliğinden, 'On Hold', 'Exception' veya 'Discrepancy' gibi bir duruma geçişle çıkarılır. Denetim izi ayrıca başarısız eşleştirme girişimlerini de gösterebilir.
Yakala
AP Bill object'inde istisnaya bağlı bir duruma geçişin timestamp'ini izleyin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Tutarsızlık Çözüldü
|
Daha önce belirlenmiş bir uyuşmazlığın çözümünü işaretler ve faturanın işleme devam etmesini sağlar. Bu, bir faturanın durumunun 'Beklemede' durumundan normal bir işleme durumuna geri döndüğünde elde edilir. | ||
|
Neden önemli
'Uyuşmazlık Tespit Edildi' ile 'Uyuşmazlık Çözüldü' arasındaki süreyi ölçmek, Uyuşmazlık Çözüm Süresi KPI'ı için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
'AP Faturası' nesnesindeki durum değişikliğinden, bir istisna durumundan (örneğin, 'On Hold') aktif bir duruma (örneğin, 'Submitted', 'Pending Approval') geçişle çıkarılır.
Yakala
Bir istisna durumundan işleme durumuna geri geçişin timestamp'ini izleyin.
Event tipi
inferred
|
|||