Ticari Borçlar Fatura İşleme Veri Template'inuz

NetSuite
Ticari Borçlar Fatura İşleme Veri Template'inuz

Ticari Borçlar Fatura İşleme Veri Template'inuz

Bu detaylı şablon, Hesaplar Ödenebilir Fatura İşleme sürecinizi iyileştirmek için gerekli verileri toplama konusunda size yol göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Event log'unuzda toplanması gereken temel öznitelikler.i ve izlenecek önemli faaliyetleri özetler. Ayrıca, bu verileri özellikle NetSuite'ten nasıl çıkaracağınıza dair pratik rehberlik. de bulacak, böylece doğru süreç analizi ve iyileştirme için gerekli tüm bilgilere sahip olacaksınız.
  • Önerilen Öznitelikler
  • İzlenecek Temel Etkinlikler
  • NetSuite için veri çekme rehberliği
Olay günlüklerine (Event Log) yeni mi başlıyorsunuz? Öğrenin Process Mining event log nasıl oluşturulur.

Ticari Borçlar Fatura İşleme Özellikleri

Detaylı Ticari Borçlar fatura işleme analizi yapabilmeniz için event lognuza dahil etmeniz önerilen data field'lar bunlardır.
5 Gerekli 6 Önerilen 10 Opsiyonel
Ad Açıklama
Aktivite
ActivityName
Fatura sürecinde gerçekleşen iş aktivitesinin veya olayın adı.
Açıklama

Bu nitelik, Ticari Borçlar sürecindeki 'Tedarikçi Faturası Oluşturuldu', 'Fatura Onaylandı' veya 'Ödeme Gerçekleştirildi' gibi belirli bir adımı veya kilometre taşını tanımlar.

Bu aktivitelerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, Process Mining'in özünü oluşturur. Süreç akışını görselleştirmeye, yaygın ve nadir süreç varyantlarını belirlemeye, darboğazları veya standart prosedürden sapmaları tespit etmeye yardımcı olur. Tanımlanan aktiviteler, süreç haritasındaki node'ları oluşturur.

Neden Önemli?dir?

Sürecin step'lerini tanımlar; process map'in visualization'ına, transition time'ların calculation'ına, bottlenecks ve yeniden işlem döngüleri (rework loops)nın identification'ına sunar.

Nereden Alınır??

NetSuite'teki Tedarikçi Faturası ve ilgili ödeme kayıtlarındaki sistem loglarından, denetim izlerinden veya durum değişikliklerinden elde edilir. Bu durum genellikle bir dönüşüm mantığı gerektirir.

Örnekler:::::::
Tedarikçi Faturası OluşturulduFatura OnaylandıÖdeme GerçekleştirildiUyuşmazlık Tespit Edildi
Başlangıç Zamanı
EventTime
Bir aktivitenin veya olayın başladığını gösteren zaman damgası (zaman damgası)dır.
Açıklama

Bu nitelik, belirli bir faaliyetin gerçekleştiği tam tarih ve saati kaydeder. Her bir vaka içindeki olayların kronolojik sırasını sunar.

Bu zaman damgası (zaman damgası), aktiviteler arasındaki döngü süreleriı, uçtan uca toplam süreç süresini hesaplamak ve gecikmeleri belirlemek dahil olmak üzere tüm zaman tabanlı analizler için büyük önem taşır. Event'leri doğru sıralamak için kullanılır ve 'Ortalama Fatura Onay Süresi' ve 'Days Payable Outstanding' gibi performans KPI'ları için temel oluşturur.

Neden Önemli?dir?

Event'lerin kronolojik sırasını sunar; bu da tüm süre tabanlı metrikleri hesaplamak, darboğazları keşfetmek ve süreç performansını anlamak için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

NetSuite'in işlem kayıtlarındaki ve sistem notlarındaki durum değişiklikleri veya oluşturulma/değiştirilme tarihleri ile ilişkili Zaman Damgası alanları.

Örnekler:::::::
2023-10-26T10:00:00Z2023-11-15T14:35:10Z2024-01-05T09:12:05Z
Fatura
Invoice
Her tedarikçi faturası için benzersiz bir tanımlayıcıdır.
Açıklama

'Fatura' alanı, bir faturanın alındığı andan nihai ödemesine kadar tüm aktiviteleri birbirine bağlayan temel durum tanımlayıcısı olarak işlev görür.

Bu özellik, her faturanın tüm sürecini yeniden yapılandırmak için büyük önem taşır. Analizlerde, bireysel fatura süreç akışlarının filtrelenmesine, toplanmasına ve detaylı incelenmesine imkan tanıyarak varyant analizi ve döngü süresi hesaplamalarının ana temelini oluşturur.

Neden Önemli?dir?

Tüm ilgili olayları tek bir process örneğina bağlayan temel bir özniteliktir ve her faturanın süreç döngüsünün uçtan uca analizini sunar.

Nereden Alınır??

Bu, NetSuite'teki Vendor Bill işlem kaydının birincil anahtarıdır, genellikle İşlem Kimliği veya Belge Numarası olarak adlandırılır.

Örnekler:::::::
INV-2023-001237894561VN54321A
Kaynak Sistem
SourceSystem
Verilerin çekildiği sistem.
Açıklama

Bu nitelik, süreç datasının kökenini tanımlar. Bu görünüm için tutarlı bir şekilde 'NetSuite' olacaktır.

Birden fazla sisteme sahip ortamlarda (örneğin, harici bir OCR sistemi ve bir ERP), bu alan, veri izlenebilirliği (veri izlenebilirliği) ve sorun giderme için büyük önem taşır. Tüm olayların doğru bir şekilde kayıt sisteminin kaynağına atfedildiğini doğrular.

Neden Önemli?dir?

Veri kaynağının doğruluğunu güvence altına alır ve çoklu sistem ortamlarında veriyi doğrulamak ve bağlam kazandırmak amacıyla kaynağına kadar takip etmek için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Bu, veri çıkarma ve dönüştürme süreci sırasında doldurulan statik bir değerdir ('NetSuite').

Örnekler:::::::
NetSuite
Son Veri Güncellemesi
LastDataUpdate
Bu etkinliğe ait verinin kaynak sistemden en son güncellendiği zaman damgası (zaman damgası)dır.
Açıklama

Bu nitelik, olay verisisının NetSuite'ten en son ne zaman çekildiğini gösterir. Process Mining aracındaki verinin güncelliğini yansıtır.

Bu, analizin güncelliğini anlamak için önemlidir. Kullanıcılar verinin ne kadar güncel olduğunu görebilirler ki bu, gerçek zamana yakın fatura durumlarını takip eden operasyonel kontrol paneli'lar için özellikle önemlidir.

Neden Önemli?dir?

Veri tazeliği konusunda şeffaflık sağlayarak kullanıcıların süreç analizinin ne kadar güncel olduğunu ve bir sonraki veri yenilemesinin ne zaman beklendiğini anlamalarına sunar.

Nereden Alınır??

Bu zaman damgası (zaman damgası), veri alımı anında veri çıkarma aracı veya pipeline tarafından oluşturulur.

Örnekler:::::::
2024-03-10T02:00:00Z2024-03-11T02:00:00Z
Fatura Tutarı
InvoiceAmount
Faturanın toplam tutarıdır.
Açıklama

Bu nitelik, herhangi bir kesinti veya indirim öncesinde, tedarikçi faturasında vadesi gelen toplam brüt tutarı temsil eder. Her bir vaka için temel bir finansal metriktir.

Fatura tutarı, süreç yollarının farklılık gösterip göstermediğini görmek için faturaları değer aralıklarına (yüksek değerliye karşı düşük değerli) ayırmak gibi finansal analizler için kullanılır. Ayrıca kontrol paneli'larda darboğazların veya gecikmelerin finansal etkisini anlamak için kullanılır ve DPO hesaplamaları için büyük önem taşır.

Neden Önemli?dir?

Süreç verimsizliklerinin finansal etki analizini sunar ve yüksek değerli kalemlere öncelik vermek amacıyla faturaların değere göre segmentasyonuna sunar.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası işlem kaydının üst bölümündeki 'Tutar' veya 'Toplam' alanı.

Örnekler:::::::
1500.75250.0012500.50
Fatura Vade Tarihi
InvoiceDueDate
Cezalardan kaçınmak için faturanın ödenmesi gereken tarih.
Açıklama

Bu öznitelik, tedarikçinin ödeme koşulları ve fatura tarihine göre belirlenen ödeme vadesini belirtir. AP sürecinde kritik bir son tarihtir.

Bu tarih, 'Ödeme Uyum Dashboard'u' ve 'Ödeme Koşullarına Uyum Oranı' KPI'ı için bir ölçüttür. Ödemelerin zamanında, erken veya geç yapılıp yapılmadığını belirlemek için kullanılır; bu da tedarikçi ilişkilerini doğrudan etkiler ve gecikme ücretlerine yol açabilir.

Neden Önemli?dir?

Tedarikçi ilişkileri ve finansal uyumluluk açısından büyük önem taşıyan olan zamanında ödeme performansını ölçmek için temel bir kıyaslama noktası işlevi görür.

Nereden Alınır??

Bu, Vendor Bill işlem kaydındaki standart bir 'Due Date' alanıdır.

Örnekler:::::::
2023-11-302023-12-152024-02-28
İşleyici Kullanıcı
ProcessorUser
Faturayı işleyen veya sisteme giren kullanıcıdır.
Açıklama

Bu nitelik, faturadaki data girişini veya ilk işleme adımlarını gerçekleştiren Ticari Borçlar ekip üyesini tanımlar.

Bu data, 'AP Staff Workload Distribution' kontrol paneli'u için büyük önem taşır. Yöneticilerin iş yükü dengesini analiz etmelerine, eğitim ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bireysel veya ekip performansını ölçmelerine yardımcı olur. Ayrıca, hataların temel nedenini, bunları işlem yapan kişiye kadar takip ederek araştırmak için de kullanılabilir.

Neden Önemli?dir?

Faaliyetleri belirli AP personeline atfederek iş yükü analizi, performans izleme ve hataların kök neden analizinin yapılmasını sunar.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası'ndaki ilk aşama aktiviteleri için sistem notlarında veya denetim izinde yer alan 'Oluşturan' veya 'Değiştiren' alanları.

Örnekler:::::::
j.doea.smithm.jones
Onaylayan
Approver
Faturayı ödeme için onaylayan kullanıcıdır.
Açıklama

Bu nitelik, faturaya nihai onayı veren yöneticiyi veya bütçe sahibini tanımlar. Bir fatura süreç döngüsü boyunca birden fazla onaylayana sahip olabilir.

Bu, 'Approval Bottleneck Analysis' kontrol paneli'u için önemli bir boyuttur. Onay sürelerini onaylayana göre analiz ederek, işletme onaylamada yavaş olan kişileri belirleyebilir, iş yükünü dengelemek için faturaları yeniden yönlendirebilir ve genel onay sürecini kolaylaştırabilir.

Neden Önemli?dir?

Onay darboğazlarının tespitini doğrudan destekler ve onay zincirindeki yöneticilerin iş yükünü ve performansını analiz etmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu bilgi genellikle workflow geçmişinde veya Vendor Bill transaction'ıyla ilişkili onay log'larında saklanır.

Örnekler:::::::
s.chenp.williamsr.davis
Purchase Order Number
PurchaseOrderNumber
Varsa, faturayla ilişkili satın alma siparişinin tanımlayıcısı.
Açıklama

Bu nitelik, tedarikçi faturasıyla önceden onaylanmış bir satın alma siparişi (PO) arasında bağlantı kurar. Varlığı veya yokluğu, Sipariş bağlantılı faturalar ile PO'suz faturaları ayırt etmek için anahtar niteliğindedir.

Bu field, 'PO/GR Matching Efficiency' kontrol paneli'u ve 'PO/GR Matching Success Rate' KPI'ı için büyük önem taşır. Bir faturanın Sipariş bağlantılı olup olmadığına göre süreçleri analiz etmek, üç yönlü eşleştirmeden kaynaklanan verimlilik artışlarını ve otomasyon fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Farklı süreç yolları izleyen ve otomasyon potansiyeli farklı olan PO'lu ve PO'suz faturaları birbirinden ayırır. Bu, eşleştirme verimliliğini analiz etmek için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Bu genellikle Vendor Bill kaydının kalemlerinde veya başlığında bulunur ve onu bir Satınalma Siparişi işlemine bağlar.

Örnekler:::::::
PO-004589PO-005123null
Tedarikçi Adı
VendorName
Faturayı gönderen satıcının veya tedarikçinin adı.
Açıklama

Bu alan, faturayla ilişkili tedarikçinin yasal adını belirtir. İşlemle bağlantılı kritik bir ana veri öğesidir.

Süreci tedarikçi bazında analiz etmek; sık görülen tutarsızlıklar, ödeme gecikmeleri veya dinamik iskonto fırsatları gibi tedarikçiye özgü konuları ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Invoice Status and Aging kontrol paneli'unda açık faturaları sınıflandırmak ve ilişki yönetimini yürütmek için büyük önem taşır.

Neden Önemli?dir?

Tedarikçi özelinde performans analizi yaparak, sorunlu tedarikçileri belirlemeye, daha iyi koşullar müzakere etmeye ve ilişkileri etkin bir şekilde yönetmeye sunar.

Nereden Alınır??

Tedarikçi Faturası işlemiyle bağlantılı Tedarikçi kaydından alınır. Alan genellikle 'Tedarikçi Adı' veya 'Şirket Adı' olarak etiketlenir.

Örnekler:::::::
Global Office Supplies Inc.Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti.Creative Pazarlama Şirketi
Belge Türü
DocumentType
İşlenen belgenin türüdür (örn. Fatura, İade Faturası).
Açıklama

Bu nitelik, standart faturalar ile farklı işleme kuralları veya workflow'lar izleyebilecek iade faturaları gibi diğer ilgili belgeler arasında ayrım yapar.

Süreci belge türüne göre analiz etmek, benzer kalemleri karşılaştırmanızı sunar. Örneğin, büyük bir faturanın onay süreci, küçük bir iade faturasına göre çok daha titiz olabilir. Bu segmentasyon, süreç performansına ilişkin daha doğru bir görünüm sunar.

Neden Önemli?dir?

Farklı finansal belge türleri için sürecin segmentlere ayrılmasına sunar. Bu, kendine özgü iş akışlarına ve KPI'lara sahip olabilecekleri için daha hassas analizlere yol açar.

Nereden Alınır??

Bu, NetSuite'teki işlem türünden (örneğin, 'Vendor Bill', 'Vendor Credit') tanımlanabilir.

Örnekler:::::::
Standart FaturaKredi NotuBorç Dekontu
Erken Ödeme Fırsatından Yararlanıldı mı?
IsEarlyPaymentCaptured
Mevcut bir erken ödeme indiriminin başarıyla yakalanıp yakalanmadığını gösteren bir gösterge.
Açıklama

Bu hesaplanmış boolean öznitelik, mevcut indirime sahip bir faturanın 'Erken Ödeme İndirim Tarihi'nde veya öncesinde ödenip ödenmediğini kontrol eder.

Bu öznitelik, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'ını ve 'Erken Ödeme İndirimi Fırsatları' kontrol paneli'unu ölçmek için büyük önem taşır. Şirketin indirim yakalama stratejisi için net bir başarı/başarısızlık metriği sunar ve kaçırılan tasarrufları ortaya çıkarır.

Neden Önemli?dir?

Hazine veya AP fonksiyonunun maliyet tasarruflarını yakalamadaki etkinliğini doğrudan ölçer. Bu, önemli bir finansal performans göstergesidir.

Nereden Alınır??

Veri dönüştürme sırasında hesaplanır: İndirime uygun faturalar için PaymentDate <= EarlyPaymentDiscountDate.

Örnekler:::::::
truefalsenull
Fatura Durumu
InvoiceStatus
Faturanın güncel işleme durumu.
Açıklama

Bu nitelik, tedarikçi faturasının Ticari Borçlar süreç döngüsü içindeki 'Açık', 'Onay Bekliyor' veya 'Tamamı Ödendi' gibi mevcut durumunu gösterir.

Bu, 'Invoice Status and Aging' kontrol paneli'u için önemli bir niteliktir; mevcut iş yükü ve yükümlülüklerin bir anlık görüntüsünü sunar. Açık veya sorunlu faturalara odaklanmak için filtrelemeye sunar ve tamamlanmaya yönelik ilerlemeyi takip etmeye yardımcı olur.

Neden Önemli?dir?

Bir faturanın süreçte nerede olduğuna dair gerçek zamanlı bir anlık görüntü sunar. Bu, operasyonel izleme, iş yükü yönetimi ve finansal tahminleme için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası işlem kaydındaki 'Durum' alanı.

Örnekler:::::::
AçıkOnay BekliyorTamamı Ödendi
İskonto Tarihi
EarlyPaymentDiscountDate
Erken ödeme indirimi almaya hak kazanmak için bir faturayı ödeme son tarihi.
Açıklama

Bu öznitelik, 'Ödeme Koşulları'nda belirtildiği gibi (örneğin, '2% 10, Net 30' ifadesindeki '10') bir tedarikçi indiriminden faydalanmak için ödeme yapılabilecek son tarihi belirtir.

Bu tarih, 'Erken Ödeme İndirimi Fırsatları' kontrol paneli'unun ana belirleyicisidir. Sistem, bu tarihi mevcut tarih ve ödeme tarihiyle karşılaştırarak fırsatları belirleyebilir, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'ını ölçebilir ve şirketin maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilir.

Neden Önemli?dir?

Bu, erken ödeme indirimleri aracılığıyla maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için kritik bir tarihtir; bunu takip etmek nakit yönetimini optimize etmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bu, Vendor Bill kaydındaki, fatura tarihinden ve 'Terms' alanından türetilen hesaplanmış bir alandır.

Örnekler:::::::
2023-11-102024-01-20null
Ödeme Koşulları
PaymentTerms
Fatura ödemesi için üzerinde anlaşılmış vade koşulları (örn. Net 30, %2 10 Net 30).
Açıklama

Bu nitelik, tedarikçinin ödeme beklediği koşulları, ödeme süresini ve erken ödeme için potansiyel indirimleri tanımlar.

Ödeme koşulları, 'Fatura Vade Tarihi' ve 'Erken Ödeme İndirimi Tarihi'ni hesaplamak için kullanılır. 'Payment Compliance Dashboard'u için ve erken ödeme indirimlerini yakalama fırsatlarını analiz ederek işletme sermayesini iyileştirmek için büyük önem taşır.

Neden Önemli?dir?

Ödeme deadline'larını ve discount opportunity'lerini belirleyerek, cash flow management'ı ve savings capture etme ability'sini doğrudan etkiler.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası işleminde yer alan ve genellikle Tedarikçi ana kaydından devralınan 'Vade' alanı.

Örnekler:::::::
Net 30 GünNet 60 Gün2% 10, Net 30
Ödeme Tarihi
PaymentDate
Fatura ödemesinin gerçekleştirildiği tarih.
Açıklama

Bu nitelik, tedarikçiye nakit ödemesinin yapıldığı tarihi kaydeder. Faturanın nihai finansal mutabakatını işaret eder.

Bu tarih, 'Days Payable Outstanding' (DPO) ve 'Payment Term Adherence Rate' dahil olmak üzere birçok KPI için sürecin gerçek sonunu belirlemek için kullanılır. 'Fatura Vade Tarihi' ve 'Erken Ödeme İndirimi Tarihi'ne karşı ölçüm yapmak için kullanılan somut event'tir.

Neden Önemli?dir?

Sürecin financial conclusion'ını işaretler ve payment uyumluluk, DPO ve discount capture KPI'larını calculate etmek için basis oluşturur.

Nereden Alınır??

NetSuite'teki ilgili Fatura Ödeme işlem kaydının 'Tarih' alanından.

Örnekler:::::::
2023-11-282023-12-142024-02-25
Para Birimi
Currency
Fatura tutarının para birimi kodu (örn. USD, EUR).
Açıklama

Bu öznitelik, faturanın düzenlendiği para birimini belirtir ve 'Fatura Tutarı' için temel bir bağlam sunar.

Çok uluslu kuruluşlar için verileri tek, tutarlı bir para biriminde analiz etmek önemlidir. Bu alan, doğru para birimi dönüşümünü sağlayarak finansal metriklerin farklı bölgeler veya iş birimleri arasında birebir karşılaştırılmasına sunar.

Neden Önemli?dir?

Tüm parasal değerler için gerekli bağlamı sağlayarak, özellikle çok uluslu operasyonlarda doğru finansal analiz yapılmasını güvence altına alır.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası işlem kaydında yer alan ve genellikle tedarikçinin ana verilerine bağlı olan 'Para Birimi' alanı.

Örnekler:::::::
USDEURGBPCAD
Şirket Kodu
CompanyCode
Faturayı işleyen tüzel kişilik veya bağlı ortaklığın tanımlayıcısı.
Açıklama

Bu öznitelik, kuruluş içindeki faturadan sorumlu şirketi veya iştiraki belirtir. Özellikle birden fazla tüzel kişiliğe sahip işletmeler için oldukça önemlidir.

Süreci Şirket Kodu'na göre analiz etmek, işin farklı bölümleri arasında performans karşılaştırması yapılmasına sunar. Bir iştirake özgü verimlilik, uyum veya iş yükü farklılıklarını ortaya çıkarır ve hedefe yönelik iyileştirme çalışmalarını destekler.

Neden Önemli?dir?

Farklı tüzel kişilikler veya iştirakler arasında süreç performansının karşılaştırılmasını sunar, hedeflenmiş iyileştirmeleri kolaylaştırır ve kurumsal yönetişimi güvence altına alır.

Nereden Alınır??

NetSuite'te bu, bir OneWorld hesabındaki transaction record'unda yer alan 'Subsidiary' field'ına karşılık gelir.

Örnekler:::::::
US01DE01UK01
Yeniden İşleme mi?
IsRework
Aktivitenin bir yeniden işleme döngüsünün parçası olup olmadığını gösteren bir gösterge.
Açıklama

Bu hesaplanmış boolean öznitelik, ikinci bir 'Tutarsızlık Tespit Edildi' event'i veya reddedilen bir faturanın onay için yeniden sunulması gibi tekrarlayan işleri temsil eden faaliyetleri tanımlar.

Bu öznitelik, 'Yeniden İşleme ve Hata Analizi' kontrol paneli'u ve 'Fatura Yeniden İşleme Oranı' KPI'ı için büyük önem taşır. İşletmenin yeniden işleme sıklığını ve etkisini niceliksel olarak belirlemesine yardımcı olarak, verimsizlik, hata ve süreç sapmalarının kaynaklarını tespit etmeyi kolaylaştırır.

Neden Önemli?dir?

Boşa harcanan çabaları gösteren aktiviteleri tespit ederek süreç verimsizliklerini ölçer. Kaliteyi ve ilk seferde doğru tamamlama oranlarını artırmaya yönelik adımları sunar.

Nereden Alınır??

Veri dönüştürme sırasında, belirli bir vaka için aktivite dizisi analiz edilerek hesaplanır. Örneğin, 'Fatura Onaylandı' aktivitesini 'Fatura Reddedildi' ve ardından tekrar 'Fatura Onaylandı' aktivitesinin takip etmesi gibi.

Örnekler:::::::
truefalse
Zamanında Ödeme mi
IsOnTimePayment
Faturanın vadesinde veya vadesinden önce ödenip ödenmediğini gösteren bir gösterge.
Açıklama

Bu hesaplanmış boolean öznitelik, 'Ödeme Tarihi'nin 'Fatura Vadesi'nden küçük veya eşit olup olmadığını değerlendirir. Her faturanın ödeme zamanlamasını analiz etmek için gereklidir.manlaması için net, ikili bir sonuç sunar.

Bu öznitelik, 'Ödeme Uyum Dashboard'u'nu doğrudan destekler ve 'Ödeme Koşullarına Uyum Oranı' KPI'ını hesaplamak için kullanılır. Kullanıcıların tüm geç ödemeleri anında filtrelemesine ve temel nedenlerini araştırmasına olanak tanıyarak analizi basitleştirir.

Neden Önemli?dir?

Ödeme zamanlaması analizini kolaylaştırır ve ödeme vadesine uyum ile tedarikçi ilişkileri yönetimiyle ilgili temel performans göstergelerini (KPI'lar) doğrudan besler.

Nereden Alınır??

Veri dönüştürme sırasında hesaplanır: PaymentDate <= InvoiceDueDate.

Örnekler:::::::
truefalse
Gerekli Önerilen Opsiyonel

Ticari Borçlar Fatura İşleme Aktiviteleri

Bunlar, doğru Process Discovery ve darboğaz tespiti için event lognuza dahil etmeniz gereken temel süreç adımları ve kilometre taşlarıdır.
6 Önerilen 8 Opsiyonel
Aktivite Açıklama
Fatura Genel Muhasebeye Kaydedildi
Satıcı Faturasının finansal etkisinin Ana Hesap Defteri'ne (General Ledger) resmi olarak kaydedildiği anı işaretler. Bu, faturanın onaylandığı ve 'Muhasebeleştirme' (Posting) işaretinin ayarlandığı işlem tarihiyle yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu, yükümlülüğün şirket tarafından resmi olarak tanındığını doğrulayan önemli bir finansal kontrol noktasıdır. Kayıtlardaki gecikmeler, finansal raporlama doğruluğunu etkileyebilir.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası'ndan oluşturulan Genel Muhasebe (GL) işlemiyle ilişkilendirilen deftere kayıt tarihi. Faturadaki 'Kayıt' alanı kontrol edilecektir.

Yakala

Vendor Bill ile ilişkili GL muhasebeleştirilmesinin işlem tarihi.

Event tipi explicit
Fatura Kapatıldı
Satıcı Fatura (Vendor Bill) kaydının, genellikle tamamı ödendikten sonra, nihai kapanışını işaretler. Bu, Satıcı Faturasının durumunun 'Tamamı Ödendi' ('Paid in Full') olarak değiştiğinde anlaşılır.
Neden Önemli?dir?

Süreç süreç döngüsü için kesin bir bitiş olayı sunar ve bu belirli fatura için başka hiçbir eylemin gerekmediğini doğrular.

Nereden Alınır??

Sistem Notlarında izlendiği üzere, Satıcı Faturası record'undaki 'Status' field'ının 'Paid in Full' olarak değiştiği zaman damgası (zaman damgası)'ten çıkarılmıştır.

Yakala

'Status' alanının 'Paid in Full' olarak değiştiği zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Fatura Onaylandı
Satıcı Faturası'nın yetkilendirilmiş onaylayıcı(lar) tarafından ödeme için onaylandığını ifade eder. Bu bilgi, faturanın 'Onay Durumu' 'Onaylandı' olarak güncellendiğinde kaydedilir.
Neden Önemli?dir?

Bu, onay aşamasını sonuçlandıran ve faturanın muhasebeleştirilerek ödeme için planlanmasını sağlayan kritik bir dönüm noktasıdır. Onay verimliliğini ölçmek için önemli bir veri noktasıdır.

Nereden Alınır??

Vendor Bill kaydındaki 'Approval Status' alanının 'Approved' olarak değiştiği, Sistem Notları'nda veya bir workflow logunda kaydedildiği zaman damgası (zaman damgası)dır.

Yakala

'Onay Durumu' = 'Onaylandı' için İş Akışı günlüğü veya Sistem Notları zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi explicit
Ödeme Gerçekleştirildi
Faturanın nihai ödeme işleminin gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu olay, Satıcı Faturası'na uygulanan Satıcı Ödeme kaydının işlem tarihinden alınır.
Neden Önemli?dir?

Bu, AP sürecinin temel bitiş noktasıdır ve uçtan uca döngü süresi, ödeme koşullarına uyum ve Days Payable Outstanding (DPO) hesaplamaları için gereklidir.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası'na bağlı Satıcı Ödeme işlem kaydından alınan 'Tarih' alanı.

Yakala

Bill'e uygulanan Vendor Payment kaydının işlem tarihi.

Event tipi explicit
Onay Gönderildi
Bu event, Vendor Bill'in resmi olarak bir onay iş akışını (workflow)na girdiği noktayı işaret eder. Bill'in 'Approval Status'u taslak halinden 'Pending Approval' durumuna değiştiğinde yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Bu aktivite, belirli onaylayanlarda veya departmanlarda darboğazları belirlemek için kritik onay cycle time'ını ölçmek için başlangıç noktasıdır.

Nereden Alınır??

Sistem Notlarında izlendiği üzere, Satıcı Faturası record'undaki 'Approval Status' alanının 'Pending Approval' olarak değiştiği zaman damgası (zaman damgası)'ten çıkarılmıştır.

Yakala

'Approval Status' alanının 'Pending Approval' olarak değiştiği zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi inferred
Tedarikçi Faturası Oluşturuldu
NetSuite'e yeni bir tedarikçi faturasının girişini işaretler. Bu, Satıcı Fatura (Vendor Bill) işlem kaydının oluşturulma tarihinden alınır ve AP sürecinin resmi başlangıcını temsil eder.
Neden Önemli?dir?

Tüm fatura işleme döngü süresi hesaplamaları için başlangıç noktasını belirler. Bu, genel süreç verimliliğini ölçmek ve fatura yaşlandırmayı takip etmek için büyük önem taşır.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturası işlem kaydından alınan 'Oluşturulma Tarihi' alanı.

Yakala

Vendor Bill için işlem oluşturma olayı.

Event tipi explicit
Erken Ödeme Yakalandı
Bir faturanın ödemesi erken ödeme indirim tarihinden önce yapıldığında ortaya çıkan hesaplanmış bir olaydır. Bu, ödeme tarihinin Tedarikçi Faturası'ndaki indirim koşullarıyla karşılaştırılmasıyla belirlenir.
Neden Önemli?dir?

AP ekibinin indirimleri yakalamadaki başarısını doğrudan ölçer. Bu durum, şirketin karlılığı ve nakit yönetimi stratejisi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Nereden Alınır??

Bu, hesaplanmış bir olaydır. Vendor Payment transaction'ından alınan 'Date'in, Vendor Bill üzerindeki 'Terms' alanından türetilen indirim tarihi ile karşılaştırılmasını gerektirir.

Yakala

Tedarikçi Ödemesi'ndeki 'Tarih' alanını, Tedarikçi Faturası'ndaki 'Şartlar'dan türetilen indirim tarihiyle karşılaştırın.

Event tipi calculated
Fatura Onay İçin Yeniden Yönlendirildi
Bir değişiklik veya ret nedeniyle bir faturanın daha önceki bir aşamaya veya farklı bir onaylayıcıya geri gönderilmesi durumunda meydana gelir. Bu, 'Onay Durumu'nun 'Onay Bekliyor'dan başka bir duruma ve ardından tekrar 'Onay Bekliyor'a değişmesiyle anlaşılır.
Neden Önemli?dir?

Yeniden yönlendirme olaylarıni belirlemek, onay sürecindeki yeniden işlem döngüleri (rework loops)nı anlamak için büyük önem taşır ve bu durum döngü sürelerini önemli ölçüde uzatır.

Nereden Alınır??

Sistem Notlarından, 'Approval Status' alanının aynı bill için birden çok kez 'Pending Approval' olarak değiştiği sequence'ler tespit edilerek çıkarılmıştır.

Yakala

Sistem Notlarındaki 'Onay Durumu' değişiklik dizilerini analiz edin.

Event tipi inferred
Fatura Reddedildi
Onay sürecinde bir Satıcı Faturası'nın resmi olarak reddedildiğini ve düzeltilip tekrar gönderilmesi gerektiğini belirtir. Bu olay, faturanın 'Onay Durumu' 'Reddedildi' olarak güncellendiğinde kaydedilir.
Neden Önemli?dir?

Reddetmeleri takip etmek, yeniden işleme analizi için büyük önem taşır; yaygın başarısızlık nedenlerini (örn. hatalı kodlama, politika ihlalleri) tespit etmeye ve ilk seferde onay oranlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Vendor Bill kaydındaki 'Approval Status' alanının 'Rejected' olarak değiştiği, Sistem Notları'nda kaydedildiği zaman damgası (zaman damgası)dır.

Yakala

'Onay Durumu' = 'Reddedildi' için İş Akışı günlüğü veya Sistem Notları zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi explicit
Gecikmiş Ödeme Tespit Edildi
Bir faturanın vadesinden sonra ödendiğinde tetiklenen hesaplanmış bir olaydır. Bu, ödeme tarihinin Tedarikçi Faturası'nda belirtilen vade tarihiyle karşılaştırılmasıyla belirlenir.
Neden Önemli?dir?

Bu aktivite, ödeme uyumunu izlemek ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek için büyük önem taşır. Sık yaşanan gecikmiş ödemeler, tedarikçi güvenine zarar verebilir.

Nereden Alınır??

Tedarikçi Ödeme işlemindeki 'Tarih' alanı ile Tedarikçi Faturası kaydındaki 'Vade Tarihi' alanı karşılaştırılarak hesaplanır. Ödeme Tarihi, Vade Tarihi'nden büyükse bu olay gerçekleşir.

Yakala

Tedarikçi Ödemesi'ndeki 'Tarih' alanını, Tedarikçi Faturası'ndaki 'Vade Tarihi' ile karşılaştırın.

Event tipi calculated
Kredi Notu Uygulandı
Bir Satıcı Alacak Dekontu (Vendor Credit), bir Satıcı Faturasına (Vendor Bill) uygulandığında ve borç miktarını azalttığında meydana gelir. Bu, iki işlemi birbirine bağlayan uygulama olayından (application event) yakalanır.
Neden Önemli?dir?

Kredi notlarını uygulamak, bir faturayı kapatmak için önemli bir alternatif yoldur. Bunu takip etmek, kayıtlardan düşme ve iadelerin genel Ticari Borçlar sürecini nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Bir Satıcı Kredi işleminin Satıcı Faturası'na uygulandığı zaman kaydedilen uygulama tarihi. Bu tarih, faturanın ilgili kayıtlarında görüntülenebilir.

Yakala

Bir Vendor Credit'in bir Vendor Bill'e uygulandığı zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi explicit
Ödeme Programlandı
Bu aktivite, bir Tedarikçi Faturası'nın ödeme için seçildiğini ve bir ödeme grubuna dahil edildiğini gösterir. Gelecek bir ödeme tarihi ile bir Tedarikçi Ödemesi transaction'ı oluşturulduğunda kaydedilir.
Neden Önemli?dir?

Bu olay, ödeme veri hattına görünürlük sağlayarak nakit akışı tahminine ve erken ödeme indirimlerini yakalamak için ödeme zamanlamasını analiz etmek için gereklidir.manlamasının yönetilmesine yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Tedarikçi Faturası'na işlenen Tedarikçi Ödeme işlem kaydının oluşturulma tarihi.

Yakala

İlgili Tedarikçi Ödeme işlem kaydının oluşturulma zaman damgası (zaman damgası)dır.

Event tipi explicit
Satınalma Siparişi Eşleştirme Denendi
Bir Satıcı Faturasını, doğrulama amacıyla ilgili Satınalma Siparişi ile eşleştirme eylemini ifade eder. Bu durum, Satınalma Siparişi'nin, Satıcı Faturası kaydının 'Kalemler' veya 'Giderler' alt listesine onaydan önce ilk kez bağlandığında tespit edilir.
Neden Önemli?dir?

Bu adımı takip etmek, eşleştirme sürecinin verimliliğini analiz etmeye ve faturalar onay için gönderilmeden önceki gecikmeleri tespit etmeye yardımcı olur.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturasında yer alan 'Created From' field'ının initial population'ını veya line-item level PO referanslarını gösteren System Notes log'undan çıkarılmıştır.

Yakala

Sistem Notlarında PO referans alanının doldurulduğunu tespit eder.

Event tipi inferred
Uyuşmazlık Tespit Edildi
Bu aktivite, fatura, purchase order veya item receipt arasında bir uyuşmazlık bulunduğunda ve ileri işlemeyi engellediğinde gerçekleşir. Genellikle bir kullanıcının belirli bir 'Approval Status'u, 'On Hold' veya 'Pending Clarification' olarak ayarlamasıyla anlaşılır.
Neden Önemli?dir?

Bu activity'yi vurgulamak, doğrulama sürecindeki sürtünme ve yeniden işleme kaynaklarını belirlemeye yardımcı olur; bunlar ödeme gecikmelerinin başlıca nedenleridir.

Nereden Alınır??

Satıcı Faturasının 'Approval Status' field'ının, standart dışı bir pending state'e (örn. 'On Hold') geçmesinden çıkarılmıştır. Custom status configuration gerektirebilir.

Yakala

Bir bekletmeyi veya sorguyu belirten 'Approval Status' alanındaki değişiklikleri takip edin.

Event tipi inferred
Önerilen Opsiyonel

Veri Çıkarma Kılavuzları

Data'nızı NetSuite'ten Nasıl Alırsınız?