Veri Şablonu: Borç Hesapları Fatura İşleme
Satıcı Faturası İşleme Veri Şablonunuz
- Toplanması Önerilen Nitelikler
- İzlenecek ana activities
- NetSuite için veri çekme rehberliği
Tedarikçi Fatura İşleme Nitelikleri
| Ad | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Activity
ActivityName
|
Fatura sürecinde gerçekleşen iş aktivitesinin veya olayın adı. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, Borçlar Muhasebesi sürecindeki 'Tedarikçi Faturası Oluşturuldu', 'Fatura Onaylandı' veya 'Ödeme Gerçekleştirildi' gibi belirli bir adımı veya kilometre taşını tanımlar. Bu aktivitelerin sırasını ve sıklığını analiz etmek, Process Mining'in özünü oluşturur. Süreç akışını görselleştirmeye, yaygın ve nadir süreç varyantlarını belirlemeye, darboğazları veya standart prosedürden sapmaları tespit etmeye yardımcı olur. Tanımlanan aktiviteler, süreç haritasındaki node'ları oluşturur.
Neden önemli
Sürecin step'lerini tanımlar; process map'in visualization'ına, transition time'ların calculation'ına, bottlenecks ve rework loop'larının identification'ına olanak tanır.
Nereden alınır
NetSuite'teki Tedarikçi Faturası ve ilgili ödeme kayıtlarındaki sistem loglarından, denetim izlerinden veya durum değişikliklerinden elde edilir. Bu durum genellikle bir dönüşüm mantığı gerektirir.
Örnekler
Satıcı Faturası OluşturulduFatura OnaylandıÖdeme GerçekleştiUyuşmazlık Tespit Edildi
|
|||
|
Başlangıç Zamanı
EventTime
|
Bir aktivitenin veya olayın başladığını gösteren zaman damgası. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, belirli bir aktivitenin gerçekleştiği kesin tarih ve saati kaydeder. Her bir case içindeki event'lerin kronolojik sırasını sağlar. Bu timestamp, aktiviteler arasındaki cycle time'ları, uçtan uca toplam süreç süresini hesaplamak ve gecikmeleri belirlemek dahil olmak üzere tüm zaman tabanlı analizler için kritik öneme sahiptir. Event'leri doğru sıralamak için kullanılır ve 'Ortalama Fatura Onay Süresi' ve 'Days Payable Outstanding' gibi performans KPI'ları için temel oluşturur.
Neden önemli
Event'lerin chronological sequence'ını sağlar; bu da tüm duration-based metric'leri calculate etmek, bottlenecks'leri discover etmek ve process performance'ını understand etmek için essential'dır.
Nereden alınır
NetSuite'in işlem kayıtlarındaki ve sistem notlarındaki durum değişiklikleri veya oluşturulma/değiştirilme tarihleri ile ilişkili Zaman Damgası alanları.
Örnekler
2023-10-26T10:00:00Z2023-11-15T14:35:10Z2024-01-05T09:12:05Z
|
|||
|
Fatura
Invoice
|
Her tedarikçi faturası için benzersiz bir tanımlayıcıdır. | ||
|
Açıklama
'Fatura' alanı, bir faturanın alındığı andan nihai ödemesine kadar tüm aktiviteleri birbirine bağlayan temel durum tanımlayıcısı olarak işlev görür. Bu özellik, her faturanın uçtan uca yolculuğunu yeniden yapılandırmak için hayati öneme sahiptir. Analizlerde, bireysel fatura süreç akışlarının filtrelenmesine, toplanmasına ve detaylı incelenmesine imkan tanıyarak varyant analizi ve döngü süresi hesaplamalarının ana omurgasını oluşturur.
Neden önemli
Tüm ilgili event'leri tek bir process instance'ına bağlayan fundamental attribute'tür ve her invoice'ın lifecycle'ının end-to-end analysis'ini sağlar.
Nereden alınır
Bu, NetSuite'teki Vendor Bill işlem kaydının birincil anahtarıdır, genellikle İşlem Kimliği veya Belge Numarası olarak adlandırılır.
Örnekler
INV-2023-001237894561VN54321A
|
|||
|
Kaynak Sistem
SourceSystem
|
Verilerin çekildiği sistem. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, süreç datasının kökenini tanımlar. Bu görünüm için tutarlı bir şekilde 'NetSuite' olacaktır. Birden fazla sisteme sahip ortamlarda (örneğin, harici bir OCR sistemi ve bir ERP), bu field data lineage ve sorun giderme için çok önemlidir. Tüm event'lerin doğru bir şekilde kayıt sisteminin kaynağına atfedildiğini doğrular.
Neden önemli
Veri kaynağının doğruluğunu güvence altına alır ve çoklu sistem ortamlarında veriyi doğrulamak ve bağlam kazandırmak amacıyla kaynağına kadar takip etmek için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu, veri çıkarma ve dönüştürme süreci sırasında doldurulan statik bir değerdir ('NetSuite').
Örnekler
NetSuite
|
|||
|
Son Data Update
LastDataUpdate
|
Bu etkinliğe ait datanın kaynak sistemden en son güncellendiği zaman damgasıdır. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, event datasının NetSuite'ten en son ne zaman çekildiğini gösterir. Process Mining aracındaki datanın güncelliğini yansıtır. Bu, analizin güncelliğini anlamak için önemlidir. Kullanıcılar datanın ne kadar güncel olduğunu görebilirler ki bu, gerçek zamana yakın fatura durumlarını takip eden operasyonel dashboard'lar için özellikle önemlidir.
Neden önemli
Veri tazeliği konusunda şeffaflık sağlayarak kullanıcıların süreç analizinin ne kadar güncel olduğunu ve bir sonraki veri yenilemesinin ne zaman beklendiğini anlamalarına olanak tanır.
Nereden alınır
Bu zaman damgası, veri alımı anında veri çıkarma aracı veya pipeline tarafından oluşturulur.
Örnekler
2024-03-10T02:00:00Z2024-03-11T02:00:00Z
|
|||
|
Fatura Tutarı
InvoiceAmount
|
Faturanın toplam tutarıdır. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, herhangi bir kesinti veya indirim öncesinde, tedarikçi faturasında vadesi gelen toplam brüt tutarı temsil eder. Her bir case için temel bir finansal metriktir. Fatura tutarı, süreç yollarının farklılık gösterip göstermediğini görmek için faturaları değer aralıklarına (yüksek değerliye karşı düşük değerli) ayırmak gibi finansal analizler için kullanılır. Ayrıca dashboard'larda darboğazların veya gecikmelerin finansal etkisini anlamak için kullanılır ve DPO hesaplamaları için temeldir.
Neden önemli
Süreç verimsizliklerinin finansal etki analizini sağlar ve yüksek değerli kalemlere öncelik vermek amacıyla faturaların değere göre segmentasyonuna olanak tanır.
Nereden alınır
Satıcı Faturası işlem kaydının üst bölümündeki 'Tutar' veya 'Toplam' alanı.
Örnekler
1500.75250.0012500.50
|
|||
|
Fatura Vade Tarihi
InvoiceDueDate
|
Cezalardan kaçınmak için faturanın ödenmesi gereken tarih. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, tedarikçinin ödeme koşulları ve fatura tarihine göre belirlenen ödeme vadesini belirtir. AP sürecinde kritik bir son tarihtir. Bu tarih, 'Ödeme Uyum Dashboard'u' ve 'Ödeme Koşullarına Uyum Oranı' KPI'ı için bir ölçüttür. Ödemelerin zamanında, erken veya geç yapılıp yapılmadığını belirlemek için kullanılır; bu da tedarikçi ilişkilerini doğrudan etkiler ve gecikme ücretlerine yol açabilir.
Neden önemli
Tedarikçi ilişkileri ve finansal uyumluluk açısından kritik öneme sahip olan zamanında ödeme performansını ölçmek için temel bir kıyaslama noktası işlevi görür.
Nereden alınır
Bu, Vendor Bill işlem kaydındaki standart bir 'Due Date' alanıdır.
Örnekler
2023-11-302023-12-152024-02-28
|
|||
|
İşleyici Kullanıcı
ProcessorUser
|
Faturayı işleyen veya sisteme giren kullanıcıdır. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, faturadaki data girişini veya ilk işleme adımlarını gerçekleştiren Borçlar Muhasebesi ekip üyesini tanımlar. Bu data, 'AP Staff Workload Distribution' dashboard'u için hayati öneme sahiptir. Yöneticilerin iş yükü dengesini analiz etmelerine, eğitim ihtiyaçlarını belirlemelerine ve bireysel veya ekip performansını ölçmelerine yardımcı olur. Ayrıca, hataların temel nedenini, bunları işlem yapan kişiye kadar takip ederek araştırmak için de kullanılabilir.
Neden önemli
Faaliyetleri belirli AP personeline atfederek iş yükü analizi, performans izleme ve hataların kök neden analizinin yapılmasını sağlar.
Nereden alınır
Satıcı Faturası'ndaki ilk aşama aktiviteleri için sistem notlarında veya denetim izinde yer alan 'Oluşturan' veya 'Değiştiren' alanları.
Örnekler
j.doea.smithm.jones
|
|||
|
Onaylayan
Approver
|
Faturayı ödeme için onaylayan kullanıcıdır. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, faturaya nihai onayı veren yöneticiyi veya bütçe sahibini tanımlar. Bir fatura yaşam döngüsü boyunca birden fazla onaylayana sahip olabilir. Bu, 'Approval Bottleneck Analysis' dashboard'u için kritik bir boyuttur. Onay sürelerini onaylayana göre analiz ederek, işletme onaylamada yavaş olan kişileri belirleyebilir, iş yükünü dengelemek için faturaları yeniden yönlendirebilir ve genel onay sürecini kolaylaştırabilir.
Neden önemli
Onay darboğazlarının tespitini doğrudan destekler ve onay zincirindeki yöneticilerin iş yükünü ve performansını analiz etmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu bilgi genellikle workflow geçmişinde veya Vendor Bill transaction'ıyla ilişkili onay log'larında saklanır.
Örnekler
s.chenp.williamsr.davis
|
|||
|
Purchase Order Number
PurchaseOrderNumber
|
Varsa, faturayla ilişkili satın alma siparişinin tanımlayıcısı. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, tedarikçi faturasıyla önceden onaylanmış bir purchase order (PO) arasında bağlantı kurar. Varlığı veya yokluğu, PO destekli faturalar ile PO'suz faturaları ayırt etmek için anahtar niteliğindedir. Bu field, 'PO/GR Matching Efficiency' dashboard'u ve 'PO/GR Matching Success Rate' KPI'ı için çok önemlidir. Bir faturanın PO destekli olup olmadığına göre süreçleri analiz etmek, üç yönlü eşleştirmeden kaynaklanan verimlilik artışlarını ve otomasyon fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.
Neden önemli
Farklı süreç yolları izleyen ve otomasyon potansiyeli farklı olan PO'lu ve PO'suz faturaları birbirinden ayırır. Bu, eşleştirme verimliliğini analiz etmek için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Bu genellikle Vendor Bill kaydının kalemlerinde veya başlığında bulunur ve onu bir Satın Alma Siparişi işlemine bağlar.
Örnekler
PO-004589PO-005123null
|
|||
|
Satıcı Adı
VendorName
|
Faturayı gönderen satıcı veya tedarikçinin adı. | ||
|
Açıklama
Bu alan, faturayla ilişkili tedarikçinin yasal adını belirtir. İşlemle bağlantılı kritik bir ana veri öğesidir. Süreci tedarikçi bazında analiz etmek; sık görülen tutarsızlıklar, ödeme gecikmeleri veya dinamik iskonto fırsatları gibi tedarikçiye özgü konuları ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Invoice Status and Aging dashboard'unda açık faturaları sınıflandırmak ve ilişki yönetimini yürütmek için kritiktir.
Neden önemli
Tedarikçi özelinde performans analizi yaparak, sorunlu tedarikçileri belirlemeye, daha iyi koşullar müzakere etmeye ve ilişkileri etkin bir şekilde yönetmeye olanak tanır.
Nereden alınır
Tedarikçi Faturası işlemiyle bağlantılı Tedarikçi kaydından alınır. Alan genellikle 'Tedarikçi Adı' veya 'Şirket Adı' olarak etiketlenir.
Örnekler
Global Office Supplies Inc.Tech Solutions LLCCreative Pazarlama Şirketi
|
|||
|
Belge Türü
DocumentType
|
İşlenen belgenin türüdür (örn. Fatura, İade Faturası). | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, standart faturalar ile farklı işleme kuralları veya workflow'lar izleyebilecek iade faturaları gibi diğer ilgili belgeler arasında ayrım yapar. Süreci belge türüne göre analiz etmek, benzer kalemleri karşılaştırmanızı sağlar. Örneğin, büyük bir faturanın onay süreci, küçük bir iade faturasına göre çok daha titiz olabilir. Bu segmentasyon, süreç performansına ilişkin daha doğru bir görünüm sunar.
Neden önemli
Farklı finansal belge türleri için sürecin segmentlere ayrılmasına olanak tanır. Bu, kendine özgü iş akışlarına ve KPI'lara sahip olabilecekleri için daha hassas analizlere yol açar.
Nereden alınır
Bu, NetSuite'teki işlem türünden (örneğin, 'Vendor Bill', 'Vendor Credit') tanımlanabilir.
Örnekler
Standart FaturaKredi NotuBorç Dekontu
|
|||
|
Erken Ödeme Fırsatından Yararlanıldı mı?
IsEarlyPaymentCaptured
|
Mevcut bir erken ödeme indiriminin başarıyla yakalanıp yakalanmadığını gösteren bir gösterge. | ||
|
Açıklama
Bu hesaplanmış boolean öznitelik, mevcut indirime sahip bir faturanın 'Erken Ödeme İndirim Tarihi'nde veya öncesinde ödenip ödenmediğini kontrol eder. Bu öznitelik, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'ını ve 'Erken Ödeme İndirimi Fırsatları' dashboard'unu ölçmek için kritik öneme sahiptir. Şirketin indirim yakalama stratejisi için net bir başarı/başarısızlık metriği sunar ve kaçırılan tasarrufları ortaya çıkarır.
Neden önemli
Hazine veya AP fonksiyonunun maliyet tasarruflarını yakalamadaki etkinliğini doğrudan ölçer. Bu, önemli bir finansal performans göstergesidir.
Nereden alınır
Veri dönüştürme sırasında hesaplanır: İndirime uygun faturalar için PaymentDate <= EarlyPaymentDiscountDate.
Örnekler
doğrufalsenull
|
|||
|
Fatura Durumu
InvoiceStatus
|
Faturanın güncel işleme durumu. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, tedarikçi faturasının Borçlar Muhasebesi yaşam döngüsü içindeki 'Açık', 'Onay Bekliyor' veya 'Tamamı Ödendi' gibi mevcut durumunu gösterir. Bu, 'Invoice Status and Aging' dashboard'u için önemli bir niteliktir; mevcut iş yükü ve yükümlülüklerin bir anlık görüntüsünü sunar. Açık veya sorunlu faturalara odaklanmak için filtrelemeye olanak tanır ve tamamlanmaya yönelik ilerlemeyi takip etmeye yardımcı olur.
Neden önemli
Bir faturanın süreçte nerede olduğuna dair gerçek zamanlı bir anlık görüntü sunar. Bu, operasyonel izleme, iş yükü yönetimi ve finansal tahminleme için hayati öneme sahiptir.
Nereden alınır
Satıcı Faturası işlem kaydındaki 'Durum' alanı.
Örnekler
AçıkOnay BekliyorTamamı Ödendi
|
|||
|
İndirim Tarihi
EarlyPaymentDiscountDate
|
Erken ödeme indirimi almaya hak kazanmak için bir faturayı ödeme son tarihi. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, 'Ödeme Koşulları'nda belirtildiği gibi (örneğin, '2% 10, Net 30' ifadesindeki '10') bir tedarikçi indiriminden faydalanmak için ödeme yapılabilecek son tarihi belirtir. Bu tarih, 'Erken Ödeme İndirimi Fırsatları' dashboard'unun ana itici gücüdür. Sistem, bu tarihi mevcut tarih ve ödeme tarihiyle karşılaştırarak fırsatları belirleyebilir, 'Erken Ödeme İndirimi Yakalama Oranı' KPI'ını ölçebilir ve şirketin maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabilir.
Neden önemli
Bu, erken ödeme indirimleri aracılığıyla maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için kritik bir tarihtir; bunu takip etmek nakit yönetimini optimize etmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Bu, Vendor Bill kaydındaki, fatura tarihinden ve 'Terms' alanından türetilen hesaplanmış bir alandır.
Örnekler
2023-11-102024-01-20null
|
|||
|
İşlem Süresi
ProcessingTime
|
Bir aktivite üzerinde aktif olarak harcanan zaman. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, tek bir aktivitenin başlangıcından sonuna kadar geçen süreyi ölçer. Bir kaynağın bir görevde aktif olarak yer aldığı zamanı temsil eder. Waiting time'ı içeren cycle time'ın aksine, processing time belirli görevler için gereken gerçek eforu analiz etmeye yardımcı olur. Örneğin, 'PO Matching Attempted' üzerinde harcanan süreyi ölçerek bu belirli adımın verimliliğini değerlendirebilir ve otomasyon fırsatlarını belirleyebilir.
Neden önemli
Bir faaliyetin gerçek çalışma süresini ölçerek, aktif çalışma süresi ile boş bekleme süresi arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur. Bu sayede daha iyi kaynak ve verimlilik analizi sağlanır.
Nereden alınır
Bir aktivitenin Bitiş Zamanı (EndTime) ile Başlangıç Zamanı (StartTime) arasındaki farkı alınarak hesaplanır. Her aktivite için her iki zaman damgasının da mevcut olması gerekir.
Örnekler
5D1S30D8S
|
|||
|
Ödeme Koşulları
PaymentTerms
|
Fatura ödemesi için üzerinde anlaşılmış vade koşulları (örn. Net 30, %2 10 Net 30). | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, tedarikçinin ödeme beklediği koşulları, ödeme süresini ve erken ödeme için potansiyel indirimleri tanımlar. Ödeme koşulları, 'Fatura Vade Tarihi' ve 'Erken Ödeme İndirimi Tarihi'ni hesaplamak için kullanılır. 'Payment Compliance Dashboard'u için ve erken ödeme indirimlerini yakalama fırsatlarını analiz ederek işletme sermayesini optimize etmek için çok önemlidir.
Neden önemli
Ödeme deadline'larını ve discount opportunity'lerini belirleyerek, cash flow management'ı ve savings capture etme ability'sini doğrudan etkiler.
Nereden alınır
Satıcı Faturası işleminde yer alan ve genellikle Tedarikçi ana kaydından devralınan 'Vade' alanı.
Örnekler
Net 30Net 602% 10, Net 30
|
|||
|
Ödeme Tarihi
PaymentDate
|
Fatura ödemesinin gerçekleştirildiği tarih. | ||
|
Açıklama
Bu nitelik, tedarikçiye nakit ödemesinin yapıldığı tarihi kaydeder. Faturanın nihai finansal mutabakatını işaret eder. Bu tarih, 'Days Payable Outstanding' (DPO) ve 'Payment Term Adherence Rate' dahil olmak üzere birçok KPI için sürecin gerçek sonunu belirlemek için kullanılır. 'Fatura Vade Tarihi' ve 'Erken Ödeme İndirimi Tarihi'ne karşı ölçüm yapmak için kullanılan somut event'tir.
Neden önemli
Sürecin financial conclusion'ını işaretler ve payment compliance, DPO ve discount capture KPI'larını calculate etmek için basis oluşturur.
Nereden alınır
NetSuite'teki ilgili Fatura Ödeme işlem kaydının 'Tarih' alanından.
Örnekler
2023-11-282023-12-142024-02-25
|
|||
|
Para Birimi
Currency
|
Fatura tutarı için para birimi kodu (örn. USD, EUR). | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, faturanın düzenlendiği para birimini belirtir ve 'Fatura Tutarı' için temel bir bağlam sunar. Çok uluslu kuruluşlar için verileri tek, tutarlı bir para biriminde analiz etmek hayati önem taşır. Bu alan, doğru para birimi dönüşümünü sağlayarak finansal metriklerin farklı bölgeler veya iş birimleri arasında birebir karşılaştırılmasına olanak tanır.
Neden önemli
Tüm parasal değerler için gerekli bağlamı sağlayarak, özellikle çok uluslu operasyonlarda doğru finansal analiz yapılmasını güvence altına alır.
Nereden alınır
Satıcı Faturası işlem kaydında yer alan ve genellikle tedarikçinin ana verilerine bağlı olan 'Para Birimi' alanı.
Örnekler
USDEURGBPCAD
|
|||
|
Şirket Kodu
CompanyCode
|
Faturayı işleyen tüzel kişilik veya bağlı ortaklığın tanımlayıcısı. | ||
|
Açıklama
Bu öznitelik, kuruluş içindeki faturadan sorumlu şirketi veya iştiraki belirtir. Özellikle birden fazla tüzel kişiliğe sahip işletmeler için oldukça önemlidir. Süreci Şirket Kodu'na göre analiz etmek, işin farklı bölümleri arasında performans karşılaştırması yapılmasına olanak tanır. Bir iştirake özgü verimlilik, uyum veya iş yükü farklılıklarını ortaya çıkarır ve hedefe yönelik iyileştirme çalışmalarını destekler.
Neden önemli
Farklı tüzel kişilikler veya iştirakler arasında süreç performansının karşılaştırılmasını sağlar, hedeflenmiş iyileştirmeleri kolaylaştırır ve kurumsal yönetişimi güvence altına alır.
Nereden alınır
NetSuite'te bu, bir OneWorld hesabındaki transaction record'unda yer alan 'Subsidiary' field'ına karşılık gelir.
Örnekler
US01DE01UK01
|
|||
|
Süresinde Ödeme mi?
IsOnTimePayment
|
Faturanın vadesinde veya vadesinden önce ödenip ödenmediğini gösteren bir gösterge. | ||
|
Açıklama
Bu hesaplanmış boolean öznitelik, 'Ödeme Tarihi'nin 'Fatura Vadesi'nden küçük veya eşit olup olmadığını değerlendirir. Her faturanın ödeme zamanlaması için net, ikili bir sonuç sunar. Bu öznitelik, 'Ödeme Uyum Dashboard'u'nu doğrudan destekler ve 'Ödeme Koşullarına Uyum Oranı' KPI'ını hesaplamak için kullanılır. Kullanıcıların tüm geç ödemeleri anında filtrelemesine ve temel nedenlerini araştırmasına olanak tanıyarak analizi basitleştirir.
Neden önemli
Ödeme zamanlaması analizini kolaylaştırır ve ödeme vadesine uyum ile tedarikçi ilişkileri yönetimiyle ilgili temel performans göstergelerini (KPI'lar) doğrudan besler.
Nereden alınır
Veri dönüştürme sırasında hesaplanır: PaymentDate <= InvoiceDueDate.
Örnekler
doğrufalse
|
|||
|
Yeniden İşleme mi?
IsRework
|
Aktivitenin bir yeniden işleme döngüsünün parçası olup olmadığını gösteren bir gösterge. | ||
|
Açıklama
Bu hesaplanmış boolean öznitelik, ikinci bir 'Tutarsızlık Tespit Edildi' event'i veya reddedilen bir faturanın onay için yeniden sunulması gibi tekrarlayan işleri temsil eden faaliyetleri tanımlar. Bu öznitelik, 'Yeniden İşleme ve Hata Analizi' dashboard'u ve 'Fatura Yeniden İşleme Oranı' KPI'ı için kritiktir. İşletmenin yeniden işleme sıklığını ve etkisini niceliksel olarak belirlemesine yardımcı olarak, verimsizlik, hata ve süreç sapmalarının kaynaklarını tespit etmeyi kolaylaştırır.
Neden önemli
Boşa harcanan çabaları gösteren aktiviteleri tespit ederek süreç verimsizliklerini ölçer. Kaliteyi ve ilk seferde doğru tamamlama oranlarını artırmaya yönelik adımları mümkün kılar.
Nereden alınır
Veri dönüştürme sırasında, belirli bir vaka için aktivite dizisi analiz edilerek hesaplanır. Örneğin, 'Fatura Onaylandı' aktivitesini 'Fatura Reddedildi' ve ardından tekrar 'Fatura Onaylandı' aktivitesinin takip etmesi gibi.
Örnekler
doğrufalse
|
|||
Tedarikçi Fatura İşleme Aktiviteleri
| Aktivite | Açıklama | ||
|---|---|---|---|
|
Fatura Genel Muhasebeye Kaydedildi
|
Satıcı Faturasının finansal etkisinin Ana Hesap Defteri'ne (General Ledger) resmi olarak kaydedildiği anı işaretler. Bu, faturanın onaylandığı ve 'Muhasebeleştirme' (Posting) işaretinin ayarlandığı işlem tarihiyle yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Bu, yükümlülüğün şirket tarafından resmi olarak tanındığını doğrulayan önemli bir finansal kontrol noktasıdır. Kayıtlardaki gecikmeler, finansal raporlama doğruluğunu etkileyebilir.
Nereden alınır
Satıcı Faturası'ndan oluşturulan Genel Muhasebe (GL) işlemiyle ilişkilendirilen deftere kayıt tarihi. Faturadaki 'Kayıt' alanı kontrol edilecektir.
Yakala
Vendor Bill ile ilişkili GL muhasebeleştirilmesinin işlem tarihi.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Fatura Kapatıldı
|
Satıcı Fatura (Vendor Bill) kaydının, genellikle tamamı ödendikten sonra, nihai kapanışını işaretler. Bu, Satıcı Faturasının durumunun 'Tamamı Ödendi' ('Paid in Full') olarak değiştiğinde anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
Süreç yaşam döngüsü için kesin bir bitiş olayı sağlar ve bu belirli fatura için başka hiçbir eylemin gerekmediğini doğrular.
Nereden alınır
Sistem Notlarında izlendiği üzere, Satıcı Faturası record'undaki 'Status' field'ının 'Paid in Full' olarak değiştiği timestamp'ten çıkarılmıştır.
Yakala
'Status' alanının 'Paid in Full' olarak değiştiği zaman damgası.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Onaylandı
|
Satıcı Faturası'nın yetkilendirilmiş onaylayıcı(lar) tarafından ödeme için onaylandığını ifade eder. Bu bilgi, faturanın 'Onay Durumu' 'Onaylandı' olarak güncellendiğinde kaydedilir. | ||
|
Neden önemli
Bu, onay aşamasını sonuçlandıran ve faturanın muhasebeleştirilerek ödeme için planlanmasını sağlayan kritik bir dönüm noktasıdır. Onay verimliliğini ölçmek için önemli bir veri noktasıdır.
Nereden alınır
Vendor Bill kaydındaki 'Approval Status' alanının 'Approved' olarak değiştiği, Sistem Notları'nda veya bir workflow logunda kaydedildiği zaman damgası.
Yakala
'Onay Durumu' = 'Onaylandı' için İş Akışı günlüğü veya Sistem Notları zaman damgası.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Gerçekleşti
|
Faturanın nihai ödeme işleminin gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu olay, Satıcı Faturası'na uygulanan Satıcı Ödeme kaydının işlem tarihinden alınır. | ||
|
Neden önemli
Bu, AP sürecinin temel bitiş noktasıdır ve uçtan uca döngü süresi, ödeme koşullarına uyum ve Days Payable Outstanding (DPO) hesaplamaları için elzemdir.
Nereden alınır
Satıcı Faturası'na bağlı Satıcı Ödeme işlem kaydından alınan 'Tarih' alanı.
Yakala
Bill'e uygulanan Vendor Payment kaydının işlem tarihi.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Onay Gönderildi
|
Bu event, Vendor Bill'in resmi olarak bir onay workflow'una girdiği noktayı işaret eder. Bill'in 'Approval Status'u taslak halinden 'Pending Approval' durumuna değiştiğinde yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Bu aktivite, belirli onaylayanlarda veya departmanlarda darboğazları belirlemek için hayati önem taşıyan onay cycle time'ını ölçmek için başlangıç noktasıdır.
Nereden alınır
Sistem Notlarında izlendiği üzere, Satıcı Faturası record'undaki 'Approval Status' alanının 'Pending Approval' olarak değiştiği timestamp'ten çıkarılmıştır.
Yakala
'Approval Status' alanının 'Pending Approval' olarak değiştiği zaman damgası.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Satıcı Faturası Oluşturuldu
|
NetSuite'e yeni bir tedarikçi faturasının girişini işaretler. Bu, Satıcı Fatura (Vendor Bill) işlem kaydının oluşturulma tarihinden alınır ve AP sürecinin resmi başlangıcını temsil eder. | ||
|
Neden önemli
Tüm fatura işleme döngü süresi hesaplamaları için başlangıç noktasını belirler. Bu, genel süreç verimliliğini ölçmek ve fatura yaşlandırmayı takip etmek için kritik öneme sahiptir.
Nereden alınır
Satıcı Faturası işlem kaydından alınan 'Oluşturulma Tarihi' alanı.
Yakala
Vendor Bill için işlem oluşturma olayı.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Erken Ödeme Yakalandı
|
Bir faturanın ödemesi erken ödeme indirim tarihinden önce yapıldığında ortaya çıkan hesaplanmış bir olaydır. Bu, ödeme tarihinin Tedarikçi Faturası'ndaki indirim koşullarıyla karşılaştırılmasıyla belirlenir. | ||
|
Neden önemli
AP ekibinin indirimleri yakalamadaki başarısını doğrudan ölçer. Bu durum, şirketin karlılığı ve nakit yönetimi stratejisi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Nereden alınır
Bu, hesaplanmış bir olaydır. Vendor Payment transaction'ından alınan 'Date'in, Vendor Bill üzerindeki 'Terms' alanından türetilen indirim tarihi ile karşılaştırılmasını gerektirir.
Yakala
Tedarikçi Ödemesi'ndeki 'Tarih' alanını, Tedarikçi Faturası'ndaki 'Şartlar'dan türetilen indirim tarihiyle karşılaştırın.
Event tipi
calculated
|
|||
|
Fatura Onay İçin Yeniden Yönlendirildi
|
Bir değişiklik veya ret nedeniyle bir faturanın daha önceki bir aşamaya veya farklı bir onaylayıcıya geri gönderilmesi durumunda meydana gelir. Bu, 'Onay Durumu'nun 'Onay Bekliyor'dan başka bir duruma ve ardından tekrar 'Onay Bekliyor'a değişmesiyle anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
Yeniden yönlendirme event'lerini belirlemek, onay sürecindeki rework loop'larını anlamak için anahtardır ve bu durum döngü sürelerini önemli ölçüde uzatır.
Nereden alınır
Sistem Notlarından, 'Approval Status' alanının aynı bill için birden çok kez 'Pending Approval' olarak değiştiği sequence'ler tespit edilerek çıkarılmıştır.
Yakala
Sistem Notlarındaki 'Onay Durumu' değişiklik dizilerini analiz edin.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Fatura Reddedildi
|
Onay sürecinde bir Satıcı Faturası'nın resmi olarak reddedildiğini ve düzeltilip tekrar gönderilmesi gerektiğini belirtir. Bu olay, faturanın 'Onay Durumu' 'Reddedildi' olarak güncellendiğinde kaydedilir. | ||
|
Neden önemli
Reddetmeleri takip etmek, yeniden işleme analizi için çok önemlidir; yaygın başarısızlık nedenlerini (örn. hatalı kodlama, politika ihlalleri) tespit etmeye ve ilk seferde onay oranlarını iyileştirmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Vendor Bill kaydındaki 'Approval Status' alanının 'Rejected' olarak değiştiği, Sistem Notları'nda kaydedildiği zaman damgası.
Yakala
'Onay Durumu' = 'Reddedildi' için İş Akışı günlüğü veya Sistem Notları zaman damgası.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Gecikmiş Ödeme Tespit Edildi
|
Bir faturanın vadesinden sonra ödendiğinde tetiklenen hesaplanmış bir olaydır. Bu, ödeme tarihinin Tedarikçi Faturası'nda belirtilen vade tarihiyle karşılaştırılmasıyla belirlenir. | ||
|
Neden önemli
Bu aktivite, ödeme uyumunu izlemek ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek için kritik öneme sahiptir. Sık yaşanan gecikmiş ödemeler, tedarikçi güvenine zarar verebilir.
Nereden alınır
Tedarikçi Ödeme işlemindeki 'Tarih' alanı ile Tedarikçi Faturası kaydındaki 'Vade Tarihi' alanı karşılaştırılarak hesaplanır. Ödeme Tarihi, Vade Tarihi'nden büyükse bu olay gerçekleşir.
Yakala
Tedarikçi Ödemesi'ndeki 'Tarih' alanını, Tedarikçi Faturası'ndaki 'Vade Tarihi' ile karşılaştırın.
Event tipi
calculated
|
|||
|
Kredi Notu Uygulandı
|
Bir Satıcı Alacak Dekontu (Vendor Credit), bir Satıcı Faturasına (Vendor Bill) uygulandığında ve borç miktarını azalttığında meydana gelir. Bu, iki işlemi birbirine bağlayan uygulama olayından (application event) yakalanır. | ||
|
Neden önemli
Kredi notlarını uygulamak, bir faturayı kapatmak için önemli bir alternatif yoldur. Bunu takip etmek, kayıtlardan düşme ve iadelerin genel Borçlar Muhasebesi sürecini nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.
Nereden alınır
Bir Satıcı Kredi işleminin Satıcı Faturası'na uygulandığı zaman kaydedilen uygulama tarihi. Bu tarih, faturanın ilgili kayıtlarında görüntülenebilir.
Yakala
Bir Vendor Credit'in bir Vendor Bill'e uygulandığı zaman damgası.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Ödeme Planlandı
|
Bu aktivite, bir Tedarikçi Faturası'nın ödeme için seçildiğini ve bir ödeme grubuna dahil edildiğini gösterir. Gelecek bir ödeme tarihi ile bir Tedarikçi Ödemesi transaction'ı oluşturulduğunda kaydedilir. | ||
|
Neden önemli
Bu olay, ödeme pipeline'ına görünürlük sağlayarak nakit akışı tahminine ve erken ödeme indirimlerini yakalamak için ödeme zamanlamasının yönetilmesine yardımcı olur.
Nereden alınır
Tedarikçi Faturası'na işlenen Tedarikçi Ödeme işlem kaydının oluşturulma tarihi.
Yakala
İlgili Tedarikçi Ödeme işlem kaydının oluşturulma zaman damgası.
Event tipi
explicit
|
|||
|
Satın Alma Siparişi Eşleştirme Denendi
|
Bir Satıcı Faturasını, doğrulama amacıyla ilgili Satın Alma Siparişi ile eşleştirme eylemini ifade eder. Bu durum, Satın Alma Siparişi'nin, Satıcı Faturası kaydının 'Kalemler' veya 'Giderler' alt listesine onaydan önce ilk kez bağlandığında tespit edilir. | ||
|
Neden önemli
Bu adımı takip etmek, eşleştirme sürecinin verimliliğini analiz etmeye ve faturalar onay için gönderilmeden önceki gecikmeleri tespit etmeye yardımcı olur.
Nereden alınır
Satıcı Faturasında yer alan 'Created From' field'ının initial population'ını veya line-item level PO referanslarını gösteren System Notes log'undan çıkarılmıştır.
Yakala
Sistem Notlarında PO referans alanının doldurulduğunu tespit eder.
Event tipi
inferred
|
|||
|
Uyuşmazlık Tespit Edildi
|
Bu aktivite, fatura, purchase order veya item receipt arasında bir uyuşmazlık bulunduğunda ve ileri işlemeyi engellediğinde gerçekleşir. Genellikle bir kullanıcının belirli bir 'Approval Status'u, 'On Hold' veya 'Pending Clarification' olarak ayarlamasıyla anlaşılır. | ||
|
Neden önemli
Bu activity'yi vurgulamak, doğrulama sürecindeki sürtünme ve yeniden işleme kaynaklarını belirlemeye yardımcı olur; bunlar ödeme gecikmelerinin başlıca nedenleridir.
Nereden alınır
Satıcı Faturasının 'Approval Status' field'ının, standart dışı bir pending state'e (örn. 'On Hold') geçmesinden çıkarılmıştır. Custom status configuration gerektirebilir.
Yakala
Bir bekletmeyi veya sorguyu belirten 'Approval Status' alanındaki değişiklikleri takip edin.
Event tipi
inferred
|
|||